1、“.....阴雨连绵,常伴随低温,月份后,气温迅速降低,降水 量减少。 地形地貌及土壤 石泉北依秦岭,南接巴山,长江最大的支流汉水由西向东横贯 全境,南北重峦叠嶂,中部河流纵横,呈两山夹川之势,是秦巴 山地的重要组成部分。北部秦岭山高坡陡,南部巴山山势稍缓,多呈浑 圆状山脊,中部沿汉江两岸及池河下游,系在第三纪断陷基础上发育起来的串珠式河谷小盆地,俗称坝子。山势北高南低,多呈型和 型峡谷,般海拔米,坡度。最高为北部 云雾山米,最低为南部石泉嘴米,相对落差 米。 水资源 石泉河流属长江流域汉江水系。境内大小河流共条,总长 公里,河网密度每平方公里公里。其中,流域面积平方公 里以上的条。注入汉江级支流条,较大的有北岸的子午河饶 峰河池河,南岸的中坝河,富水河。石泉河流众多,落差较大,多年 平均水能理论蕴藏量为万千瓦不含汉江可开发利用量为 万千瓦,利用系数为......”。
2、“..... 人员及管理优势 本公司生产经营管理的各项制度健全先进,并形成了具有自 身特色的以产品开发为导向以质量管理为中心以信息网络为保证的 企业管理体系。 信誉优势 本公司在业内已形成较好的声誉,以诚信为基础,与各关联企业 部门金融机构等以诚信为合作前提,牢固树立客户至上优质服务 的企业宗旨,有利于项目融资技术合作和各种业务来往。 编制依据研究范围及编制原则 编制依据 国务院关于进步促进陕西经济社会发展的若干意见 国务院关于进步加强食品安全工作的决定 国家发改委产业结构调整指导目录本国家发改委促进大豆加工业健康发展的指导意见 国家发改委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第 三版 陕西省农业产业化发展规划 项目建设所需相关资料......”。
3、“.....研究范围包括 项目建设的背景和必要性 产品市场分析 项目建设生产规模和产品方案 工艺技术方案和原辅材料供应 工程建设方案 环境保护和节能 投资估算和资金筹措 财务分析与评价 编制原则 坚持客观公正科学可靠的原则和实事求是的工作态度,力求 做到数据准确内容完整重点突出结论科学。在调查研究的基础上, 严格按照客观实际进行评价分析,以保证咨询报告的客观性公正性和 科学性。 研究结论与建议 研究结论 本项目属于国家发改委产业结构调整指导目录中鼓励类许出现大马拉小车的现象。 建立厂级能源管理网络和能源计量体系,生产和生活用能计量 分开,各种能源消耗要建立台帐,建立公司车间生产班组三级能源 管理网络,生产车间各产品生产过程,按工段制定出能耗指标,按指标 进行考核,建立奖惩制度。 制定各项节能管理制度,要依靠全体职工节约每度电每滴水, 并做到常抓不懈......”。
4、“.....依据精干高效职责分明的原则,实行总经理 负责制。负责日常生产经营管理事务。公司下设办公室生产部供应 部销售部质监部财务部等部门。企业的体制和组织机构,可以有 效地保证本项目的生产组织和管理。 劳动定员与人员培训 劳动定员 本项目建成后,实行三班制。全年工作天,每班小时,全 年共计小时。本项目需新增总定员人,其中生产人员名管 理人员人。 新招生产人员在安康市范围内招工解决为主,外地工人为辅。管理 人员技术人员业务骨干主要从人才市场招聘。 各类人员构成见表。 表项目劳动定员表 序号岗位 人数 工人工程技术人员管理人员辅助人员合计 经理部 办公室 技术部 财务部 生产车间 生产准备系统 产品生产线 锅炉房 给水泵房及水处理 变配电所 司机 保安 全厂合计 人员培训 为了适应新型现代化企业的要求......”。
5、“.....本项目操作工人需在达到 要求后,方能正式上岗。 本公司技术力量和管理能力有较好基础,有着系统的人员培训计划, 本项目上岗人员将在上岗前接受良好的技术培训和岗前学习。 第十章项目实施计划与招标 本项目建设期年。项目建成后,第年生产负荷,第年生 产负荷达到。项目具体进度计划见表。 表项目实施进度表单位月 月 项目报批 初步设计 施工图 设备采购 土建施工 设备安装 试车考核 第十二章投资估算和资金筹措 总投资估算 本技术改造项目新增投资万元,其中固定资产投资万 元,流动资金万元,建设期利息万元。 项目新增固定资产投资总额 固定资产投资 本项目固定资产投资为万元,其中 设备购臵费用为万元 建筑工程费用为万元......”。
6、“.....安装工程费 用总额为万元。 其他费用万元,主要包括勘察设计费工程监理费建 设单位管理费以及其他规费。 预备费用只列基本预备费,按第部分费用和第二部分费用总值 的计算,基本预备费为万元。 详见表。 建设期固定资产投资借款利息 项目建设期为年,本项目固定资产投资贷款万元,贷款利率 ,建设期贷款利息为万元。 固定资产投资方向调节税 根据国家的有关规定,自年起暂停征收固定资产方向调节税, 因此固定资产投资方向调节税为万元。 项目固定资产投资总额为万元。流动资金估算 根据企业现有流动资金周转情况和产品的生产特点,本项目流动资 金估算按分项详细估算法进行估算,正常年项目流动资金占用额 万元。详见附表。 总投资估算 据上述估算,项目固定资产投资总额为万元正常年项目流 动资金占用额万元,建设期利息万元。本项目总投资为 万元......”。
7、“.....年 利率按计算......”。
8、“.....其中固定资产投资总额为万元, 流动资金万元,资金来源企业自筹万元,银行贷款万 元全部用于固定资产投资。申请国家财政补助资金万元。 投资计划 根据本项目的实际情况,项目建设期为年,固定资产投资于建设 期全部投入。流动资金根据各年生产负荷的安排,在项目计算期第年 投入万元,第年投入万元。详见附表。 第十三章财务分析与评价 成本费用估算 本项目成本包括原材料费外购燃料及动力费修理费工人工 资折旧费摊销费财务费用等。 原材料费 本项目的原材料主要是外购黄豆和包装材料。本项目正常年原材 料支出为万元。需求量和价格详见原材料消耗指标及费用表 表......”。
9、“..... 正常年外购燃料及动力费合计为万元。燃料及动力消耗详见燃料动力年需要量估算表表。 表燃料动力年需要量估算表 序 号名称单位 单 价 元吨 单位 消耗 指标 数量 单 位万 总价 万 元 备注 耗电万 电力消耗按本项目装 机容量,同时系 数取计算,年工作 日为天,日工作小 时数为小时,正常 年消耗电力为 ,电价按 元计算 耗水 生产耗水吨吨按吨原料耗水估算 生活耗水天人按照每人每天消耗估算 燃料煤吨吨按吨原料耗煤吨估算 燃料油吨升百按每辆车每天平均行驶估算 合计 工资 按照生产岗位的要求,本项目劳动定员人,其中生产工人 人......”。
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