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某机床集团有限责任公司质量手册 某机床集团有限责任公司质量手册

格式:word 上传:2022-06-24 19:35:42

《某机床集团有限责任公司质量手册》修改意见稿

1、“.....特制定和发布公司的质量方针和质量目标,望公司全体员工贯彻执行。公司质量方针质量第,精心作业持续改进,顾客满意。公司质量目标政府主管质量部门质量抽查合格率。重大质量事故发生率为。安全文明生产,生产运行正常......”

2、“.....积极组织技术创新工作,实施项目不少于项。产品顾客满意率在以上。总经理年月日此页需换为手签页公司质量方针和质量目标版本章号修改状态共页第页各部门质量目标的分解总经理办公室作好文件发放回收等控制工作,受控文件有效率达到。人力资源部持证上岗率。分层次培训人员达到以上。总工程师办公室积极组织各单位进行技术创新工作,实施项目不少于项。政府主管质量部门产品质量抽查合格率。计量器具周期检定率。严格执行标准和公司质量管理体系文件规定,加强过程质量控制。运部重大设备安全事故发生率为。杜绝重特大伤亡事故,杜绝人以上急性中毒事故的发生。确保公司计算机设备网络的正常运行。厂政府和公司质量主管部门产品质量抽查合格率。重大质量事故发生率为。主要原材料进厂检验率。低铬产品白产品粗磨粒产品微粉系列产品氧化铝含量达以上。产品顾客满意率在以上......”

3、“.....重大质量事故发生率为。主要原材料进厂检验率。产品废品率。产品顾客满意率在以上。公司制定了质量目标分解与考核细则,由总工办汇总报运营管理部实施考核对存在问题分析原因,采取纠正预防措施。公司质量手册的管理版本章号修改状态共页第页本手册按照质量管理体系标准要求产品生产许可证实施细则的相关要求编写,覆盖产品的设计开发生产销售和服务全过程。本手册作为本公司质量管理体系的实施大纲,各有关质量管理文件应与其保持致,全体员工必须遵照执行。本手册由总工办负责组织编写,管理者代表审核,总经理批准后颁布实施,总经办负责管理。本手册分为受控和非受控版本。受控版本加盖受控印章和相应编号,并对持有者登记,非受控版本不加盖受控印章,总经办负责发放和登记。总工办定期组织对本手册的适宜性有效性充分性进行评审,必要时予以修改,经管理者代表审核,总经理批准后生效。每次修改均应填写附录的修改记录,并用表示章节号......”

4、“.....修改仅限于受控类手册。本手册未经总经理批准,任何人不得转借或复制。否则将追究当事人的责任。本手册由管理者代表负责解释。公司手册使用范围版本章号修改状态共页第页目的本手册依据质量管理体系标准的要求编写,用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品,通过质量管理体系的有效运行和持续改进达到顾客满意。适用范围本手册描述的质量管理体系要求适用于公司产品的生产销售和服务全过程,并适用于下列情况在合同环境下,向顾客提供质量管理保证进行质量管理体系审核生产许可证实地核查时,向第三方提供审核的依据本手册可以做为员工培训的教材......”

5、“.....随着质量管理体系的变化及质量方针和质量目标的变化,及时修订质量管理体系文件,确保文件的有效性充分性和适宜性文件的祥略程度按照本公司的规模产品类型过程复杂程度等具体情况制定,并切合实际,便于理解应用文件可采用纸张磁盘样品等任何形式或类型的媒介,并按文件控制程序的有关规定管理。公司质量管理体系版本章号修改状态共页第页质量手册质量手册主要包括以下内容阐述了质量管理体系覆盖范围,手册无删减制定并颁布了公司质量方针和质量目标明确了组织机构及职责权限形成了程序文件并对其引用对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。文件控制控制要求本公司制订并实施文件控制程序......”

6、“.....以确保各有关场所使用有效版本的文件。主要对以下方面进行控制文件的审批和发布文件的评审和更新文件的更改和现行状态的识别建立有效文件清单,以防止使用失效或作废的文件,文件的使用场所都应得到适用文件的有效版本确保文件保持清晰,易于识别对外来文件识别其适用性,并控制分发,确保其有效性。文件控制程序文件控制程序目的对于质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。适用范围本程序适用于本公司质量管理体系运行过程中的有关文件。职责总经理负责批准发布质量管理手册。总工办负责组织制修订质量管理手册和工艺技术文件。公司质量管理体系版本章号修改状态共页第页生产经营单位负责生产设备类文件的编制修订,运营管理部等有关部门审议,分管领导批准后向运营管理部备案......”

7、“.....并建立相应记录。工作程序质量管理体系文件的分类及编号质量管理体系文件的分类见的规定。文件的编号质量管理手册发布年代手册拼音缩写公司名称代号文件类别技术文件发布年代文件顺序号各类技术文件编号技术文件代号管理文件发布年份文件顺序号各单位名称代号公司质量管理体系版本章号修改状态共页第页质量记录记录顺序号对应标准章条号质量记录代号公司名称代号文件的编写审核批准和发放质量管理手册由总工办负责组织编写,管理者代表审核,总经理批准发布,由总经办负责登记发放。工艺技术文件由生产厂负责组织编写,生产厂负责人和总工办相关人员审核,报分管副总经理批准,由总经办负责登记发放。设备管理文件由生产厂负责组织编写,生产厂负责人和运管部相关人员审核,报分管副总经理批准,由总经办负责登记发放。各部门的管理文件由各部门负责组织编写,经部门负责人审核,报分管领导批准由各部门文件管理员负责登记发放......”

8、“.....并填写文件发放领用记录表,确保文件使用的各场所都能随时得到相应文件的有效版本。外来技术类文件由总工办负责人评审其有效性,总经办负责登记发放。文件的受控状态文件分为受控和非受控两大类。所有受控文件必须在文件封面加盖受控印章,并注明分发号。文件的评审当公司质量管理体系因组织结构产品工作流程法律法规等情况发生改变而变化时,组织编写文件的各部门,必须对原文件进行评审,对原文件的不适宜性进行修改。公司质量管理体系版本章号修改状态共页第页文件的更改或修改经评审文件需更改时,应由更改提出部门人填写文件更改申请单,说明更改原因,对重要的更改还应附有充分的证据。文件的更改原则上由原审核批准部门审批。当文件更改的内容每页不超过处,每处不超过个字时,用文件更改通知单的形式,按原文件发放领用记录表的范围发放,文件使用者根据文件更改通知单的要求在原文件上划改......”

9、“.....用文件更改通知单的形式,对更改的内容进行换页。文件经多次修改或进行修订时,应更换新版。对换页或更换新版的原文件,总经办必须从使用部门或使用人处收回,同时按规定发放更改批准后的文件,以确保文件的唯性。文件更改前为状态,第次更改为状态,第二次更改为状态,以此类推。文件进行换版,原版本文件作废,文件版本的顺序代号用等大写英文字母表示。文件的管理总经办建立文件有效版本目录,各单位建立本单位文件有效版本目录。在公司所用文件的任何场所上,文件使用人都能得到有效版本的文件。需要临时借阅文件的人员,写出借阅申请,经本单位负责人和总经办主任签字同意后,到总经办档案室借阅,并在指定之日内归还。文件使用人要爱护并妥善保管文件,不得在受控文件上乱涂乱画乱改,不得随意借用他人,不得随意复制,经发现按公司有关规定处理。文件的作废与销毁失效或作废文件由各单位文件管理员收回交总经办......”

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