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探究设立企业集团财务公司内部审计体系的必要性(企业经济论文) 探究设立企业集团财务公司内部审计体系的必要性(企业经济论文)

格式:word 上传:2023-05-06 16:35:00

《探究设立企业集团财务公司内部审计体系的必要性(企业经济论文)》修改意见稿

1、“.....新设财务公司的内部审计专业性也是项挑战由于财务公设立企业集团财务公司内部审计体系的必要性企业经济论文。新设企业集团财务公司内部审计工作面临的挑战新设立的财务公司需要短时间内建立完善的公司治理及组织架构,并编制完成业务规章及内控制度,顺利开展业务。新设财务公司的内部审计工作体系既是项全新的管理工作有待建立,也面临着诸如独立性专业性的挑战。建立全新的有财务公司特色的内部审计体系是项挑战方面企业集团财务公司有金融企业的属性,另方面也有企业集团的产业特性,因此,全新的内部审计体系不能仅照搬般企业的做法,对内部审计人员的专业性是项挑战。探究设立企业集团财务公司内部审计体系的必要性企业经济论文。新设企业集团财务公司内部审计工作面临的挑战新设立的财务公司需要短时间内建立完善的公司治理及组织架构,并编制完成业务规章及内控制度,顺利开展业务......”

2、“.....也面临着诸如独立性专业性的挑战。建立全新的有财务公司特色的内部审计体系是项挑战方面企业集团财务公司有金融企业的属性,另方面也有企业集团的产业特性,因此,全新的探究设立企业集团财务公司内部审计体系的必要性企业经济论文其授权审核内部审计章程等重要制度和报告,审批中长期审计规划和年度审计计划,指导考核和评价内部审计工作。虽然财务公司都能按照规定设置了相应的组织架构,但由于财务公司仅属于非银行金融机构,规模较小,多数公司未设置独立董事,改由股东委派的董事担任非执行董事。另外,由于财务公司的内部审计机构也作为个公司内部的职能部门进行管理,与被审计单位不存在上下级关系,因此,沟通协调的工作不到位将影响内部审计工作的开展。审计人员的绩效评价也在定程度上受到公司经营班子的行政影公司内审部门也需建立内部定期学习沟通总结经验的途径......”

3、“.....再次,由于财务公司的业务与所属集团的业务关联紧密,因此,内部审计人员除了应熟悉财务公司业务外,更应熟悉集团公司业务的经营模式运作规律等内容,有利于开展内审工作。结论综上所述,新设财务公司内部审计体系的建立需要既考虑财务公司属性又考虑内部审计的基本规律,从开始的构建独立客观审计机制入手,在树立了正确的审计目标后,确立具体审计内容,实施高质量的过程控制及提高审计人务收益是否偏低等审计程序。在完成了审计方案的编制后,内审部门需建立完整规范记录审计工作底稿指导检查复核及时信息沟通和共享适时调整审计方案和程序的工作机制,确保审计方案所定的审计步骤审计内容实施到位。审计程序完成后,内审部门负责人需做好审计工作底稿的分析判断和归纳工作,并与被审计部门进行充分的沟通,形成书面报告文件,并按规定程序报出,向董事会审计委员会汇报。最后,建立后续审计制度......”

4、“.....探索高标准的审计职业化建设道路习近平此外,财务公司也应以风险为导向开展审计工作。由于财务公司的运营高度依赖于信息系统,因此,信息系统的持续性可靠性和安全性应为内部审计的重点。同时,资本充足流动性也是影响财务公司稳健发展的重要因素,应该被列入年度审计内容。实施严谨高质量的审计过程管理内部审计过程管理包括编制审计方案实施审计过程控制审计报告质量控制等内容。新设立财务公司内审部门应从以下方面打造全新的具体审计工作体系。在编制审计方案方面,与外部审计相比,外部审计目标主要在财务报告的真实性准确性司完善治理增加价值和实现目标出发编制中长期发展规划和年度工作计划,将影响公司经营活动风险管理财务收支的重大事项作为重点审计对象,增加审计周期和频次。在审计实施阶段,对影响公司风险管理成果经济效益高低的关键环节实施实质性的审计程序......”

