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生产果汁、饮料项目可行性研究报告投资建议书doc文档(84页) 生产果汁、饮料项目可行性研究报告投资建议书doc文档(84页)

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《生产果汁、饮料项目可行性研究报告投资建议书doc文档(84页)》修改意见稿

1、“.....成为居家旅行酒宴之佳品。同时随着饮料消费市场日益多样化,逐步形成了几大类消费群体。不同饮料群体有着不同饮料消费需求,高度细分化市场为饮料企业进行市场拓展提供无限空间。随着人们物质生活改善和对消费品品质不断追求,各类快速消费品生产厂商在不断推陈出新同时,更多则是考虑消费者品味和身心健康,于是诸如自然清新健康等产品诉求便成为各家企业纷纷推出类似产品主要依据。顶津公司根据对市场发展趋势分析,曾针对目标人群对饮料口味需求,推出调味茶饮料系列,口味涵盖了绿茶冰红茶冰绿茶乌龙茶柠檬茶等,深受消费者喜爱。顶津公司提出本项目建设,希望通过引进新生产设备来调整产品结构,提高饮料生产产能保证质量和降低成本,满足不同消费群体需求。因此,项目建设是满足人民不断增长物质生活需要。是增强企业竞争力需要目前食品及饮料市场竞争日趋激烈,饮料企业面临严峻挑战。方面,外国资本进入我国饮料工业十分活跃,利用其技术和资金优势,争夺国内市场,提高市场垄断能力......”

2、“.....另方面,很多国家提高进口食品检测标准,食品国际贸易技术门槛和环保要求趋于增强,有成为保护本国产业非关税贸易壁垒涉及产品范围会越来越广,监管措施越来越具体,我国食品出口面临阻力增大。针对市场竞争要求,中国饮料工业协会认为,我国饮料企业综合实力偏弱,从企业品牌和产品品牌内涵方面均不足。从我国经济发展要求及进入世贸组织运行情况来看,饮料工业产品更新换代及新产品开发速度尚难满足不断增长变化市场需求。我国饮料行业既是个与人民生活密切相关具有较大发展潜力行业,又是个发展历史较短基础和实力都还比较薄弱行业,而且这个行业还面临着国内外竞争比较激烈市场环境。武汉顶津食品有限公司经过几年发展,产品在市场上有较好声誉,在管理技术上均有相当实力,取得了较好经济效益和社会效益。但随着饮料行业快速发展,企业必须加快发展速度,以顺应行业发展趋势。高水平饮料机械是发展饮料工业必备手段,性能优良符合食品卫生规范装备是保证生产出优质卫生饮料必备条件。因此,顶津公司在激烈市场竞争中......”

3、“.....全面提升顶津企业工艺装备水平,提高产品结构调整水平及高附加值产品产量。本项目实施将紧跟国际及我国软饮料行业发展方向,开发生产新型茶饮料果汁饮料等高附加值软饮料系列产品,满足各年龄层次软饮料市场需要。本项目实施,是提高企业自主创新技术水平,增强企业核心竞争力需要。编制可行性报告依据国家及湖北省武汉市有关政策及规定。武汉顶津食品有限公司提供有关基础资料。武汉顶津食品有限公司与武汉市技术经济工程咨询中心签订咨询委托书。可行性研究范围项目实施必要性及企业承担能力分析。对产品市场工艺方案土建及公用配套设施等进行分析。工程投资估算项目实施后经济效益分析项目概况项目名称二期饮品车间建设项目项目承担企业武汉顶津食品有限公司项目建设地址武汉经济技术开发区珠山湖大道号项目建设目标武汉顶津食品有限公司根据食品饮料行业市场发展趋势,在充分利用企业现有资源基础上,通过新建厂房引进及新增技术先进设备及装置,全面提升企业工艺装备水平。根据市场需求调整产品结构......”

4、“.....从而降低生产成本,提高市场份额增强企业核心竞争能力,提高企业经济效益和社会效益。产品方案及建设规模本项目产品为茶饮料及果汁饮料。项目实施投产后,达产年形成年新增茶饮料万箱重吨果汁饮料万箱重吨规模。项目主要内容在武汉经济技术开发区珠山湖大道,武汉顶津食品有限公司厂区东北侧征地平方米约合亩新建二期饮品生产车间污水处理站及锅炉房等,总建筑面积新增进口饮料生产线条其中无菌线条热充线条,购置生产线配套设备台套。配套供电给排水消防道路绿化及环保等设施。建设期及生产规模本项目预计建设期为个月。根据市场需求及近期目标,本项目达产年形成年新增茶饮料万箱重吨果汁饮料万箱重吨生产纲领。投资及来源本项目总投资万元,其中固定资产投资万元,新增铺底流动资金万元。资金来源为本项目总投资所需资金由企业自筹解决。经济效益测算本项目本着产销平衡原则测算,预计达产年新增销售收入万元,新增税金万元,在摊销完递延资产后正常生产年份利润总额为万元。可行性研究主要数据关于研究结果有关经济数据见表......”

