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企业差旅费报销制度3篇 企业差旅费报销制度3篇

格式:word 上传:2022-06-25 17:47:39

《企业差旅费报销制度3篇》修改意见稿

1、“.....在使之符合合理节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,制定本办法。第二条本办法规定了公司出差审批费用报销等工作的管理和考核。第三条本办法适用于公司各部门。第四条综合办是公司员工出差考核的管理和费用控制部门,财务部是差旅费的监控部门,其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第五条出差办理程序出差人员必须事先填写出差申请单,注明出差地点事由天数所需资金,经部门负责人签署意见分管领导批准后方可出差。审批说明员工因公出差时,般员工省内出差由本部门经理审批,省外出差须经总经理批准部门负责人和公司副总经理出差,均需总经理批准。出差人员借款需持批准后的出差申请单,填写借支单,写清借款人部门用途金额等事项,由部门负责人批准后,经财务负责人审核,总经理审批后方可借款。出差时借款,以前账不清后账不借为原则,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的......”

2、“.....借支单格式第六条差旅费报销程序差旅费报销流程图凡与原人员驻厂人员指非当地人员,每人每天伙食补助费元。与公司领导起出差,由公司统支付的,个人不再享受伙食补助费。出差其他地区的不包括金华大市,在出差期间不享受公司工作餐的补贴。市内交通费市内交通费在标准内凭据报销,如遇特殊情况超标准的,需由本人申请说明情况,由分管部门领导同意证明,方可报销。交通工具标准确因工作特殊需要乘飞机,需事先报总经理批准同意方可给予报销,但般情况下,不允许乘飞机。因需要乘坐出租车微型车需说明特殊情况,需经分管领导及总经理核准,方可报销般情况不允许报销。乘坐火车连续超过小时者,而不乘卧铺的可凭所乘车票的差价加发补贴。搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。通讯费报销办法除外出学习和驻厂人员外的出差人员,按实际通话清单,经审核后属公司业务的按实报销。特殊情况需经主管领导批准......”

3、“.....第八条补充规定在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,经领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受市内交通费。会议费用中不含食宿出差申请单规定的地点天数人数交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线天数人数交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。出差回公司应在三天内报账,超过三天报销差费,按总费用的扣罚。差旅费报销单格式第七条差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费车船费含乘飞机费用伙食补助费交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销车船费在规定的等级标准内凭据报销伙食补助费和交通补助费般按出差的自然天数计算包干使用。住宿标准金额单位元如遇特殊情况超以上标准规定的,需由本人申请说明情况,由分管部门领导同意证明......”

4、“.....出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。与公司领导起出差,由公司统支付的,个人不再报销。晚上乘车,在车上过夜的不予计算住宿天数,不能报销住宿费。伙食补助标准出差当天往返的,上午时至下午时为餐,下午时至晚上为二餐。晚上时以后至次日凌晨时的可增加餐补贴。常住外地的营的,追究财务经办人及负责人的责任。借支单格式第五条差旅费报销程序差旅费报销流程图在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。凡与原出差申请单规定的地点天数人数交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线天数人数交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。出差回公司应在星期内报账,超过星期报销差费,每天按元罚款......”

5、“.....每张单据按每月元累积加罚发票日期,并追究其部门担保人责任。差旅费报销单格式第六条差旅费报销标准差旅费是指工作人员国办理公务出差期间产生的住宿费车船费含乘飞机费用伙食补助费交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销车船费在规定的等级标准内凭据报销伙食补助费和交通补助费般按出差的自然天数计算包干使用。住宿标准金额单位元员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销,特殊情况经总经理批准方可报销。坐飞机的,其往返机场的专线客车费用可凭据报销。通讯费报销办法除外出学习和驻厂人员外的出差人员,每天补助元通讯费,特殊情况需经主管领导批准。第七条补充规定在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。出差人员应保留完整车船票时间车次住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据......”

6、“.....行车途中的违章罚款律不准报销。外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。外出学习驻厂人员,伙食补助每天元,期间不享受市内交通费住宿费包干,途中可享受交通伙食补助费。因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。对于自带车辆人员,交通补助费予以取消乘坐出租车办事需经主管领导同意。出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外出差目的地偏远,没有公共交通工具的携有巨款或重要文件须确保安全的收发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的陪同重要客人外出的执行特殊业务或夜间办事不其他人员如同上级职务或职称人员起出差,因工作需要,其他人员可随同住宿,享受上级职务或职称相同的标准。出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。出差人员由接待单位或住在亲友家的,律不予报销住宿费......”

7、“.....若为同性二人同时出差,按个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。伙食补助费员工省内出差当天往返,小时以内,伙食补贴每人元小时以上的,伙食补贴每人每天元。参加各种会议含鉴定会评审会等的出差人员,已交纳会议期间的伙食费由会议主持单位统支报的不再报销会议期间的伙食补助费途中的伙食补助费律按照每人每天元的标准给予标补助。市内交通费交通工具标准乘坐其它交通工具,超出上述标准的部分由个人承担。乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费......”

8、“.....交通工具标准交通工具以乘坐火车硬卧为主,如遇车票紧张只能乘坐火车硬座时可按相应硬卧差价给予补助,特殊情况经总经理批准后方可乘座飞机。出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外出差目的地偏远,没有公共交通工具的携有巨款或重要文件须确保安全的收发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的陪同重要客人外出的执行特殊业务或夜间办事不方便的,以上情况须请示部门主管或总经理同意后方可报销。出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲办事及非工作需要的参观游览,其绕线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意后方可报销。三其他在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。出差人员应保留完整车船票时间车次住宿发票作为计算费用的依据。外出学习参加会议......”

9、“.....会议费中不含食宿时,按前述标准予以补助。本制度经总经理核准后自公布之日起生效企业差旅费报销制度第条为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合合理节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,制定本办法。第二条本办法规定了公司出差审批费用报销等工作的管理和考核。第三条本办法适用于公司各部门。第四条人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门,财务部是差旅费的监控部门,其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第五条出差办理程序出差人员必须事先填写出差申请单,注明出差地点事由天数所需资金,经部门负责人签署意见分管领导批审批说明员工因公出差时,般员工省内出差由本部门经理审批,省外出差须经分管副总经理批准企业负责人部门经理和公司副总经理出差,均需总经理批准总经理出差三天以上副总经理出差七天以上由董事长批准......”

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