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医院内部审计工作计划 医院内部审计工作计划

格式:word 上传:2022-06-26 19:17:58

《医院内部审计工作计划》修改意见稿

1、“.....进步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。调整人员的知识机构负责指导和监督全国卫生系统内部审计工作,并对部属管单位组织实施内部审计。地方各级卫生行政部门内部审计机构负责指导和监督本地区卫生系统内部审计工作,并对所属管单位实施内部审计。规范了审计工作流程,按照年审计工作计划,进步加强了对院内各经济项目的监管。参与制定了医院物资采购设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使务能力。内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度,各单位应当予以支持和保障。第条内部审计机构负责人必须具备中级以上相关专业技术职称或年以上的审计会计工作经历。内部审计机构负责人任免应征求上级主管内部审计机构的意见,并按干部管理权限任免。医院内部审计工作计划打印版。第条内部审计人员办理审计事项......”

2、“.....提出表彰建议对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,提出通报批评或者追究责任的建议。第十条本部门本单位在管理权限范围内,授予内部审计机构必要的处理处罚权。第条各级卫生行政部门应按照国家法律法规的规定,设置内部审计机构,配备审计人员,开展审计工作。年收入万医院内部审计工作计划打印版管理办法要求,我科室切实加强了对单位采购活动的监督,尤其是对药品医疗器械等招标采购,进步预防了商业的发生。在这半年工作中,单位个项目的招标工作,我科室全程监督,严肃招投标纪律,较好地保证了招标过程严格按照程序和要求,公开公平公正地顺利进行。为单位节约资金万余元参与物价审计为了加大医疗收费的监督,我科室每个月定期对出院病历运行病历计,并检查监督审计业务质量。第十条内部审计机构在审计工作中应加强与外部审计的沟通与合作。第章内部审计机构权限第十条内部审计机构在履行审计职责时......”

3、“.....主持召开与审计事项有关的会议参与研究制定有关规章制度审核会计凭计机构,调整人员结构。参与各项招投标工作审计随着医院业务的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开公正公平的原则。根据政府采购卫生企业事业单位可以根据需要,设置独立的内部审计机构,配备专职审计人员,也可以授权本单位其他机构履行审计职责,配备专职或者兼职审计人员。第条内部审计人员应当具有审计会计经济管理工程技术等相关专业知识和业务能力。内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度,各单位应当予以支持和保障......”

4、“.....应当回避。任何组织和个人不得干预内部审计工作。第条部门和单位应当支持内部审计工作,及时解决工作中存在的问题,保护内部审计人员依法履行职责,保证内部审计开展工作和培训所必需的经费。第章业务指导与监督第十条卫生部内部审计机构负责指导和监督全国卫生系统内部审计工作,并对部属管单位组织实施内部审计。职称或年以上的审计会计工作经历。内部审计机构负责人任免应征求上级主管内部审计机构的意见,并按干部管理权限任免。医院内部审计工作计划打印版。第十条内部审计机构对审计工作中的重大事项,应及时向上级主管部门内部审计机构报告。第十条内部审计机构根据审计业务的需要,报经所在部门单位主要负责人批准,可委托具有相应资质的社会中介机构进行审规范了审计工作流程,按照年审计工作计划,进步加强了对院内各经济项目的监管......”

5、“.....规范了经济行为,使审计工作进步走向法制化制度化和规范化。在审计部门单独成立时,进步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。调整人员的知识实审计法审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点重点难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计余项,为医院节约了资金。在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的依靠,发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。,合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮助下,审计机构不断得到完善......”

6、“.....合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展,为我院审计工作证账簿报表,现场勘察实物检查计算机系统有关电子数据和资料对与审计有关的问题向被审计单位和个人进行调查,并取得证明材料对严重违反财经法规严重损失浪费的行为,做出临时制止决定经本部门本单位主要负责人批准,对可能转移隐匿篡改毁弃会计凭证会计账簿会计报表以及与经济活动有关的资料,予以暂时封存根据审计结果,提出纠正处理违反财经法职称或年以上的审计会计工作经历。内部审计机构负责人任免应征求上级主管内部审计机构的意见,并按干部管理权限任免。医院内部审计工作计划打印版。第十条内部审计机构对审计工作中的重大事项,应及时向上级主管部门内部审计机构报告。第十条内部审计机构根据审计业务的需要,报经所在部门单位主要负责人批准,可委托具有相应资质的社会中介机构进行审管理办法要求,我科室切实加强了对单位采购活动的监督......”

7、“.....进步预防了商业的发生。在这半年工作中,单位个项目的招标工作,我科室全程监督,严肃招投标纪律,较好地保证了招标过程严格按照程序和要求,公开公平公正地顺利进行。为单位节约资金万余元参与物价审计为了加大医疗收费的监督,我科室每个月定期对出院病历运行病历提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。基础建设年是我院迅速发展的年,医疗科研管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审医院内部审计工作计划打印版作用。基础建设年是我院迅速发展的年,医疗科研管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时......”

8、“.....坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。医院内部审计工作计划打印版管理办法要求,我科室切实加强了对单位采购活动的监督,尤其是对药品医疗器械等招标采购,进步预防了商业的发生。在这半年工作中,单位个项目的招标工作,我科室全程监督,严肃招投标纪律,较好地保证了招标过程严格按照程序和要求,公开公平公正地顺利进行。为单位节约资金万余元参与物价审计为了加大医疗收费的监督,我科室每个月定期对出院病历运行病历条各部门各单位可根据本规定,结合实际情况制定具体规定或实施办法,并报上级内部审计机构备案。第十条本规定由卫生部负责解释。第十条本规定自发布之日起施行。年月日发布的卫生系统内部审计工作规定卫生部令年第号同时废止。篇年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习领会大会议精神......”

9、“.....第章附则第十条各部门各单位可根据本规定,结合实际情况制定具体规定或实施办法,并报上级内部审计机构备案。第十条本规定由卫生部负责解释。第十条本规定自发布之日起施行。年月日发布的卫生系统内部审计工作规定卫生部令年第号同时废止。篇年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全的长远发展奠定了坚实基础。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根到底是种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。结合学校实际,内审工作的监督评价控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据第章附则第十职称或年以上的审计会计工作经历。内部审计机构负责人任免应征求上级主管内部审计机构的意见,并按干部管理权限任免。医院内部审计工作计划打印版。第十条内部审计机构对审计工作中的重大事项......”

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