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新时代高校内部审计工作的改进与创新(论文原稿) 新时代高校内部审计工作的改进与创新(论文原稿)

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《新时代高校内部审计工作的改进与创新(论文原稿)》修改意见稿

1、“.....政府会计制度改革作为基础也应时应需先期而行。如何适应当前高等教育发展形势及财政政府会计制度改革需要,更好地服务于高校双流建设,是高校内部审计工作者必须思考的课题。本文试从理念业务技术及管理个方面,对新形势下高校内部审计工作提出改进及创新思路。是在制定年度工作计划时,要准确把握学校改革和发展的脉搏,合理安排审计资源,统筹兼顾,突出对重点部门重点领域重点资金的审计,突出对学校发展焦点热点难点问题的审计,突出对影响全局及涉及师生利益的问题审计,从而提高审计工作效率。是增强宏观意识,积极参与学校管理与重大改革。在提供咨询建议时,要深入挖掘高校发展的内在规律,在总结归纳审计发现的问题基础上,深入剖析原因,发现学校体制和运行机制存在的不足,提供有价值的审计建议。理念创新,建立服务导向型的内部审计十大报告提出的高校双流建设是大学发展目标......”

2、“.....因此,高校内部审计人员要在准确把握高校发展趋势及现代内部审计特点的基础上,及时更新调整审计理念,建立服务导向型内部审计,创造性地开展工作。是紧紧围绕学校发展规划及中心任务,拟定审计发展的年规划及年度工作任务,使审计工作与学校发展的大局相适应,并贯彻好学校党委对审计工作的指示要求,使内部审计立足于单位内部管理需要,为领导决策和宏观管理服务,为提高单位管理效率和经济效益贡献力量。构建以风险为导向,以控制为主线,寓风险管理于内部控制中的内部控制审计,是高校提高办学水平和发展质量的基础。为提高审计质量和效率,可尝试从会计师事务所聘请专家现场指导审计,选取权力集中资金密集资产聚集的关键部门为审计对象,以风险为导向,重点突出核心业务,围绕治理与架构预决算管理资金收支管理资产管理经费管理政府采购基本建设项目等重点领域展开审计......”

3、“.....重点关注高风险点。通过检查制度实地查验访谈穿行测试等审计方式,综合分析评价单位内部控制缺陷,提出改进内部控制和加强风险防控的审计意见和建议。通过对关键控制点和高风险点的把握,方面可节约审计资源提高审计效率,另方面也可有效降低审计风险提高审计质量。预算管理是高校财务管理的主要方式,预算的编制执行与管理是否科学合理,对优化资源配置保证学校整体工作有序开展意义重大。高校内审部门应将预算执行与决算审计纳入年度常规工作计划,不断探索如何适当扩大预算执行审计的深度与广度,如增加预算内控制度的建立健全情况,收入预算的完成情况,预算执行的效果包括学校经费自给率预算收支完成率人员支出与公用支出分别占事业支出的比率资产负债率生均支出增减率等内容。新时代高校内部审计工作的改进与创新论文原稿。理念创新,建立服务导向型的内部审计十大报告提出的高校双流建设是大学发展目标......”

4、“.....因此,高校内部审计人员要在准确把握高校发展趋势及现代内部审计特点的基础上,及时更新调整审计理念,建立服务导向型内部审计,创造性地开展工作。是紧紧围绕学校发展规划及中心任务,拟定审计发展的年规划及年度工作任务,使审计工作与学校发展的大局相适应,并贯彻好学校党委对审计工作的指示要求,使内部审计立足于单位内部管理需要,为领导决策和宏观管理服务,为提高单位管理效率和经济效益贡献力量。是在制定年度工作计划时,要准确把握学校改革和发展的脉搏,合理安排审计资源,统筹兼顾,突出对重点部门重点领域重点资金的审计,突出对学校发展焦点热点难点问题的审计,突出对影响全局及涉及师生利益的问题审计,从而提高审计工作效率。是增强宏观意识,积极参与学校管理与重大改革。在提供咨询建议时,要深入挖掘高校发展的内在规律,在总结归纳审计发现的问题基础上,深入剖析原因......”

