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微晶材料产业基地项目可行性研究报告.doc 微晶材料产业基地项目可行性研究报告.doc

格式:word 上传:2023-09-14 20:26:24

《微晶材料产业基地项目可行性研究报告.doc》修改意见稿

1、“.....深圳附 近有廉价充足的原料供应 所需动力燃料和能源主要是天燃气和电,深圳地区的供应充足且价廉 深圳是我国西部地区高等教育最发达的城市之,是西南地区的政治 经济文化和金融中心,四川又是人口大省,重工业产业和高新技术产业比 较发达,劳动力资源,尤其是高素质科技人才和熟练技术人才比较充足,劳 动力成本较低。 预测主要制造成本 主要制造成本占总成本的,其中原材料成本约占,燃料动力约占 ,劳动力成本占约占。 生产组织形式 生产协作方式与要求 考虑产品技术的保密性,暂不考虑主产品第二三代产品的分包 生产的协作方式,主产品将在项目基地内组织生产 初加工原料与产品后加工可以进行分包合作 第代产品,可以通过技术合作形式为委托加工形式组织生产 初加工原料与产品后加工协作的要求企业设备条件优越,企业素质 满足协作质量要求,成本低廉......”

2、“.....经过小规模技术改造 即满足生产质量要求,该企业接受本公司质量知道监督和检查,并遵守技 术不扩散约束。 海外生产的可能性 目前生产考虑生产立足国内,在条件成熟的情况下,不排除在海外生 产 旦出口业务稳定,并形成稳定的国外需求市场,根据当地建厂的成 本测算决定是否在市场开发成功的海外地区组织生产 生产工艺 微晶玻璃装饰板材基本生产工艺主要有两种,即压延法和烧结晶化法。 压延法是熔化成玻璃液后引出压延成板,进入晶化窑晶化,然后切裁磨平 抛光。烧结晶化法是细小水淬玻璃颗粒,放在耐火棚板上进入晶化窑中晶化, 出窑后切边磨平抛光。由于烧结晶化法成本较低,产品容易多样化,成品率 较高,因此选择烧结晶化法生产工艺。 主体生产设备 主体设备熔窑,晶化窑,后加工生产线。其中晶化窑和后加工生产线 的先进性对产品质量具有决定性的影响 为了保证产品质量,减轻劳动负荷,尽量采用技术先进......”

3、“..... 熔窑和晶化窑均为非标设备,但经过多年生产实践,设计已经比较成熟, 能够达到专业生产要求。 后加工生产线拟从意大利或德国引进。 产品技术研究开发 项目基础技术来源于华中科技大学,产品技术来源于北京盛康宁科技开 发有限公司,两者以技术参股本项目,成为项目产品与技术不断研发的基地。 同时,期建设时,即考虑建设实验大楼,充分发挥主要人员掌握核心技术 的优势进行实用产品技术的自主研发,确保技术优势的保持和强化,本公司 具有自主研发能力。 基础设施 生产厂址 生产基地位于深圳市高新西区深圳现代工业港,地处深圳平原,地势 平坦,地理为主发起人,以国 家级微晶材料产业项目引进其它投资者,共同发起设立深圳清大华科微晶 材料股份公司暂定,致力于微晶材料产业的发展。 融资规模 深圳清大华科微晶材料股份公司面向社会融资万元,占总股本的 ......”

4、“.....融资万元。不考虑优惠政策,投产后第年投 资回收率为,第二年为。考虑优惠政策,第年投资回收率即可达 ,第二年达。 合作方式二 优先股参股方式,出让的股权,融资万元,三年后可选择转 为普通股或退出,如退出公司给予的利息,本息起兑付进行回购,股份 公司以土地建成的厂房设备银行抵押贷款大约可以有万元,足以支 付本息万元的本息。 合作方式三 借款。由中盛担保公司担保,以公司价值万的土地资产抵押,借款 万,以商定的高于银行利率标准借款,借款期年。 合作方式四 补偿贸易 其他各种有利于各方的合作方式也可以考虑。 融资对象 希望致力于微晶材料产业的投资机构 在建材装饰有强大营销网络的公司 有很强管理能力的公司或职业经理人 投资者介入公司管理之程度说明 深圳清大华科微晶材料股份公司将制定章程,以明确投资者的权利和义 务,参与股份公司的管理形式,接受投资者的监督......”

5、“.....预期第三代玉石级产品的销售价格为元平方米, 年销售额万元,正常年预期税前利润万元。 新增万平方米达到万平方米的投资和成本均比期大幅度下降, 但测算时仍按期万平方米的计算指标测算,这样可留有余地,抵消实际 中未考虑到的减利因素。 二财务数据测算依据 盈亏分析 销售量与销售收入 预期投产期销售万平方米,销售额万元,第二年万平方米, 销售额万元,第三年后完成二期工程,销售达到万平方米,预计销 售额万元。 生产成本 按年产华清玉板万平方米计,达产年年总成本与费用万元,其 中固定成本万元,变动成本万元,销售费用万元,管理 费用万元,所得税万元......”

6、“.....形成万平方 米的生产能力测算。 基础数据以按年产华清玉板万平方米投资收益数据,新增万平方 米的指标仍按期指标测算......”

7、“..... 资金供求平衡 本项目回报率高,投产后,预测资金供应充足,可在确保股利的同时, 于第二年利用盈利和折旧摊销进行第二期投入,将生产能力扩大到万平 方米。 盈亏平衡与敏感性分析 以万平方米投资基数计算,本项目达产年销售收入为万元,平 均总成本为万元,年固定成本为万元......”

8、“.....则盈亏平衡点为,说明当生产负荷达到时,企业可保本。 资金需求与来源测算 资金来源与运用表单位 万元 序 号 项目期建设期生产 二期建设 达产期合计 生产能力万 资金来源 利润总额 折旧费 摊销费 长期借款 流动资金借款 其它短期借款 自有资金 其他 回收固定资产余 值 回收流动资金 资金运用 固定资产投资 建设期利息 流动资金 所得税 应付利润 偿还长期借款本 金 偿还流动资金 还短期借款本金 还租赁费 二期建设投入 政府税收返还 盈余资金 盈余资金累计 第二期投入可以考虑在投产的第二年,计划投入资金万元,其中 固定投资万元。投资从出售土地折旧和摊销中提取。 公司上市 在条件成熟的情况下......”

9、“.....将争取上市融资,以促进 公司快速发展。 九风险与回报 风险及对策 项目生产的产品是高技术高附加值产品,市场规模巨大,产品具有比目 标市场现有产品无法可比的特色,风险主要来源于超额利润被削弱和技术领 先优势的丧失。通过华中科技大学和北京盛康宁科技开发有限公司技术的不 断引入和自主开发,不断推陈出新,维持技术领先,并拟通过底成本扩张策 略,增加产品的市场兼容性,增强企业对风险的驾御能力。 出现同类产品导致超额利润被削弱的风险加强技术的保护和持续开发 策略,对产品配方进行严格的控制,确保产品技术和市场的领先,确保超额 利润利用我们技术的先进性,在投产第二年后开始实行低成本扩建,扩大 市场份额,进步降低成本 综合运用销售策略和技术成本优势,打低低端产品价格,造成现有部 分生产厂家的经营困难,然后进行兼并,注入先进技术,迅速扩大规模,增 强实力,抵御风险。 二预期收益 考虑优惠政策......”

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