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《TOP12企业发票自查报告范文2篇.doc文档免费在线阅读》修改意见稿

1、“.....二是联社机关暂收年劳动分红税万元未进行处置。三是信用社基金会并入的农行扶贫贷款有万元未查明原因进行处置。联社说明年终决算信用社未划上来,实际只欠万元,有隐匿存款的现象。经查,我联社等个信用社在科目隐匿存款万元。是联社机关科目应付各项风险金账户中联社收各信用社年多预提的各项考核奖万元,年未划回相应的信用社进入损益核算,二是牌楼信用社抵贷资产租金收入万元未纳入当年收入,而是摆在科目。费用开支账务处理不规范费用列支账户归属不准。是在印刷费中列支客户座谈会开支费用。营业部年月日在印刷费中列支客户座谈会购印刷品费万元二是在公杂费中列支客户座谈会开支费用。营业部年月日在公杂费中列支客户座谈会购文具费万元三是公杂费中列有修理费。营业部年月日在公杂费中列支室内局部装饰费户座谈会购印刷品费万元二是在公杂费中列支客户座谈会开支费用......”

2、“.....营业部年月日在公杂费中列支室内局部装饰费入损益核算,二是牌楼信用社抵贷资产租金收入万元未纳入当年收入,而是摆在科目。费用开支账务处理不规范费用列支账户归属不准。是在印刷费中列支客户座谈会开支费用。营业部年月日在印刷费中列支客际只欠万元,有隐匿存款的现象。经查,我联社等个信用社在科目隐匿存款万元。是联社机关科目应付各项风险金账户中联社收各信用社年多预提的各项考核奖万元,年未划回相应的信用社进金不够支付退休职工的医药费和补差工资而形成。二是联社机关暂收年劳动分红税万元未进行处置。三是信用社基金会并入的农行扶贫贷款有万元未查明原因进行处置。联社说明年终决算信用社未划上来,实的材料款万元未在当年摊销进入损益。其他应付款处理不及时。全辖共有余额万元。主要存在是联社机关养老金统筹账户红字金额万元应逐年摊销未摊销,形成原因主要是历年提取的养老保险用社万元,现基本无法收回......”

3、“.....二是联社机关历年应下划万元,调增项目及时清理和处置,金额万元。是该科目实际损失额达万元,损失款项未进行处置其中各社垫付历年诉讼万元联社营业部万元牌楼信用社万元,分水信,实际核销万元,少核销万元年末各项风险资产余额为万元,呆账准备金余额应达到万元,实际余额为万元,多计提呆账准备金万元。效益奖计提有误。年账面利润上划集中使用,由信用社据实列支。又于当天用科目管理部门统筹基金冲减科目业务宣传费万元。费用计提不够准确呆账准备少核销多计提。全辖年初余额万元,当年应核销万元现余万元,检查结束时已责成我联社销户,并将余款纳入联社大账管理。二是当年开支的费用未纳入当期损益核算。如联社机关年月日将开支的广告费万元在管理部门统筹基金宣传费科目列支联社规定将单号码为,于年月日支取,本息合计万元......”

4、“.....户名,账号为。年月日转存存款结息元,付利息所得税元,实际余额万元。年月至年月共计支出笔,金额万元,至月日该账户所家具,万元预付联社招待所装饰款。年月日我联社营业部在低值易耗品摊嘶Я兄Ч喊旃闷芬慌金额万元,附件为开出的发票二张,通过社内往来转入存入活期储蓄存款,存款人名字为,储蓄存共计万元,未纳入当年费用科目进行核算,而在联社科目往年计提的建房款中列支万元,在联社账外储蓄存单账户中列支万元。其中万元冲销了垫支的家具款,万元购置联社招待我联社在内部管理和核算上也还存在定的不足。二存在的问题财务上存在的问题部分费用支出未进入当期成本。是当年购置的办公设施办公家具多功能显示屏等支付的安全防卫费防弹玻璃防盗门等,立足改革和发展两不误,采取系列行之有效的措施和办法,取得了定的成绩。总的来看,业务经营状况发展较好,出现了存贷两旺的局面,信用社的实力进步得到了增强......”

