1、“.....级子公司设财务中心或财务处,家上市公司设立财务处,其他二级子公司直属单位设财务科,车间设专职或兼职核算员。目前,集团共有财会人员人,全部实行持证上岗。第二节拥有经验丰富和专业水平较高财务管理队伍集团在行业经营管理方面有明显优势,具有较为完善公司治理结构,。第三节建立健全了财务管理制度为规范财务管理,加强财务制度建设,集团财务部自年成立以来,围绕集团发展战略财务管控体系及财务管理职能,现金等价物余额六期末现金及现金等价物余额第五节产业整合与改革集团自年月成立以来,积极推进内部整合,年月,实现了人力资源统管理年月,成立了资金中心采购中心销售中心和运行协调中心,标志着公司进入核心业务实质性整合阶段。同时,集团积极筹划主业资产重组事宜,推动内部整合深化。根据规划,集团将加快对关键资源及核心业务整合,包括统发展规划统产业布局调整重大产品结构调整重大投资决策新业务领域进入等重大战略问题统创新体系建设与管理,形成集团内统制度创新技术创新和管理创新体系统财务和资金管理......”。
2、“.....建立了集团现金池统营销体制,整合主业营销业务,实现购销协同生产协同物流协同管理协同统资源掌控,加快矿业资源整合,培育长期稳定原料基地统人力资源配臵,制定实施统领导干部管理制度和人力资源开发管理制度统企业文化,形成统企业核心价值观企业使命企业愿景企业精神经营理念。集团有限公司设立财务公司可行性研究报告第三章我国行业现状及国家产业政策第节我国行业发展现状。第二节国家产业政策。第三节集团所属产业状况集团是我国特大型企业,等产品在国内市场享有较高知名度和市场占有率,部分产品已形成了国内领先优势。集团肩负着产业由大变强历史使命组建集团是省委省政府适应国际国内业发展形势,落实科学发展观解决工业发展面临问题,实现工业可持续发展做出重大战略决策二集团符合国家产业政策有关规定第四章集团发展现状及发展前景第节集团生产经营状况集团是我国特大型联合企业,第二节集团在同行业中处于领先地位集团处于我国行业龙头地位集团作为国内特大型生产企业之,是......”。
3、“.....。二技术创新走在行业前列集团建成了第套。三产品市场优势突出集团作为国内特大型生产企业之,在产能规模方面具有比较优势,且产品种类齐全。集团竞争优势在于是。二是。三是。四产业板块具有较强竞争优势集团主要分为三大业务板块。集团有限公司设立财务公司可行性研究报告板块。板块。板块。第三节集团中长期发展规划集团规划总体目标是建设现代化具有国际竞争力世界流强企集团阶段发展目标按照边淘汰边发展边提高规划实施步骤,确立了三个发展阶段第阶段为第二阶段为第三阶段为。发展战略。二发展规划三主要业务经营目标。第五章集团现金流量分析与预测第节现金流量规模近年来,经过改革和良好市场化运作,集团已初步形成了三大业务板块。集团成员单位经济往来密切,结算范围广阔,资金流量非常可观。表集团现金流量表单位万元年份年月末现金总流量二现金流入经营活动现金流入投资活动现金流入筹资活动现金流入三现金流出经营活动产生现金流出投资活动产生现金流出筹资活动产生现金流出四现金净流量第二节现金流量特点及规律集团现金流量大......”。
4、“.....现金流入流出结构良好,因此,集团设立财务公司,能够进步提升对集团现金集中管理力度,提高集团资金管理水平和资金使用效率。现金流量巨大稳定根据表可以看出,集团自成立以来现金流量大,并保持了稳定规模。年现金总流量均超过亿元,即使在年产品受金融危机影响大幅下降形势下,资金流量仍然高达集团有限公司设立财务公司可行性研究报告亿元,充分说明集团现金流相对稳定。随着后续行业好转及集团业务量持续扩大,集团现金流将持续增长。流入结构符合筹建财务公司要求经营性活动现金流量占比较大,满足财务公司资金来源要求。分析集团年现金流入,现金流入来自经营性活动,说明集团主业经营活动稳定。筹资性活动相对较大,为财务公司后续盈利创造空间。根据现金流量结构图见下图可以看出,现金流入来自筹资性活动。前期集团有较多银行类资金流入与年集团所属成员单位项目建设有密切关系,期间集团建设了较多符合国家产业政策项目及循环经济项目。正是由于这种筹资性活动资金存在,为集团后续经营提供了种模式,可以充分利用财务公司优势......”。
5、“.....获取合理盈利。现金流量结构图经营活动现金流入投资活动现金流入筹资活动现金流入资金结算货币品种及种类多,满足财务公司多样化运作需求。第三节集团未来六年现金流量预测未来几年,集团营业额将呈持续增长趋势,公司现金流量将稳步增长。日益增长巨大现金流量,无疑为财务公司提供了很好资金保证和巨大资金运作与配臵空间。表集团现金流量预测表单位万元根据以上预测可以看出,集团未来现金流量巨大,并呈现持续增长态势,其流量结构也符合集团经营发展实际情况。仅从总年份现金总流量二现金流入经营活动现金流入投资活动现金流入筹资活动现金流入三现金流出经营活动现金流出投资活动现金流出筹资活动现金流出四现金净流量其中经营性活动净流量投资性活动净流量筹资性活动净流量集团有限公司设立财务公司可行性研究报告流量看,集团现金流将稳步增长经营性活动与筹资性活动现金净流量结构图经营活动现金净流量筹资活动现金净流量第六章集团财务管理和资金管理经验现金总流量预测第节实行集中统集团财务管理体制集团按照现代企业制度要求......”。
