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会计信息化下COBIT框架对企业内部控制的影响(论文原稿) 会计信息化下COBIT框架对企业内部控制的影响(论文原稿)

格式:word 上传:2022-08-20 17:58:50

《会计信息化下COBIT框架对企业内部控制的影响(论文原稿)》修改意见稿

1、“.....才能达到在专业指导下去执行和完成信息系统分配的职责,不然不仅不能提高工作效率,反而还会造成操作不熟练权责分配不清监督失效等问题。会计信息化下框架的建立及对企业内部控制的影响概念及其框架和发展是由信息系统审计和控制协会下属的治理研究院发布的,旨在为信息不畅导致决策失误加大经营风险。在采用了信息系统的内部控制管理体系里,其个关键控制点开发与维护访问与变更数据输入与输出文件存储与保管网络安全都容易比传统手工控制产生更多的安全风险。比如,研发技术不当会使得信息系统不能与企业内控制度兼容,或者是产生安全漏洞导致黑客攻击从而泄露商业机密权限设臵不严密使得信息被随意篡改,授权审批等控制活动流于形式数据存储与交互备份与恢复等会计信息化下框架对企业内部控制的影响论文原稿环境中权衡风险与投资关系,使用者随时获取信息安全与控制保证......”

2、“.....控制目标和内部控制目标。在模型中,企业在对信息进行控制时,将资源信息准则过程与企业目标或策略结合起来,形成个维立体结构。而内部控制框架同样通过目标要素主题构成,通过对者的对比可发现,如果将内部控制目标与控制目标进行目标级连,国企业内控的建设,如果盲目追求与国际接轨使得信息系统的使用不能构造畅通的渠道,甚至数据对接出现问题的话,结果可能导致我国在内部控制建设上出现严重偏差,企业也极其容易因为信息不畅导致决策失误加大经营风险。在采用了信息系统的内部控制管理体系里,其个关键控制点开发与维护访问与变更数据输入与输出文件存储与保管网络安全都容易比传统手工控制产生更多的安全风险。比如,研发技术不当会系统中的关系。另外,体现最明显的就是专业胜任能力方面,现在的财务人员除了要掌握会计基础知识,还必须熟悉甚至精通信息技术相关要求......”

3、“.....不然不仅不能提高工作效率,反而还会造成操作不熟练权责分配不清监督失效等问题。会计信息化下框架的建立及对企业内部控制的影响概念及其框架和发展是由信息系统审计和控制会计人才培养计划◇中图分类号文献标识码文章编号摘要会计信息化影响了企业内部控制的方式,为信息化内控提供了科学的指导。本文从会计信息化对企业内部控制的作用和风险两方面,进步引出框架对企业内部控制的具体影响。关键词会计信息化内部控制进入世纪以来,信息化的浪潮席卷了各个领域,包括会计职能的发挥。其中,会计信息化除了体现在会计核算从手工做账转处理后归档保存。综上所述,会计信息化为企业内部控制的建设和发展带来了深远的影响,但无论利弊都是生产力发展到定阶段的必然结果。为了取长补短,由此产生了框架与内部控制框架的有效结合,从而优化了信息系统内部控制的科学性和严谨性,可为我国大部分企业提供有效借鉴......”

4、“.....并保障其健康有序地发展。参考文献钟红英基于的会计信息系算与信息传递产生的失误也时有发生。而信息技术的运用则有效解决了这些问题,方面是各类权限的设臵具有高度保密性和监督功能另方面,数据的运算基本可实现零失误,并且系统间的信息传递速度也只在指之间。同时信息的相互关联性可进行实时的检查与稽核,保证授权的合理与执行以及失误的预警与弥补,从而保证了每笔会计信息的及时录入,真实反映,准确核算。会计信息化下框架对企业内部控制建的手段紧密结合起来,并在各大关键点设立互通机制,让信息与沟通不再堵塞延迟甚至错乱而健全的内部控制则保证了在人的主观能动性基础上,发挥出信息化的强大覆盖力及执行效率。然而,有利即有弊,在我国内部控制初步发展阶段,过快的步入信息化进程同样可能导致者相互制约。其作用与风险具体表现为会计信息化对企业内部控制产生的作用,组织职能发挥强效......”

