《(典当有限责任公司的可行性研究报告)(最终版)》修改意见稿
1、“.....依据股东会议事规则的规定,由股东会决议通过修改章程的决议,决议由的股东通过为有效三按股东会通过的修改章程的决议,拟定典当行章程的修改案。第九十二条典当行修改章程,涉及变更名称住所经营范围注册资本法定代表人等登记注册事项,以及要求公告的事项,应予公告。第十七章附则第九十三条本章程的解释权修改权属于典当行股东会。第九十四条本章程按现行有关法律法规和政策制定。第九十五条本章程若与国家新颁布法律法规相抵触,以国家新颁布法律法规为准修订。第九十六条本章程经首届股东会全体股东会议通过。从通过之日起在内部生效。第九十七条本章程经全体股东亲自签字,任何机关部门及个人无权进行擅自修改。否则修改无效,并追究其法律责任。第九十八条为保护典当行和股东的利益,本章程受法律保护,除有关行政机关外,任何股东不得私自外借复印典当行章程,不得泄露典当行秘密。第九十九条本章程共十七章九十九条......”。
2、“.....促进典当行业健康发展,根据典当管理办法的有关规定,特制定本业务经营规则。第条典当行不得委托其他单位和个人代办典当业务,不得向其他组织机构和经营场所派驻业务人员从事典当业务。第二条办理出当与赎当,当户均应当出具本人的有效身份证件。当户为单位的,经办人员应当出具单位证明和经办人的有效身份证件委托典当中,被委托人应当出具典当委托书本人和委托人的有效身份证件。除前款所列证件外,出当时,当户应当如实向典当行提供当物的来源及相关证明材料。赎当时,当户应当出示当票。典当行应当查验当户出具的相关证明文件。第三条当物的估价金额及当金数额应当由双方协商确定。房地产的当金数额经协商不能达成致的,双方可以委托有资质的房地产价格评估机构进行评估,估价金额可以作为确定当金数额的参考。典当期限由双方约定,最长不得超过个月。第四条典当当金利率......”。
3、“.....典当当金利息不得预扣。第五条典当综合费用包括各种服务及管理费用。动产质押典当的月综合费率不得超过当金的。房地产抵押典当的月综合费率不得超过当金的。财产权利质押典当的月综合费率不得超过当金的。当期不足日的,按日收取有关费用。第六条典当期内或典当期限届满后日内,经双方同意可以续当,续当次的期限最长为个月。续当期自典当期限或者前次续当期限届满日起算。续当时,当户应当结清前期利息和当期费用。第七条典当期限或者续当期限届满后,当户应当在日内赎当或者续当。逾期不赎当也不续当的,为绝当。当户于典当期限或者续当期限届满至绝当前赎当的,除须偿还当金本息综合费用外,还应当根据中国人民银行规定的银行等金融机构逾期贷款罚息水平典当行制定的费用标准和逾期天数,补交当金利息和有关费用。第八条典当行在当期内不得出租质押抵押和使用当物......”。
4、“.....典当行应当按照估价金额进行赔偿。遇有不可抗力导致质押当物损毁的,典当行不承担赔偿责任。第九条典当行经营房地产抵押典当业务,应当和当户依法到有关部门先行办理抵押登记,再办理抵押典当手续。典当行经营机动车质押典当业务,应当到车辆管理部门办理质押登记手续。具体程序是车主本人需向典当行提出申请,并提供如下合法有效的证件新购车辆未上牌照户要购车原始发票和生产合格证机动车辆行驶证机动车辆购置附加费缴费证新增机动车辆缴费证交通征稽年检审验合格证公路养路费缴费证件机动车辆参加保险证件单位车辆要有单位营业执照正本复印件介绍信法人代表委托书身份证复印件经办人身份证复印件个人车辆要有车主身份证复印件,要与车辆行驶证内容相符。典当行认真验证上述证件,由专门业务人员对当户用来质押的机动车辆的车况进行检测和技术鉴定,并向当户出具机动车辆车况鉴定结果,告知当户所能质押的贷款额度和费率......”。