5、“.....各项经营成果较为真实,但账面利润万元,比上年减少万元,完成市联社计划的。贷款收息率,营业费用率,人均费用万元,资本充足率为,固定资产占比为。检查认为,年我联社针对本地区实际情况,其中贷款利息收入万元,手续费收入万元财务支出万元,比上年增加万元,增长其中存款利息支出万元,营业费用万元,手续费支出万元全辖实现账,其中贷款利息收入万元,手续费收入万元财务支出万元,比上年增加万元,增长其中存款利息支出万元,营业费用万元,手续费支出万元全辖实现账面利润万元,比上年减少万元,完成市联社计划的。贷款收息率,营业费用率,人均费用万元,资本充足率为,固定资产占比为。检查认为,年我联社针对本地区实际情况,立足改革和发展两不误,采取系列行之有效的措施和办法,取得了定的成绩。总的来看,业务经营状况发展较好,出现了存贷两旺的局面,信用社的实力进步得到了增强,信誉得到了提升,各项经营成果较为真实......”

6、“.....二存在的问题财务上存在的问题部分费用支出未进入当期成本。是当年购置的办公设施办公家具多功能显示屏等支付的安全防卫费防弹玻璃防盗门等共计万元,未纳入当年费用科目进行核算,而在联社科目往年计提的建房款中列支万元,在联社账外储蓄存单账户中列支万元。其中万元冲销了垫支的家具款,万元购置联社招待所家具,万元预付联社招待所装饰款。年月日我联社营业部在低值易耗品摊嘶Я兄Ч喊旃闷芬慌金额万元,附件为开出的发票二张,通过社内往来转入存入活期储蓄存款,存款人名字为,储蓄存单号码为,于年月日支取,本息合计万元,在营业部存入活期储蓄存款户,户名,账号为。年月日转存存款结息元,付利息所得税元,实际余额万元。年月至年月共计支出笔,金额万元,至月日该账户现余万元,检查结束时已责成我联社销户,并将余款纳入联社大账管理。二是当年开支的费用未纳入当期损益核算......”

7、“.....由信用社据实列支。又于当天用科目管理部门统筹基金冲减科目业务宣传费万元。费用计提不够准确呆账准备少核销多计提。全辖年初余额万元,当年应核销万元,实际核销万元,少核销万元年末各项风险资产余额为万元,呆账准备金余额应达到万元,实际余额为万元,多计提呆账准备金万元。效益奖计提有误。年账面利润万元,调增项目及时清理和处置,金额万元。是该科目实际损失额达万元,损失款项未进行处置其中各社垫付历年诉讼万元联社营业部万元牌楼信用社万元,分水信用社万元,现基本无法收回,已损失个信用社发生的经济案件损失万元两个信用社分别于年和年违规操作存款业务和违规为企业承诺担保贷款导致被法院强制执行万元。二是联社机关历年应下划的材料款万元未在当年摊销进入损益。其他应付款处理不及时。全辖共有余额万元......”

8、“.....形成原因主要是历年提取的养老保险金不够支付退休职工的医药费和补差工资而形成。二是联社机关暂收年劳动分红税万元未进行处置。三是信用社基金会并入的农行扶贫贷款有万元未查明原因进行处置。联社说明年终决算信用社未划上来,实际只欠万元,有隐匿存款的现象。经查,我联社等个信用社在科目隐匿存款万元。是联社机关科目应付各项风险金账户中联社收各信用社年多预提的各项考核奖万元,年未划回相应的信用社进入损益核算,二是牌楼信用社抵贷资产租金收入万元未纳入当年收入,而是摆在科目。费用开支账务处理不规范费用列支账户归属不准。是在印刷费中列支客户座谈会开支费用。营业部年月日在印刷费中列支客户座谈会购印刷品费万元二是在公杂费中列支客户座谈会开支费用。营业部年月日在公杂费中列支客户座谈会购文具费万元三是公杂费中列有修理费。营业部年月日在公杂费中列支室内局部装饰费万元四是在其他费用中列有医疗保险费......”

9、“.....费用列支附件资料不齐不合规。如信用社年月日在代办手续中列支元收贷手续费无收贷清单,附件是劳务发票。税务自查报告,就是将税务机关认为可能有问题的事项,用书面文字给予解释说明。般只要简单的介绍下相关情况,更类似于情况说明。般税务应该给你发个正式的函,具体说明你要自查的问题,然后规定你交自查报告的具体日期。有的时候他们比较懒或认为不存在严重的问题,就口头通知你写个自查报告就可以。大概的格式自查报告第行居中,然后第二行开始列明他让你自查的问题然后简单解释千万不要太多字然后右下角写你公司名称,日期然后加盖公章。如果是税务局发的函,还要在那个上面签字,证明你在规定日期内交了自查报告,如果税务认可了就基本没有事情了,如果他认为你的自查报告不合理,则会到贵公司进行查账。不同行业的税负不样......”

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