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国有企业内部审计中存在的问题与对策(审计论文) 国有企业内部审计中存在的问题与对策(审计论文)

格式:word 上传:2023-05-06 14:56:00

《国有企业内部审计中存在的问题与对策(审计论文)》修改意见稿

1、“.....必然会对企业生产经营管理活动的开展产生不利的影响。虽然大多数国有企业都会通过开展抽样审查的方式推动企业的内部审计工作,但是这种方式的应用往往无法发现企业内部深层次的问题,制约了内部审计监督工作作用的发因素的,才能在有效制约企业经营行为的基础上,确保企业的正常稳定运行。如果站在企业组织架构角度分析的话,由企业纪委与审计部门合并形成的纪委审计部门,虽然两者是相互独立存在的,但是却都隶属于总经理副总经理的管辖范围内。通过对当前我国国有企业内部审计工作开展现状的分析发现,很多国有企业的内部审计部门都存在着缺乏独立性,国有企业内部审计中存在的问题与对策审计论文调整的方式优化企业的经营管理模式,导致很多企业的业务发展也呈现出多元化和复杂化的发展趋势。但是由于企业内部审计工作并未发挥出其应用的作用......”

2、“.....而且对企业内部工作的协调性与实效性产生极为不利的影响。国有企业内部审计中存在的问题与对策审计论文。对于国有企业内部审计的重要意义风且对企业内部工作的协调性与实效性产生极为不利的影响。国有企业内部审计中存在的问题与对策审计论文。内部审计部门作为国有企业内部的独立部门,其主要发挥着监督和评价企业内部控制工作开展效果的重要作用。所以,国有企业在生产经营过程中,应该借助内部控制机制,为企业的日常经营管理活动提供制度依据和支持。通过开展内部审计工该通过开展企业内部审计工作的方式,完善企业内部控制与管理工作的手段,保证企业长期战略发展目标的顺利实现。此外,由于影响国有企业正常稳定运行的内外部因素较多,所以,国有企业在开展内部审计工作时,应该采取积极有效的措施识别各种潜在的风险因素的,才能在有效制约企业经营行为的基础上,确保企业的正常稳定运行......”

3、“.....由企业纪委与审计部门合并形成的纪委审计部门,虽然两者是相互独立存在的,但是却都隶属于总经理副总经理的管辖范围内。通过对当前我国国有企业内部审计工作开展现状的分析发现,很多国有企业的内部审计部门都存在着缺乏独立性,且管理层对内部审计工作干扰较大,导致企业内部审计结果普遍存在着独立性管理,姚兴敏试分析国有企业内部审计风险及防控对策现代经济信息,张修婧国有企业内部审计风险的成因与对策企业改革与管理,王琦国有企业内部审计风险成因与对策分析知识经济,。国有企业不仅经营范围广泛种类繁多且层次不同,再加上企业在经营管理过程中涉及到的内部发展形势也呈现出多样化的特点,所以旦企业内部审计工作无法发挥企业内部审计工作结果的客观评价和定性,判断相关问题的严重性,才能在有效提升国有企业内部审计与控制效率的基础上......”

4、“.....促进国有企业内部审计有效性的进步提升。另外,国有企业应该紧跟市场经济发展的步伐,积极推动企业内部审计模式的创新与改革,加大企业内部审计薄弱环节财力人力以及物力等方面投入的力度,才的内部审计人员应该在保持自身数据敏感性的同时,定期的进行内部审计数据的分析与整理,才能及时的发现和解决企业内部审计工作中出现的各种问题。其次,信息化内部审计工作模式的构建。随着国有企业发展规模的不断扩大,企业业务范围在向着多元化和全面化方向发展的同时,内部审计工作的难度也随之增加。所以,国有企业必须充分发挥信息技国有企业内部业务部门与职能部门内部审计工作成本的前提下,根据内部审计工作的要求抽调符合要求的工作人员,然后由审计部门牵头组建临时的企业内部审计工作小组,提高企业的设计工作效率,降低审计工作的成本。最后......”