5、“.....到营业部办理有关出票付款手续。典当行要求当户认可车况,并签定法律承诺书,与上述有关证件妥善保管。典当行经营其他典当业务,有关法律法规要求登记的,应当依法办理登记手续。第十条典当行应当按照下列规定处理绝当物品当物估价金额在万元以上的,可以按照中华人民共和国担保法的有关规定处理,也可以双方事先约定绝当后由典当行委托拍卖行公开拍卖。拍卖收入在扣除拍卖费用及当金本息后,剩余部分应当退还当户,不足部分向当户追索。二绝当物估价金额不足万元的,典当行可以自行变卖或者折价处理,损溢自负。三对国家限制流通的绝当物,应当根据有关法律法规,报有关管理部门批准后处理或者交售指定单位。四典当行在营业场所以外设立绝当物品销售点应当报省级商务主管部门备案,并自觉接受当地商务主管部门监督检查。五典当行处分绝当物品中的上市公司股份应当取得当户的同意和配合......”。
6、“.....第十条典当行的资产应当按照下列比例进行管理典当行自初到帐款帐帐相符。出纳人员必须严格遵守现金管理制度的规定,不准私自挪用现金不准以白条抵库不准谎报用途套取现金不准将私人现金与公款混合不准将私人财物放入公家保险柜内。现金存折由会计保管,密码由出纳员保留,取款时,由出纳办理,取款完毕,存折退归会计保管。为了保证现金的安全,每天的库存现金不得超过银行核定的万元限额。为加强对出纳工作的监督,财务主管应对出纳人员经管的现金进行定期不定期的清查,发现帐款不符或者有其他不符合规定的行为,应及时查明原因,报领导和有关部门处理。五费用管理费用支出应按照增收节支降低成本的原则严格控制,逐步建立各项费用的定额控制办法,以达到节约成本,提高效益的目的。办公用品采购办公用品的购买,先由各部门提出书面计划表,包括数量预计金额,交办公室汇总,再经总经理审批后,送财务部作为办理借支或报销的依据......”。
7、“.....超过的应陈述正当理由。所有费用报销必须在单据上注明事由,由经手人签字,证明人签字,对于手续不全的,财务部可以拒绝结算。所有费用审批,实行总经理支笔制度,无总经理签字的费用单据,财务部不得报销。固定资产的购置及大额费用发生,由总经理请示董事长后决定。股东签字盖章二年月日典当有限责任公司内部审计工作制度样本第条为了有效防范经营风险,合法依规经营,保证典当行安全稳健运行,根据国务院审计署关于内部审计工作的规定,结合我公司的具体情况,特制度本制度。第二条根据国家的方针政策典当管理办法和公司的经营目标规章制度,对公司的帐务收支资金营运会计核算及其经济活动的真实性合法性和效益性,进行系统地审计监督,以达到堵塞漏洞完善制度改进管理提高经济效益的目的。第三条公司审计工作人员在董事长领导下,独立行使内部审计职权,对公司董事会负责并报告工作......”。
8、“.....第五条根据内部审计工作的需要,公司内有关业务部门应及时向审计部门提供有关计划预算决算报表文件资料及规章制度等。第六条公司审计部门的主要职权是审查与本规定第四条所列稽审事项有关的各类经济技术资料,包括各类账册凭证合同计划报表业务文件等。二参加公司有关部门的业务会议。三对审计中的有关问题,进行调查并索取证明材料。四对审计部门进行稽审,不提供有关资料,不如实反映情况对稽审结论意见建议,不按要求及时改正,屡查屡犯的部门或有关人员,经公司领导批准,可给予必要的批评和处理。五对严格管理,遵守国家的方针政策规章制度,无重大经济案件或工作事故,经营效果显著的单位或有关人员,要帮助总结经验,肯定成绩,加以推广。六提出改进管理,提高效益的建议......”。
9、“.....第七条公司审计部门可以根据授权,建立必要的处罚制度,处罚的方式包括书面警告二通报批评三经济制裁。第八条公司内部审计工作的主要程序是根据商务主管部门的要求和本公司的具体情况,拟定稽核审计项目计划,报经执行董事批准后实施。二实施稽审项目时,般应当事先通知被稽审部门。必要时,也可不予通知。三对稽核审计中发现的问题,可随时向有关部门和人员提出改进意见。稽审终结,提出稽审报告,征求被稽审部门的意见后,报送公司领导审批。经批准的稽审结论或决定,被稽审部门必须执行,并将执行结果反馈给稽审部门。必要时,稽审部门应进行后续稽审。四被稽审部门对稽核审计结论或决定如有异议,可提请公司董事长进行复审和裁决。第九条审计部门对办理的稽核审计事项,必须建立稽核审计档案,按照规定管理。第十条根据审计工作的实际需要和本人情况,审计人员可以按照国家有关规定参加审计专业技术资格考试......”。
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