1、“.....包括采取预防措施的机会供方产品过程和体系的相关信息本公司质量方针质量目标的执行情况和质量管理体系的运行情况及其改进意见。有关信息和数据的分析可采取统计的方法。适当时,应尽可能采用统计技术。适宜的统计技术可能汲步到以下方法排列图因果图对策表本标准涉及的质量记录应妥善保管......”。
2、“.....消除产生问题的实际原因,消除潜在不合格因素,防止再次发生不合格。范围本程序适用于本公司针对不合格品和不合格项的纠正预防措施的制订实施和跟踪验证。职责技质部经理负责本程序的全面贯彻和正确执行。技质部负责组织对已出现的不合格品的原因进行调查与分析,并对该工作进行监督验证及评价责任部门负责提出和实施纠正预防措施......”。
3、“.....并对由于市场销售服务而引发的顾客投诉的纠正预防措施提出实施负责。技质部生产部采购部办公室及生产车间必要时都应参加以存在的潜在的不合格原因分析,并按分配的责任制定和实施纠正预防措施。术语本程序术语按照标准规定。程序技质部负责对不合格现象组织各部门人员进行评审。各部门负责人负责对其产生的不合格进行确认并分析不合格产生的原因。针对不合格现象,部门负责人组织本部门人员进行纠正措施计划制定和确认并作出需求及反馈。管理者代表负责对纠正措施计划进行确认和批准。各部门负责人负责纠正措施的实施......”。
4、“.....定期向管理者代表汇报纠正措施情况。技质部每月组织各部门对纠正措施情况进行评审,并将评审情况上报管理者代表。技质部负责确定措施消除潜在不合格,预防其发生。技质部定期组织各部门潜在的不合格并分析潜在不合格的原因。各部门负责人负责对潜在的不合格作出确认并制定相关的预防措施,及预防措施需求。咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态纠正预防措施控制程序共页第页管理者代表负责对预防措施及预防的需求进行确认或批准。各部门负责人负责预防措施的实施和预防措施实施记录并定期向管理者代表汇报预防措施情况......”。
5、“.....并将预防情况上报管理者代表相关程序文件文件控制程序相关记录纠正预防措施表控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序基础设施和环境控制程序与顾客有关过程控制程序供方和采购控制程序生产过程控制程序标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序监视和测量装置控制程序内部审核控制程序产品监视和测量控制程序不合格品控制程序数据和分析控制程序纠正预防措施控制程序咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态文件控制程序共页第页目的编制本程序的目的在于保证文件的适用性系统性协调性和完整性......”。
6、“.....确保与质量管理体系有关的所有文件处于受控状态。范围本程序适用于本公司与质量管理体系有关的所有来自内部外部的文件的控制。职责办公室主任负责本程序的全面贯彻和正确执行。公司总经理负责本公司质量管理体系文件技术文件的批准。管理者代表负责组织本公司质量管理体系文件的编写更改控制......”。
7、“.....由公司总经理负责批准。文件和资料的分类管理性文件技术性文件内部文件和资料的编制审批和发布质量手册程序文件管理标准等质量管理体系的编制,由管理技质部负责收集本公司所有技术文件技质部负责收集质量记录并予以控制。市场部采购部负责建立程序文件和资料的来源内部编制从外部回收和作废处理。术语本程序术语按照标准规定。责组织指导协调和审核,由公司总经理负责批准......”。
8、“.....文件控制程序共页第页公司所有文件由办公室负责印发。文件和资料的编号质量管理体系文件的编号规则质量手册的编号规则程序文件的编制号规则管理标准的编号规则质量记录编号规则字文其他管理文件的编号规则字号文技术性文件的编号规则公司受控文件和非受控文件的划分按公司实际情况,在文件和资料上分别印上印章。办公室管理人员按文件和资料的编号规则进行分类放置标识,并建立档案。外部的文件的控制......”。
9、“.....对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能及时得到并使用相应文件的有效版本,确保与质量管理体系有关的所有文件处于受控状态。范围本程序适用于本公司与质量管理体系有关的所有来自内部管理者代表负责组织本公司质量管理体系文件的编写更改控制......”。
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