5、“.....在充分利用企业现有资源基础上,通过新建厂房引进及新增技术先进设备及装置......”

6、“.....根据市场需求调整产品结构,扩大茶果汁饮料生产规模,从而降低生产成本,提高市场份额增强企业核心竞争能力,提高企业经济效益和社会效益,符合国家产业政策。项目符合国家十五行业规划改造提升产业结构,必须紧紧抓住技术装备更新工艺创新产品创新等关键环节,尽快改变传统工业以中低档加工为主现状要求。因此,项目建设是必要。随着社会进步和人们生活水平提高,饮料已从昔日生活奢侈品转为日常生活必需品,市场需求日渐扩大。项目实施单位已建立了顺畅通达销售网络和售后服务体系,产品具有较高信誉与知名度。因此,项目市场前景良好,产品销路有保障。本项目按照食品行业发展趋势要求,先进标准化生产厂房,引进及新增技术先进工艺设备,以提高生产规模和保证产品质量。本项目新增设备及装置工艺成熟,技术方案是可行。项目建设方案具有技术前瞻性和经济合理性,能适应我国饮料行业发展趋势,满足项目目标要求。本项目本着产销平衡原则测算,预计达产年新增销售收入万元,新增税金万元,在摊销完递延资产后正常生产年份利润总额为万元......”

7、“.....盈亏平衡点为,有定抗风险能力。建议武汉顶津食品有限公司应高度重视二期饮品车间建设项目,组建项目实施工作专班,分工负责,密切配合,并提前做好厂区车间及公用配套设施设备招投标等前期工作,保证实施进度和施工质量,确保项目按预期目标实现。同时,建议上级部门对本项目建设在资金上给予支持。武汉顶津食品有限公司应进步适应现代化经营模式转换要求,采用先进技术管理方式,缩短产品生产周期,减少单位产品制造工时和管理成本,降低材料和人员消耗,以降低产品成本,提高综合生产能力,提高经济效益和社会效益。同时,企业应进步拓展市场,以取得预期经济效益。二市场预测市场需求分析十五期间,中国着重调整饮料产品结构,降低碳酸饮料比例。饮料行业生产总量继续提高,重点发展果蔬汁饮料植物蛋白饮料和茶饮料等产品,适度发展瓶罐装饮用矿泉水,逐步降低可乐等碳酸类饮料发展。因此在利好政策推动下,未来几年将是软饮料行业框架结构重构时期,功能饮料果汁饮料茶饮料等健康饮料将组成框架结构主体。追求健康价值......”

8、“.....中国饮料企业在未来相当长时间内将面临更为案有关数据企业提供有关资料项目相关调查资料项目计算期本项目计算期定为年,其中建设期年个月,生产期年个月本项目预计建设期为个月,建成后投产当年即计算期第年生产负荷达到设计能力,第年生产负荷达到设计能力,第年生产负荷设计能力。计算财务效益项目投入总资金按国家有关部门关于项目投入总资金有关规定,本项目用以测算经济效益项目投入总资金为万元,以万元为基数计算财务效益指标。财务基准收益率根据建设项目经济评价方法与参数第三版中所对应行业财务基准折现率标准,并结合目前行业现状,本项目行业财务基准收益率设定为,资本金税后财务基准折现率设定为。营业收入税金测算产品销售价格本项目产品销售价格,按企业提供综合平均不含税销售价格测算茶饮料元箱果汁饮料元箱产品营业收入测算按以上产品销售价格及本项目分年生产纲领测算,预计本项目达产年份计算期第年不含税营业收入为万元含税为万元,见附表。营业税金及附加测算本项目产品增值税税率,达产年新增增值税为万元......”

9、“.....平抑物价基金地方教育发展基金分别按销售收入估算。达产年新增各种附加税合计为万元,见附表。总成本费用测算根据现行财务制度规定,企业总成本按产品生产成本及管理费用财务费用销售费用等期间费用计算。为便于本项目财务测算及评价,本报告依据投资项目可行性研究指南及投资项目经济咨询评估指南方法,将上述费用中相同各项费用归并后,按外购原材料费外购燃料动力费工资及福利费制造费用含折旧费修理费等财务费用营业费用等成本要素进行测算。产品生产成本测算本次测算直接材料成本由原材料辅助材料燃料动力等部分组成。单位产品直接材料成本由企业提供,价格为近期市场价均不含增值税。根据企业提供有关资料,本项目达产年外购原材料成本为万元。本项目达产年外购燃料动力成本为万元。工资福利费本项目劳动定员为人,其中直接生产及辅助人员人技术人员人管理人员人。职工工资成本以企业目前工资水平测算直接生产及辅助人员万元年,技术人员万元年管理及销售人员万元年,福利费为职工工资......”

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