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doc 某某审计部某某年工作总结与某某年工作计划工作总结材料 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:5 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 15:25

《某某审计部某某年工作总结与某某年工作计划工作总结材料》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....十根据公司党委的进行了项改制审计,包括物业公司清算审计精彩软件公司转股审计总包公司转股审计投资公司改制审计以及数字电子公司改制前审计,核实了被审企业的资产及潜亏情况,为领导决策提供了准确的数据,并针对审计过程中发现被审企业存在的会计基础及核算上的问题提出了相关建排,审计部制定了部门内部审计工作程序,并重新修改了审计部岗位责任制,对现有人员作了具体分工,责任落实到人,从下达审计通知现场审计草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责,做到了责任明确工作效率有所提高。下属企业经营业绩审计和合同审查年初对下属营业绩进行了预审,待各企业年终财务决算后再审核月份经营业绩,并汇总出具审核报告提交公司考核小组。审计部年工作总结与年工作计划工作总结材料。审计部年工作总结与年工作计划工作总结在公司董事长总经理和财务总监的的直接领导下......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....金融街期的竣工结算和财务决算审计于年月全部完成,并已经公司经理办公会审各职能部门和下属企业的配合与支持,审计部全体同仁共同努力,在年较好地完成了各类常规审计工作和领导布置的各类专项审计工作,在此将审计部的工作总结制定内审工作程序,重新修改审计部岗位责任制年初公司对审计部人员作了相应调整,根据现有人员及年度审计计划的部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整,计财部还及时出台了会计工作指导意见,对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。又于今年月份对各下属企业月份的经营业绩进行了预审,待各企业年终财务决算后再审核月份经营业绩,并汇总出具审核报告提交公司考部和计财部提出建议报告,并提交给公司经理办公会,据此公司对各下属企业下发了整改通知,企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整,计财部还及时出台了会计工作指导意见......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....据此公司对各下属企业下发了整改通知,企管部企业财务总监的管理和业务指导工作。主要有支持财务总监开展工作,发表独立意见提出带有指导性的意见,建立些可行的规定和办法财务总监例会制度报告制度按月审阅总监报告,对财务总监的报告在不改变观点的前提下提出对内容和文字上的修正建议对财务总监的月度条。调研审计为进步揭示企业经营活动和管理活动中存在的问题,挖掘内部潜力,找出可以提高企业经济效益的环节,年对磁电分公司进行了产品成本核算的调研审计工作,目的是寻求降低产品成本的途径和潜力,以提高企业的盈利水平,并为公司今后的战略决策提供参考依据。署,完成了数字电子公司专项调查工作。十根据公司领导的指示,对公司本部年货币资金管理和核算内部控制制度的制定与执行及职工社会保险住房公积金计提和缴纳情况进行了审计,并向公司计财部提出审计建议条,审计报告已在公司经理办公会通报......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....分别向公司企管部和计财部提出建议报告,并提交给公司经理办公会,据此公司对各下属企业下发了整改通知,企管部作和领导布置的各类专项审计工作,在此将审计部的工作总结制定内审工作程序,重新修改审计部岗位责任制年初公司对审计部人员作了相应调整,根据现有人员及年度审计计划的安排,审计部制定了部门内部审计工作程序,并重新修改了审计部岗位责任制,对现有人员作了具体议通过。经审计,金融街期工程实际完成投资额万元,其中建筑安装工程费万元,土地费万元,资本化利息万元,开发间接费万元。在对建筑安装工程费的审核中审减工程造价万元,为公司节约了工程成本。高科技园期工程结算补充审计和财务决算审计年初,科技园期工程结算审。在调研过程中发现了磁电分公司对在产品核算不真实的问题,及时上报公司领导,成立了财务整顿小组,对其实物资产进行清查核实,并针对其在会计核算和财务管理中存在的问题下发了整改通知......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....今年于月分别对下属企业季度的经营业绩进行了审核,我们针对季度审核中发现的下属企业存在的具体问题,以及公司经营预算与实际账务处理口径不致等问题,分别向公司企计完成,结算造价万元,审减额万元。