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(申报资料)医院分院项目可行性申报材料(正文完整) (申报资料)医院分院项目可行性申报材料(正文完整)

格式:word 上传:2022-06-24 09:44:05

《(申报资料)医院分院项目可行性申报材料(正文完整)》修改意见稿

1、“.....可以得出以下结论本项目各因素中经营成本为最敏感因素,当经营成本增加时,医院财务内部收益率降为,比基本方案下降了个百分点,这将使医院经济效益下降。另外经营收入下降对医院效益情况也有定影响,当经营收入下降时,医院财务内部收益率降为,比基本方案下降了个百分点。评价结论本项目财务内部收益率高于行业基准值,投资回收期适当,并有定抗风险能力,项目在财务上可行。第十四章结论与建议省正医院分院建成后将极大改善就医环境,提高服务质量,降低平均成本,为来自当地及全国各地患者提供质优价廉医疗服务,对促进经济发展,扩大劳动就医,提升城市形象具有重要作用。项目建成后要加强医院各项管理,探索和完善医院质量评估和医院规章制度技术质量标准等。在工作中严格按标准程序办事,强化医院整体功能......”

2、“.....以提高工作效率与效能,并适应不断发展信息技术,在医院建立信息系统,及时准确地收集分析处理各种信息,保持医院内外信息畅通。我们建议建设单位加快项目前期工作,积极落实建设资金,做好新址选择和规划方案设计论证,早日开工,保质保量按施工进度安排完成项目建设,早日投入使用,尽快发挥其应有社会效益。群众对医疗卫生服务需求提高,现有医疗机构布局结构资源利用等,已经远远不能适应市场经济要求。国外医疗机构变迁模式和我国医疗机构出现种种迹象表明,我国目前相对封闭医疗机构格局必将被打破,特别是在知识经济和生物经济兴起我国加入等因素影响下,医疗卫生行业发展面临前所未有挑战和机遇。中国加入,将逐步对外开放国内外医疗服务市场。方面为加强我国医疗行业对外交流,学习国外先进医疗技术管理手段,促进我国医疗卫生带来发展......”

3、“.....特别是三级甲等医院造成巨大冲击。医疗市场竞争将更加激烈,从国外涌入有规模有实力医院,依靠资金雄厚设备先进规模经济就医环境和服务质量等方面优势,争夺病源,尤其是争夺高收入阶层消费者。传统公立医院是我国医疗卫生服务网络重要组成部分和基础,但由于长期以来我国实行是与计划经第章总论项目名称与建设单位项目名称省正医院分院建设项目项目承办单位法人代表项目承办单位省正医院法人代表项目拟建设地点市新区外路可行性研究报告编制单位编制单位省工程咨询公司资格证书编制依据与范围编制依据中共中央国务院关于卫生改革与发展决定中发号卫生部关于印发卫生事业第十个五年计划纲要通知卫规财发号国家计委财政部卫生部联合印发开展区域卫生规划工作指导意见计社会号关于城名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计合计万元占总投资详细投资见附表。资金筹措本项目总投资万元,由省正医院通过银行贷款万元......”

4、“.....以上内容完全,请认真修改,第十三章经济效益分析本项目财务评价根据建设项目经济评价方法与参数第二版及现行财税制度编制。项目计算期按年计,其中建设期为年,经营期为年。总成本费用估算动力燃料动力燃料消耗由各专业提出条件为依据计算单价均以现行市场价为基础。主要燃料动力价格表序号成本项目及名称单位单价元水吨电采暖工资及附加项目定员人,人均月工资按元人计算,工资及附加按计,年工资总额万元。折旧及摊销根据国家规定,折旧采用平均年限法。建筑物平均折旧年限按年计算,设备平均折旧年限按年计算,固定资产原值为万元,年提取折旧总额为万元。无形资产按年摊销,递延资产按年摊销。详见固定资产折旧及无形及递延资产摊销估算表。修理费用修理费用按固定资产原值计算,每年万元。其他费用其它费用主要为其它管理费用,按年收入计算,每年万元。利息支出按中国人民银行发布年期以上贷款利率计算。总成本本项目平均年总成本费用为万元......”

5、“.....年均可变成本万元,年均经营成本万元。详见总成本费用估算表。盈利能力分析经营收入经营收入计算数据如下门诊收入建成后门诊量按与编制床位数估算,门诊量为人日。门诊人次平均费用按元人计取。住院收入平均住院日天,平均费用按元人计算。经计算,年收入为万元。税金及附加本项目营业税为,城建维护费及教育附加费分别为营业税及。年平均税金及附加万元。详见销售收入销售税金及附加估算表。利润及分配所得税按盈余公积金及公益金按计提,经营期内利润总额平均万元年,所得税平均万元年,税后利润平均万元年。详见损益表。根据损益表计算如下指标投资利润率经营期内年平均利润总额总投资投资回收能力分析项目计算期各年收支平衡,从第年起医院均有盈余,计算累计盈余资金为万元。详见资金来源与运用表。在资产负债表中,经营期流动比率与速动比率具有较好水平,说明项目流动资产偿付流动负债能力很强。详见资产负债表......”