5、“.....经济效益是否满足预期目标。在审计报告阶段,根据审计发现问题对公司经营管理目标的影响程度决定是否进行披露。以监管规定和风险导向确定审计内容与般实体企业的内部审计相比较,重点审计对象,增加审计周期和频次。在审计实施阶段,对影响公司风险管理成果经济效益高低的关键环节实施实质性的审计程序,收集充分适当的审计证据证明关键环节的风险管理是否合理和有效,经济效益是否满足预期目标。在审计报告阶段,根据审计发现问题对公司经营管理目标的影响程度决定是否进行披露。以监管规定和风险导向确定审计内容与般实体企业的内部审计相比较,财务公司的内部审计除了般的经营管理合规性和有效性内部控制的适当性和有效性财务报告的完整性和准确性等内容外,需要更多时,新设财务公司内审部门也需建立内部定期学习沟通总结经验的途径,通过不断积累总结审计经验提高专业胜任能力。再次......”

6、“.....因此,内部审计人员除了应熟悉财务公司业务外,更应熟悉集团公司业务的经营模式运作规律等内容,有利于开展内审工作。结论综上所述,新设财务公司内部审计体系的建立需要既考虑财务公司属性又考虑内部审计的基本规律,从开始的构建独立客观审计机制入手,在树立了正确的审计目标后,确立具体审计内容,实施高质量的过程控制境的情况业务收益是否偏低等审计程序。在完成了审计方案的编制后,内审部门需建立完整规范记录审计工作底稿指导检查复核及时信息沟通和共享适时调整审计方案和程序的工作机制,确保审计方案所定的审计步骤审计内容实施到位。审计程序完成后,内审部门负责人需做好审计工作底稿的分析判断和归纳工作,并与被审计部门进行充分的沟通,形成书面报告文件,并按规定程序报出,向董事会审计委员会汇报。最后,建立后续审计制度,跟踪审计意见建议的落实,做好闭环管理......”

7、“.....需要更多以监管规定为依据确定审计内容。由于金融行业的盈利性与安全性是负相关的,因此监管部门高度重视金融业的全面风险管理,财务公司的内部审计也需要将全面风险管理的全面性和有效性作为重点审计内容。另外,财务公司运营绩效考评薪酬管理和高级管理人员履职情况及监管部门监督检查发现问题的整改情况等也是监管部门的重点关注事项,因此,内部审计部门也需要将此作为审计事客观的监督和评价根据审计署关于内部审计工作的规定审计署令第号,内部审计是指对本单位及所属单位财政财务收支经济活动内部控制风险管理实施独立客观的监督评价和建议,以促进单位完善治理实现目标的活动。因此,作为公司治理体系和治理能力现代化相适应的内部审计监督机制......”

8、“.....提出客观公正的整改建议及意见是所有企业开展内部审计的首要作用。因此,内部审计工作应在此内部审计目标的指导下开展,从公司战略发展规划重大决策部署出发,从公司大局出发,从有利于业经济论文。此外,财务公司也应以风险为导向开展审计工作。由于财务公司的运营高度依赖于信息系统,因此,信息系统的持续性可靠性和安全性应为内部审计的重点。同时,资本充足流动性也是影响财务公司稳健发展的重要因素,应该被列入年度审计内容。实施严谨高质量的审计过程管理内部审计过程管理包括编制审计方案实施审计过程控制审计报告质量控制等内容。新设立财务公司内审部门应从以下方面打造全新的具体审计工作体系。在编制审计方案方面,与外部审计相比,外部审计目标主要在财务报告监管规定为依据确定审计内容。由于金融行业的盈利性与安全性是负相关的,因此监管部门高度重视金融业的全面风险管理......”

9、“.....另外,财务公司运营绩效考评薪酬管理和高级管理人员履职情况及监管部门监督检查发现问题的整改情况等也是监管部门的重点关注事项,因此,内部审计部门也需要将此作为审计事项。企业集团财务公司内部审计的作用财务公司的内部审计机构有着般企业内部审计机构的特点,也有如金融企业内部审计的作用提高审计人员的政治素养和专业能力。参考文献要婷企业集团财务公司内部控制制度建设存在问题与改进财会学习,吴雪林新时代金融企业内部审计须处理好个关系中国内部审计,俞洁敏新设立企业集团财务公司内部审计工作体系要点研究中国集体经济,。因此,内部审计工作应在此内部审计目标的指导下开展,从公司战略发展规划重大决策部署出发,从公司大局出发,从有利于公司完善治理增加价值和实现目标出发编制中长期发展规划和年度工作计划......”

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