1、“.....认真学习,积极交流,并将各项工作做得更好。积极遵守公司的各项管理制度,进步加强工作责任感,更严格的要求自己。做好每个工程的工作计划安排,认真完成相应的工作内容,努力把每项工作内容做好。利用工作之余认真学习相关的专业知识,使自己的工作能力不断提高,对于工作中存在的些重要问题,及时地向领导汇报,使问题能够及时有效的解决。合同签订与履行情况配合与支持,审计部全体同仁共同努力,在年较好地完成了各类常规审计工作和领导布臵的各类专项审计工作,在此将审计部工作总结如下制定内审工作程序,重新修改审计部岗位责任制年初公司对审计部人员作了相应调整,根据现有人员及年度审计计划的安排,审计部制定了部门内部审计工作程序,并重新修改了审计部岗位责任制,对现有人员作了具体分工,责任落实到人,从下达审计通知现场审计草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责,做到了责任明确工作效率有所提高......”。
2、“.....审核结果提交公司考核小组说必须时刻保持清晰的头脑与良好的精神,因为每个工程都是新的机遇和挑战。宿州公司工程审计部人员缺省,我感觉压力非常大,既要做到准确无误,又要维持各专业间及总价控制的平衡,是在领导的鞭策下,我做到了兢兢业业,恪守职业操守。下面我就针对工程审计工作做以下总结工作纪律方面做到积极维护企业荣誉,尊敬领导,与同事团结互助,仪表端庄,举止文明。在履行职责时勤奋诚实客观公正严谨。遵守国家法律法规及公司的规章制度。尊重他人,在审核过程中做到有理有据有节。强化责任,落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度,对检查发现的问题经过直接责任人部门负算后再审核月份经营业绩,并汇总出具审核报告提交公司考核小组。审计年终总结篇精品审计年终总结篇总结是对特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的种书面材料......”。
3、“.....快快来写份总结吧。但是却发现不知道该写些什么,下面是小编整理的审计年终总结篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。审计年终总结篇我进入公司这个大家庭至今,在这紧张又忙碌的日子里,我学习了很多专业及专业以外的知识。感谢公司,让我在这个充满希望的舞台上自由的成长与发挥感谢领导,是你们的鼓励与包容让我感受到了审计年终总结四篇够深切,业务能力有待提高。通过在审计部日常工作中发现,自己掌握的东西不够全面具体,欠缺很对相应的知识,学习的主动性还不够强。今后,我会提前做好工作计划,变被动为主动,努力管好自己,认真学习,积极交流,并将各项工作做得更好。积极遵守公司的各项管理制度,进步加强工作责任感,更严格的要求自己。做好每个工程的工作计划安排,认真完成相应的工作内容,努力把每项工作内容做好。利用工作之余认真学习相关的专业知识,使自己的工作能力不断提高......”。
4、“.....及时地向领导汇报,使问题能够及时有效的解决。参与起草及审批合同,维持平等自愿公平诚总经理和财务总监的的直接领导下,以及公司各职能部门和下属企业的配合与支持,审计部全体同仁共同努力,在年较好地完成了各类常规审计工作和领导布臵的各类专项审计工作,在此将审计部工作总结如下制定内审工作程序,重新修改审计部岗位责任制年初公司对审计部人员作了相应调整,根据现有人员及年度审计计划的安排,审计部制定了部门内部审计工作程序,并重新修改了审计部岗位责任制,对现有人员作了具体分工,责任落实到人,从下达审计通知现场审计草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责,做到了责任明确工作效率有所提高。下属企业经营业绩审计和合同审查年初对司意见后上报公司领导。高科技园期工程结算和财务决算审计工作科技园期工程的结算审计工作于年月完成,结算总造价为万元,审减额万元。该工程土地合同刚刚落实,分公司正在进行财务决算......”。
5、“.....软件大厦工程结算审计工作软件大厦工程结算审核,分公司除内装修工程美图装饰有限公司施工结算外,其他资料均已报外审审核完毕。根据分公司预算部提供的结算工作说明,该内装修工程分已经与美图公司核对完结算,但美图公司不认可最终结算价,因此分公司至今未报外审该部分结算资料,并影响了整体工程结算报告的出具。与同事之间的交流还不工程结算和财务决算审计工作科技园期工程的结算审计工作于年月完成,结算总造价为万元,审减额万元。该工程土地合同刚刚落实,分公司正在进行财务决算,审计部对该工程的财务决算审核工作也同时进行。软件大厦工程结算审计工作软件大厦工程结算审核,分公司除内装修工程美图装饰有限公司施工结算外,其他资料均已报外审审核完毕。根据分公司预算部提供的结算工作说明,该内装修工程分已经与美图公司核对完结算,但美图公司不认可最终结算价......”。