在对该工程进行财务决算审计时,分公司发现尚有万元的工程直接费用未报外审,经过与分公司外审的方协作,于月底完成此项工程的补充结算审计,至此,科技园期工程的结算造价为万元。月份正式开始进行科技园期的财务决算审计工作,进行了项改制审计,包括物业公司清算审计精彩软件公司转股审计总包公司转股审计投资公司改制审计以及数字电子公司改制前审计,核实了被审企业的资产及潜亏情况,为领导决策提供了准确的数据,并针对审计过程中发现被审企业存在的会计基础及核算上的问题提出了相关建企业年度的经营业绩进行了审核,审核结果提交公司考核小组,为公司对下属企业的考核提供了依据......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....责任落实到人,从下达审计通知现场审计草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责,做到了责任明确工作效率有所提高。下属企业经营业绩审计和合同审查年初对下属企业年度的经营业绩进行了审核,审核结果提交公司考核小组,为公司对下属企业的考核提供了依排,审计部制定了部门内部审计工作程序,并重新修改了审计部岗位责任制,对现有人员作了具体分工,责任落实到人,从下达审计通知现场审计草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责,做到了责任明确工作效率有所提高。下属企业经营业绩审计和合同审查年初对下属前决算审计报告的初稿已出具,准备征求分公司意见后上报公司领导。审计部年工作总结与年工作计划工作总结在公司董事长总经理和财务总监的的直接领导下,以及公司各职能部门和下属企业的配合与支持,审计部全体同仁共同努力,在年较好地完成了各类常规审计工手册,对手册中的岗位权限和工作程序进行了全面的修改......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....于上半年修改了部门的工作手册,对手册中的岗位权限和工作程序进行了全面的修改,使之更符合审计部现行的实际工作操作流程。下属企业改制审计年共核小组。审计部年工作总结与年工作计划工作总结材料。负责对下属企业财务总监的管理工作遵照公司领导的安排,本年度月我们负责对下属企业财务总监的管理和业务指导工作。主要有支持财务总监开展工作,发表独立意见提出带有指导性的意见,建立些可行的进行了项改制审计,包括物业公司清算审计精彩软件公司转股审计总包公司转股审计投资公司改制审计以及数字电子公司改制前审计,核实了被审企业的资产及潜亏情况,为领导决策提供了准确的数据,并针对审计过程中发现被审企业存在的会计基础及核算上的问题提出了相关建今年于月分别对下属企业季度的经营业绩进行了审核,我们针对季度审核中发现的下属企业存在的具体问题......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....审计部制定了部门内部审计工作程序,并重新修改了审计部岗位责任制,对现有人员作了具体分工,责任落实到人,从下达审计通知现场审计草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责,做到了责任明确工作效率有所提高。下属企业经营业绩审计和合同审查年初对下属议条。调研审计为进步揭示企业经营活动和管理活动中存在的问题,挖掘内部潜力,找出可以提高企业经济效益的环节,年对磁电分公司进行了产品成本核算的调研审计工作,目的是寻求降低产品成本的途径和潜力,以提高企业的盈利水平,并为公司今后的战略决策提供参考依据各职能部门和下属企业的配合与支持,审计部全体同仁共同努力,在年较好地完成了各类常规审计工作和领导布置的各类专项审计工作,在此将审计部的工作总结制定内审工作程序,重新修改审计部岗位责任制年初公司对审计部人员作了相应调整,根据现有人员及年度审计计划的审计工作操作流程的部分进行了修改......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....又于今年月份对各下属企业月份的经审计部年工作总结与年工作计划工作总结材料排,审计部制定了部门内部审计工作程序,并重新修改了审计部岗位责任制,对现有人员作了具体分工,责任落实到人,从下达审计通知现场审计草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责,做到了责任明确工作效率有所提高。下属企业经营业绩审计和合同审查年初对下属报告,摘录要点汇总上报公司领导。部门制度的修订补充完善工作根据公司要求,对我部门原有制度不符合公司现行制度和实际审计工作操作流程的部分进行了修改,并将修改后的制度上报公司总经办以待上会通过配合公司质量认证年检工作,于上半年修改了部门的工作各职能部门和下属企业的配合与支持,审计部全体同仁共同努力,在年较好地完成了各类常规审计工作和领导布置的各类专项审计工作,在此将审计部的工作总结制定内审工作程序......”

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