6、“.....现金流量分析具体数据可见下表。现金流量分析数据表序号名称单位指标备注全部投资内部收益率税前全部投资投资回收期年税前全部投资财务净现值万元税前全部投资内部收益率税后全部投资投资回收期年税后全部投资财务净现值万元税后基准收益率详见现金流量表。不确定性分析盈亏平衡分析经营期年均经营收入为万元,年均固定成本为万元,年均可变成本为万元,年均经营税金及附加为万元。以经营能力表示盈亏平衡点计算公式为固定成本费用经营收入可变成本经营税金计算显示,该项目经营能力达到设计能力医院即可保本。见盈亏平衡图盈亏平衡图达产比率销售额万元销售额固定成本经营成本敏感性分析项目在实施与经营过程中,可能影响效益主要因素有经营收入经营成本建设投资等。分析计算在上述因素变化时,对全部投资内部收益率影响程度,寻找敏感值达到亿元,比上年增长,人均生产总值元。其中第产业增加值亿元......”

7、“.....增长第三产业增加值亿元,增长。产业结构调整有新变化,三次产业结构由上年∶∶调整为∶∶。非公有制经济蓬勃发展,完成增加值亿元,增长占生产总值,比上年提高个百分点。积极推进城镇化战略,城镇化进程进步加快,中心城市集聚功能和辐射作用增强,年末全市城镇化水平达到,比上年提高个百分点。市场价格稳中有升。全年城镇居民消费价格比上年上涨,八大类价格中食品价格上涨,烟酒及用品上涨,衣着上涨,娱乐教育文化用品及服务上涨,居住上涨医疗保健及个人用品下降,家庭设备用品及服务下降,交通和通信下降。市周边焦作新乡开封等中原城市群年经济发展也呈现了较快增长趋势,为项目建设提供了有利发展环境。卫生资源情况年卫生机构总数增加年末,全国卫生机构总数万个,比上年增加个。全国注册医疗机构不含村卫生室万个,其中非营利性医疗机构万个,营利性医疗机构万个。医疗机构中医院个,社区卫生服务中心站万个,农村乡镇卫生院万个......”

8、“.....医院社区卫生服务中心站妇幼保健机构数有所增加,卫生院专科疾病防治机构数略微减少见表。表全国卫生机构及床位数卫生机构总数个内医院小计卫生部门医院卫生院农村乡镇卫生院门诊部诊所医务室卫生所私人办诊所疗养院社区卫生服务中心站妇幼保健院所站专科防治院所站疾病预防控制中心卫生监督所医学科研机构医疗机构床位数张其中医院卫生院每千人口医院卫生院床位张医院按等级分三级医院个其中三甲医院个,二级医院个,级医院个,未评定等级医院个。医院按床位数分张床位以下医院个,张医院个,张医院个,张医院个,张及以上医院个。十五时期,全国卫生机构总数减少见表,减少原因有三是政府机构改革后,药品检验机构国境卫生检疫所高等医药院校划归其他部门管理,从年起,卫生机构不再包括这类机构二是乡镇数减少,乡镇卫生院相应减少三是部分效益不好诊所卫生所和医务室自行关闭,机构数波动较大。但社区卫生服务中心站卫生监督所增加较快......”

9、“.....卫生院床位减少年末,全国医疗机构床位万张,其中非营利性医疗机构万张营利性医疗机构万张。医疗机构中医院床位占,卫生院床位占,其他医疗机构床位占。与上年比较,医院床位增加万张,卫生院床位减少张。年医院妇幼保健院和专科疾病防治院共有床位万张,床位数分科构成如下全科医疗科内科外科妇产科儿科眼科耳鼻咽喉科口腔科精神科传染科结核病科肿瘤科中医科含中西医结合科和民族医学科其他科室占。十五期间,医院床位数增加万张,卫生院床位减少万张。每千人口医院和卫生院床位由年张上升到年张。卫生人员总数增加年末,全国卫生人员总数万人,其中卫生技术人员万人,其他技术人员万人,管理人员万人,工勤人员万人。与上年比较,卫生人员增加万人增长,其中卫生技术人员增加万人增长,其他技术人员增加万人,管理人员减少万人,工勤人员减少万人。年末,全国执业医师及执业助理医师万人其中执业医师万人......”

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