6、“.....审计年终总结四篇。强化责任,落实整改措施。制定了瑞安杨钟环,精采软件公司董事长于景伟,总承包公司总经理刘宝铭,津滨投资公司董事长江连国总经理朱贤方,新材料公司董事长房大海,磁电分公司总经理杨公,分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计,出具的份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题,提出建议条,公司据此对相关企业下发了整改通知,审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。工程竣工结算和财务决算审计金融街期竣工结算和财务决算审计经过与外审长达个月的配合工作,金融街期的竣工结算和财务决算审计于年月全部完成,并已经公司经理办公会审议通过。经审计,金融街期工程实际完支行内审整改责任追究制度,对检查发现的问题经过直接责任人部门负责人认定后,根据问题的原因性质和情节等采取相应的责任追究措施,并给予经济处罚。严格督促,实现整改目标......”。
7、“.....督促,制定下步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的回头看活动,真正实现了整改促完善整改促提高整改促进步的目标。积极参加市中支内审项目检查根据中支内审科的统安排,今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查对乐清支行行长履职审计对温州中心支局外汇依法行政审计,对参与的每个项目检查都能认真尽职地对待,保质保量完成任务。审计年终总结篇在公司董事长与同事之间的交流还不够深切,业务能力有待提高。通过在审计部日常工作中发现,自己掌握的东西不够全面具体,欠缺很对相应的知识,学习的主动性还不够强。今后,我会提前做好工作计划,变被动为主动,努力管好自己,认真学习,积极交流,并将各项工作做得更好。积极遵守公司的各项管理制度,进步加强工作责任感,更严格的要求自己。做好每个工程的工作计划安排,认真完成相应的工作内容,努力把每项工作内容做好。利用工作之余认真学习相关的专业知识,使自己的工作能力不断提高......”。
8、“.....及时地向领导汇报,使问题能够及时有效的解决。合同签订与履行情况查监督各职能部门建立的各项制度,注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围,提升了评价层次。通过审计评价,共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节,列出,分析存在问题的原因,提出合理的防范措施和建议,并书面报告市中支和支行领导,督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下积极开展内部审计调查工作我们根据本行的重点工作簿弱环节及风险点确定审计调查项目项。分别是对瑞安支行集中采购管理情况的调查对瑞安支行外汇法规内控制度和业务操作规程执行情况的调查。参与起草及审批合同,维持平等自愿公平诚实守信个原则。工程款审核工作做得不到位。使我的工作比较被动。审计年终总结四篇。不轻易承诺,说到就要做到。客户服务人员不要轻易地承诺,随便答应客户做什么,这样会给工作造成被动......”。
9、“.....旦答应客户,就要尽心尽力去做到。在移动公司作为话务员期间,公司规定在接到客户投诉问题后,要在小时之内必须做出处理,这是种信誉的体现,也是对作为客服的基本要求。勇于承担责任。客户服务人员需要经常承担各种各样的责任和失误。出现问题的时候,同事之间往往会相互推卸责任。客户服务是个企业的服务窗口,应该去包容整个企业对客户带来的所有损失。因此,在客户服务部门,下属企业年度的经营业绩进行了审核,审核结果提交公司考核小组,为公司对下属企业的考核提供了依据。今年于月分别对下属企业季度的经营业绩进行了审核,我们针对季度审核中发现的下属企业存在的具体问题,以及公司经营预算与实际账务处理口径不致等问题,分别向公司企管部和计财部提出建议报告,并提交给公司经理办公会,据此公司对各下属企业下发了整改通知,企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整,计财部还及时出台了会计工作指导意见......”。
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