5、“.....提供有价值的审计建议。摘要十大报告提出的高校双流建设及全面实施预算绩效管理,对当前高等教育发展形势及财政预算管理体制政府会计制度改革影响深远。面临新形势新任务,文章试从理念业务技术及管理个方面,对新时代高校内部审计工作提出改进及创新思路。关键词高校内部审计改进创新中图分类号文献标识码文章编号十大报告提出加快流大学和流学科建设,实现高等教育内涵式发展及全面实施预算绩效管理后,财政部教育部发改委等相继发布了系列建设的总体方案具体实施办法和指导意见,政府会计制度改革作为基础也应时应需先期而行。如何适应当前高等教育发展形势及财政政府会计制度改革需要,更好地服务于高校双流建设,是高校内部审计工作者必须思考的课题。本文试从理念业务技术及管理个方面,对新形势下高校内部审计工作提出改进及创新思路。新时代高校内部审计工作的改进与创新论文原稿。技术创新......”

6、“.....加强信息化建设,高校内部审计需不断探索和实践新的方式方法,努力推动内部审计工作深入发展。信息化系统建设。信息化建设是审计工作的技术手段和转型发展的重点突破口,高校内部审计部门可以依托高校的科技优势,结合内部审计管理的特点和需要,自行研发审计协同办公作业平台及工程项目管理系统,实现审计计划审计立项审计取证审计底稿审计复核审计报告审计结果反馈等各审计环节的网上审核,并能提供详细的数据统计审计结果对比分析等功能。通过对学校各类基建修缮工程项目结算审计网上平台监管,可以进步规范审计流程,完善资料收集,提高审计工作效率,保证审计工作质量,从而实现审计效能的最大化。用发挥大数据技术。高校的信息化建设为内部审计提供了丰富开放的信息源,同时内部控制建设和基础性评价工作也使高校业务流程整合优化并更加趋于合理,信息更加贯通。面对海量数据......”

7、“.....从中找出内部管理中教学科研财务基建等方面的发展趋势和存在的共性问题,方面可以发现有价值的审计线索,另方面可以获取更加客观全面且具有趋势性的审计信息,提供更直接更客观更全面的审计证据支持,同时也通过相关性分析为高校内部管理提供数据证明和决策建议。管理创新,推进内审管理体制改革,加强内审质量控制。按照审计署关于内部审计工作的规定明确的职责权限和程序要求,积极推进内部审计规范化制度化建设,是高校加强内部审计质量管理,防范审计风险的项重要措施和手段。面对新时代新要求,高校内审部门应认真抓好本单位内部审计现行制度办法的清理和修订,以切实可行的制度保障内部审计人员依法独立客观公正地履行职责。规范各项业务流程,努力提高内部审计质量控制水平,防范和化解审计风险。,加强审计成果利用。为切实加强审计成果运用,提升审计整改工作质量和效果......”

8、“.....建立审计整改动态报告机制和审计整改跟踪检查机制,强化审计整改追责问责效果。明确规定被审计单位在限期内必须完成整改并上报整改结果,采用问题清单整改清单销号清单对接机制,将整改责任落实到人,并在定范围内公示整改结果,通过完善相应制度,使内部审计真正实现审帮促提高的审计目的。另外,要坚持经济责任审计联席会议制度,通过包括组织纪委监察人事财务审计等职能部门在内的经济责任审计联席会议,制定审计计划听取审计工作汇报解决审计中出现的重大问题督促审计意见落实推动审计发现问题的整改。通过以上措施,争取形成制度健全管理规范运转有序工作高效的运行机制,在监督信息共享监督成果共用重要事项共同实施问题整改问责共同落实等方面形成监督合力。,更好发挥社会监督。新的政府综合财务报告制度改革要求建立健全政府财务报告审计和公开机制,高校要切实发挥内审的监督服务作用......”

9、“.....积极主动探索审计信息公开办法,保证内审信息及时上传下达,扩大审计结果公开范围,建立健全内部审计成果运用机制,以达到相互借鉴信息共享公众监督。可以参考财务信息公开办法,研究制定内审信息公开实施办法,对信息公开内容范围对象途径组织领导等方面制定具体可操作的详细规定,将不同的审计信息分门别类进行整理后公开或部分公开,以起到更好的社会监督作用。,保持业务胜任能力。新时代各种财政及会计制度的变革,审计业务及技术方面的创新,要求高校内审人员要不断加强学习,努力提升综合能力和业务水平。在加强内部审计队伍专业化建设方面,是重视内部审计队伍建设,严格内部审计人员准入制度,是注重加强内部审计人员业务技能培训和后续教育培养,积极组织内审人員参加各类学习培训,实现审计知识不断更新。通过多种渠道提高内部审计人员的理论素养业务技能和解决实际问题的能力,并积极教育引导内部审计人员遵守职业准则......”

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