5、“.....国有企业内部应该通过为内部审计人员营造终身学习氛围的方式,从国有企业内部审计中存在的问题与对策审计论文其应用的监督作用的话,必然会对企业生产经营管理活动的开展产生不利的影响。虽然大多数国有企业都会通过开展抽样审查的方式推动企业的内部审计工作,但是这种方式的应用往往无法发现企业内部深层次的问题,制约了内部审计监督工作作用的发挥,导致企业内部审计监督工作出现了形式化的问题。国有企业内部审计中存在的问题与对策审计论文计的能力和水平。此外,国有企业在经营管理过程中,应该通过深度优化内部审计职能的方式,推动企业内部审计制度的创新与改革,才能在增强企业风险抵御能力的基础上,将企业内部审计与企业战略发展目标有机的结合在起。参考文献徐恩霞我国国有企业内部审计风险及对策研究现代营销下旬刊......”

6、“.....才能在有效提升企业内部审计部门监管地位的基础上,利用完善的规章制度约束审计部门的职权,充分发挥企业内部审计的监督职责,为企业生产经营活动的高效开展保驾护航。高素质专业化技能人才是保证企业内部审计工作顺利开展的关键。作为国有企业来说在选拔和任用内部审计人员时,应该根据企业内部审计工能在增强企业内部审计工作时代适应性的同时,构建完善的企业内部审计制度,提高企业内部审计风险控制的水平,避免企业遭受不必要经济损失。结语总之,国有企业在积极推动企业深化改革工作时,内部审计工作必须充分发挥其监督与评价的积极作用,扩大内部审计工作在企业经营管理中的范围和影响力。通过开展内部审计工作的方式,提高企业内部手段的优势,建立符合企业自身发展需求的信息化审计工作模式,利用大数据云计算等先进技术,解决企业内部审计工作中出现的问题,提高企业内部审计结果的科学性与合理性......”

7、“.....完善内部审计评价体系国有企业在经营管理过程中,应该根据企业自身发展的实际情况,设臵相应的内部审计考核指标。深入分析和研究企业内部审计工作中发现的问题,通过加强内部审计人员到达素养提高审计人员专业水平等几方面着手优化内部审计人员的整体素质,才能培养出符合国有企业监督管理需求的高素质专业化复合型内部审计人才。首先,提高数据敏感度。随着大数据时代的来临,信息技术在各个领域中的迅速普及和应用,国有企业也逐步形成了符合企业自身监督管理工作要求的审计数据问题。这就要求,国有企的要求,扩大人才引进招聘的范围,通过引进熟悉审计工作流程法律工作经验丰富风险控制意识强且熟悉企业内部控制理论等专业人才的方式,为企业内部审计工作的开展做好充分的准备。首先,国有企业在开展全面审计或转向业务审计工作时,应该根据审计对象和目的的不同,成立符合要求的审计工作小组。其次......”

8、“.....在充分考国有企业内部审计中存在的问题与对策审计论文与公正性产生的影响,才能在进步扩大企业审计部门职权范围的同时,提高企业审计工作的权威性,降低企业审计风险发生的几率。由于国有企业内部审计工作独立性不足是导致企业审计风险发生的主要原因之,所以,国有企业在开展内部审计工作时,必须先将纪委审计部分合理的分为纪委部门与审计部门,确保审计部门拥有监管企业管理层的权利,同时,导致企业内部审计监督工作出现了形式化的问题。国有企业内部审计工作主要发挥着监督审查企业内部其他部门的作用,由于内部审计部门并没有实际的管理权力,所以企业内部审计部门在开展内部审计工作时旦发现问题,往往会采取直接向总经理或副总经理汇报的方式处理,并未针对内部审计工作中发现的问题追究相应责任人或查找问题出现的原因。且管理层对内部审计工作干扰较大......”

9、“.....此外,由于企业组织架构在设臵时,企业内部纪委审计部门与市场部财务部等部门并列存在,加大了审计部门监管其他部门的难度,影响了审计工作效果的提升,增加了企业内部审计风险发生的几率。国有企业不仅经营范围广泛种类繁多且层次不同,再加上防控是现代企业经营管理工作的重要内容之。特别是对于发展规模较大的国有企业来说,更是应该通过开展企业内部审计工作的方式,完善企业内部控制与管理工作的手段,保证企业长期战略发展目标的顺利实现。此外,由于影响国有企业正常稳定运行的内外部因素较多,所以,国有企业在开展内部审计工作时,应该采取积极有效的措施识别各种潜在的风作的方式,不仅有助于国有企业及时的发现和弥补企业内部控制工作中出现的问题,同时提出了具有针对性的改进策略,完善了企业内部控制的制度,促进了企业内部控制水平的有效提升......”

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