6、“.....实行母子公司体制三级管理模式集团公司设财务部,级子公司设财务中心或财务处,家上市公司设立财务处,其他二级子公司直属单位设财务科,车间设专职或兼职核算员。目前,集团共有财会人员人,全部实行持证上岗。第二节拥有经验丰富和专业水平较高财务管理队伍集团在行业经营管理方面有明显优势,具有较为完善公司治理结构,。第三节建立健全了财务管理制度为规范财务管理,加强财务制度建设,集团财务部自年成立以来,围绕集团发展战略财务管控体系及财务管理职能,展票据承兑与贴现业务,具有天然优势。财务公司比较及时和详细了解集团及成员单位经营情况,对各成员单位流动资金也有较强控制力,开展承兑汇票与贴现业务风险相对较小更安全。财务公司通过建立票据池,加强票据集中管理,还可以汇票办理再贴现及转贴现,既可降低贴现率,提高收益,又可融通资金,满足成员单位生产经营临时性资金需求。五逐步发展其他中间业务在监管部门许可范围内,积极创造条件,开展业务创新......”。
7、“.....试行办理担保业务同业拆借等业务。六财务公司业务量预测按照中国银监会企业集团财务公司管理办法有关规定,结合集团结算中心模拟财务公司运行相关数据,参照集团当前有关财务数据和十五战略规划,对集团财务有限公司年财务状况和年度经营情况进行了预测。营业收入预测存款利息收入。成员单位存放财务公司存款按活期利率计算现行利率水平,财务公司存放银行按同业存放利率计算,其中按照年期定期存款利率计算,按照活期存款利率计算。年预计存款利息收入万元。存款准备金利息收入。按存款余额计算,利率按照人民银行规定计算利息,年预计平均准备金余额为集团有限公司设立财务公司可行性研究报告亿元,预计利息收入为万元。年实现全部金融机构往来收入为万元同业存款利息收入上交存款准备金利息收入。贷款利息收入。财务公司贷款额度按照年按账面资金余额向成员单位放贷,贷款利率按年期贷款基准利率计算现行年期利率水平,年预计发放贷款亿元,预计利息收入为万元。手续费收入。公司为成员单位办理银行承兑汇票,收取手续费......”。
8、“.....预计年开票手续费收入为万元。公司统代理集团及成员单位保险业务,保险代理费按收取,由保险公司支付。按照集团公司年固定资产价值亿元计算净值在建工程,年度保险费支出按万元计算综合险按照,机损险按照,手续费收入为万元。按银行收取手续费标准计算,根据年财务费用中金融机构手续费测算,年财务公司手续费收入为万元。其他业务收入。公司为成员单位办理贴现后,再将贴现票据送到商业银行办理转贴现,收取贴现利差。年按亿元计算,预计贴现利差收入均为万元。财务顾问收入,年预计收入万元,以后每年以万元递增。二营业支出预测利息支出。年吸收成员单位存款预计亿元,按照活期利率计算,预计利息支出为万元,年随着现金净流量增加,将逐渐增加,预计年吸收成员单位存款亿元,预计利息支出为万元。营业费用。房租费用暂未考虑。工资费用。财务公司设资金计划部信贷业务部等个部室,编制为人。按目前公司工资水平计算,年工资费用为万元人万人,预计自年开始每年增加人。办公费用开办费按每人万元计算仅在年发生计算,办公费按照年营业收入计算......”。
9、“.....预计办公费用为万元。年营业费用为万元万万万。固定资产及折旧费用公司成立之初服务器及软件及办公设施支出为万元,按年计提折旧,无残值。年折旧费用为万元。税金年营业税及附加按计算,年营业税金及附加为万元。呆账准备金按贷款余额计算,年预计发放贷款亿元,预计年呆账准备金为万元。表年财务公司业务量及盈利预测表单位万元项目年年年年年营业收入发放贷款利息收入上存人民银行利息收入集团有限公司设立财务公司可行性研究报告项目年年年年年金融机构同业存款利息收入手续费收入其他营业收入二营业支出利息支出营业费用固定资产折旧呆帐准备支出其他营业支出三营业税金及附加四营业利润加投资收益营业外收入以前年度损益调整减营业外支出五利润总额减所得税六净利润七基本业务量注册资本金吸收成员单位存款成员单位库存票据量财务公司发放贷款量财务公司资金上存同业财务公司上交存款准备金财务公司票据贴现量结束语在充满希望与挑战年,广大人正以新视野新思维,积极作为,凝聚力量,艰苦拼搏,为开创集团工作新局面......”。
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