5、“.....加快会计信息化下我国企业内部控制的进程,并保障其健康有序地发展。参考文献钟红英基于的会计信息系统内部控制研究财会通讯综合,张喜娟会计信息化内部控制与有效实施信息技术,罗灿姬会计信息化与内部控制沿海企业与科技,李强框架下的会计信息系统内部控制初探当代经济,月陈亚娟环境下在内部控制中的应用会计信息化下框架对企业内部控制的影响论文原稿内部控制研究财会通讯综合,张喜娟会计信息化内部控制与有效实施信息技术,罗灿姬会计信息化与内部控制沿海企业与科技,李强框架下的会计信息系统内部控制初探当代经济,月陈亚娟环境下在内部控制中的应用,谢羽霄,邱晨旭基于框架的电信企业信息技术内部控制体系研究电信科学,。措施后建立风险等级对比表,以评估风险降低程度和解决方案的成本,选择风险缓解方案。最后,启用的确保系统安全程序......”

6、“.....同时通过审计人员的评价确定内部控制的有效性,并加强内部监督的作用。要求企业建立套完整的安全事故监控和反应制度,及时报告安全事故安全弱点软件故障,妥善,保证资产的安全性,并通过预警机制及时处理突发情况。其次,参考的风险评估及管理模块,为每个风险制定潜在控制措施列表,实施控制措施后建立风险等级对比表,以评估风险降低程度和解决方案的成本,选择风险缓解方案。最后,启用的确保系统安全程序,管理层应时刻关注信息数据的完整性准确性有效性和相关授权来保证用于财务报告和相关披露的信息的质量和完整性。同时通过审的影响论文原稿。框架设计了详细的信息流通路径,企业可以根据具体经营情况,梳理业务流程节点,建立起风险控制机制。首先,可以采用中的风险衡量对风险进行评估,通过对风险级别的衡量......”

7、“.....保证资产的安全性,并通过预警机制及时处理突发情况。其次,参考的风险评估及管理模块,为每个风险制定潜在控制措施列表,实施控部门的机构设臵变得更为精简高效,同时使每位财务人员参与到数据处理的管理系统中来,实现了权利与义务的统。在流畅的数据互通中,登录权限的设臵与模块的分工充分体现了内部控制中的职责分工授权审批等制度,同时也满足了治理层履行其监督职能的需求。完整与准确性。目前我国企业会计信息失真现象普遍,方面是管理层舞弊等有意为之,因此账外设账,藏匿修改毁损凭证账簿的手法层出不穷另方面是手工,谢羽霄,邱晨旭基于框架的电信企业信息技术内部控制体系研究电信科学,。会计信息化对企业内部控制的影响会计信息化由会计电算化演变而来,从最开始借助机器的精密运算程序来弥补手工计算的复杂和失误,到现在逐步运用于管理信息系统,比如企业内部控制框架的建立和执行......”

8、“.....会计信息化能使得内部控制的大要素通过数据构人员的评价确定内部控制的有效性,并加强内部监督的作用。要求企业建立套完整的安全事故监控和反应制度,及时报告安全事故安全弱点软件故障,妥善处理后归档保存。综上所述,会计信息化为企业内部控制的建设和发展带来了深远的影响,但无论利弊都是生产力发展到定阶段的必然结果。为了取长补短,由此产生了框架与内部控制框架的有效结合,从而优化了信息系统内部控制的科学性和严谨性,可会计信息化下框架对企业内部控制的影响论文原稿等技术的发展更多的是对会计管理职能的拓展和巩固,特别是对企业内部控制的建立和执行有了长足的影响。会计信息化下框架对企业内部控制的影响论文原稿。框架设计了详细的信息流通路径,企业可以根据具体经营情况,梳理业务流程节点,建立起风险控制机制。首先,可以采用中的风险衡量对风险进行评估,通过对风险级别的衡量......”

9、“.....以辅助企业管理层进行治理。年体系作为个审计框架而被提出,经历了多次调整,直至年推出,是目前最新的研究成果。在借鉴了前面系列框架的基础上,被定位为治理与管理框架,不仅仅为治理框架,更加符合了的实际应用。会计人才培养计划◇中图分类号文献标识码文章编号摘要会计信息化影响能不全导致数据丢失对系统程序的缺陷或漏洞安全防护不够,无法保障信息安全对各种计算机病毒防范清理不力,导致系统运行不稳定甚至瘫痪等。合素质有待加强。由于是在信息化条件下建立的内控制度,许多环节忽视了人的作用导致大部分决策是机器分析的结果,而没有人的思考与判断,容易滋生偷懒思想,抑制工作积极性,因此需要协调好人工与自动化成分在整个内控系统中的关系。另外,体现最明显的就是专定义以适应内控需求......”

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