1、“.....程序检测室质量监督员根据检测项目的技术特性,选择合适的监控方法,制定监控计划经室主任或室技术负责人审核后实施。质量监督员在监控过程中发现检测结果异常的,应及时填写检测结果异常情况记录表,经室主任审核签字后,报技术负责人,并按不符合的检测工作控制程序进行处理。质量部每年初根据中国计量科学研究院等机构的实验室间比对和能力验证计划制定年度比对验证计划。对些未参加比对的关键量,质量部可根据实际需要组织实验室间比对......”。
2、“.....比对验证计划经技术负责人批准后,由质量部组织实施。检测室主任根据比对验证计划组织本部门的比对验证工作。技术负责人组织有关人员对中心的监控方法监控计划监控结果以及比对验证结果的有效性进行评审。相关文件不符合的检测工作控制程序质量记录检测结果异常情况记录表实验室比对能力验证计划实施记录检测结果质量保证程序目的为规范本中心检测工作中出具报告的行为,特制定本程序。范围适用于报告的使用编制核验签发等活动......”。
3、“.....以及检测报告的审核和签发业务部负责检测报告的发放和副本或拷贝的存档以及报告使用规范化的日常监督管理。程序报告的编制检测人员根据检测项目的不同性质,以及客户要求规范的规定等,选择合适的报告格式。检测人员根据检测检测原始记录,按质量手册中结果报告的规定要求填写规定栏目,编制报告。报告按照报告编号规则进行编号编页码并打印,检测人员签字后,交核验人员核验签字。报告的签发检测报告技术负责人签发......”。
4、“.....并将副本存档。质量部每月至少次对中心报告的规范化进行监督检查,对不符合要求的报告发出更改通知,并监督整改......”。
5、“.....经主任办公会批准,现予以颁布。本手册自二年九月日起实施,以替代质量体系程序文件第版。程序文件是质量手册的支持性文件,本中心的切质量活动必须严格执行程序文件,以实现科学公正准确满意质量方针。主任黄俭二年八月十五日主任令目的对与质量体系运行有关的文件进行控制,确保各相关场所使用的文件为有效版本。范围适用于本中心质量体系文件的编制审批发放修改和归档管理等环节,包括外来文件如计量检定规程和标准等的控制......”。
6、“.....术负责人负责组织技术性文件和记录格式的编制和批准质量负责人负责管理评审程序人员培训程序环境控制程序检测方法及方法的确认程序检测程序测程序新项目评审程序检测的分包程序服务和供应品的采购程序服务客户程序抱怨处理程序不符合的检测工作控制程序改进控制程序记录的控制程序内部审核程序程序文件第版发布实施分发号受控状态质量检测中心器设备览表检定校准检测项目览表能力分析表校准项目仪器设备配置表检测项部办公室类别代号计量检定规程标准检测方法试验大纲文件控制程序操作规程量值传递或量值溯源图......”。
7、“.....批准质量记录格式检测室技术负责人负责本部门技术性文件和记录格式的审核质量部负责质量管理体系文件的控制。录格式文件编号规则质量手册取二位质量体系程序文件和质量记录格式取四位,前二位为对应质量手册章节号,后两位为顺序号作业指导书和检测原始记录取四位,第位为部门代号,第二位为类别号,后两位为顺序号。年代号为该文件批准实施的年份......”。
8、“.....主任批准作业指导书和技术性质量记录格式由检测室技术负责人审核,技术负责人批准管理性质量记录格式由质量部审核,质量负责人批准所有文件批准后均由质量部文件管理员负责编号登记。文件的发放对于质量管理体系运行起重要作用的各个场所,由文件管理员及时发放到位,保证有关人员使用现行有效的文件。文件的发放范围由质量部根据工作需要确定......”。
9、“.....主任检测程序测量不确定度评定与表述指南设备管理程序量值溯源程序运行检查程序抽样程序样品管理程序检测结果质量保证程序结果报告程序本中心依据质量手册第版重新编制了程序文件第版,经主任办公会批准,现予以颁布。本手册自二年九月日起实施,以替代质量体系程序文件第版。程序文件是质量手册的支持性文件,本中心的切质量活动必须严格执行程序文件,以实现科学公正准确满意质量方针。检定规程和标准等的控制。版本。范围适用于本中心质量体系文件的编制审批发放修改和归档管理等环节......”。
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