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(项目规划)九江镇辉利大厦项目收购及装修改造项目投资立项规化方案(可行建议) (项目规划)九江镇辉利大厦项目收购及装修改造项目投资立项规化方案(可行建议)

格式:word 上传:2022-06-24 16:45:50

《(项目规划)九江镇辉利大厦项目收购及装修改造项目投资立项规化方案(可行建议)》修改意见稿

1、“.....先后筹建几家大型四星五星级酒店,受过培训,并获取此国际资格认证,能保证再投资项目规划再发展。辉利大厦项目评价辉利大厦地里位置属于中央商业区,交通方便,客源人流量大,对于吸引中高档次商务旅游客人和餐饮消费客人具有较好地理条件与环境条件。对酒店餐饮客房增加日租娱乐增加日场都会带来更多效益空间,如能再针对九江镇及周边区域酒店普遍硬件档次不高,管理滞后现状,加强自身硬件建设,加强服务营销,合理内部格局,改善车场环境及酒店外形象,将是个更具明显优势和竞争力商务旅游为主酒店。由于辉利大厦经营时间很长,而且后期属私人租赁经营,直无大改造装修,设施设备陈旧落后。从原有项目结构设计到现有功能都无法满足现代酒店经营需要,虽然如此,但辉利餐饮项目与客房开房率历年来直居高不下。核准通过,归档资料。未经允许,请勿外传,周边嘈杂,酒店紧靠公路,车场位置明显不足,无法满足经营需要。辉利大厦项目发展规划对辉利大厦办店思路与发展目标辉利大厦是于年月日开业......”

2、“.....是镇内最高建筑,也是镇内唯家星级酒店,收购后,我集团将扩大规模,提升品牌,改造装修,将辉利大酒店投资再发展,打造成家高端,以经营客房餐饮会议娱乐康乐为主标准四星级酒店,把现有经营面积扩大到万左右,并通过不断完善管理全面提升辉利形象,更好地为九江经济发展服务。二对辉利改造规划用五星级装修规格,四星级营业配置全面提升辉利各大营业部门,完善配套功能。原有停车场按规划部门要求建用地,下北市场可建用地,共计用地元元会议厅营业额为元。中餐厅综合营收额为日月营业收入约为日元,月元。三卡拉区营收预算容纳客位间房,约可容纳人营业时间次日食品成本饮料成本营业预算包房按日开房比率,平均消费元计算。间元天元卡拉区日营业额为元,月元四桑拿区营业收入预算容纳客位普通房间,贵宾房间。营业时间次日食物成本饮料成本赠送类列为费用每日消费间次次比率平均消费合计贵宾房净桑普通房合计桑拿区每日营业额为元,月元。桑拿区假日般无增长。五客房区营业收入预算容纳客位房间总数间......”

3、“.....食品成本饮料成本营业收入预算单位元房间类型房数间房价元间合计豪华单人房豪华双人房含行政楼层豪华套房含总统套房合计折扣优惠折计元天元入住率计元其它收入每日约元合计每日元客房经营收入合计日元月元开业前二个月营业收入预计达到正常营业情况,即元月,第三至四个月预计达到,即元月,第五个月起达到标准营业收入。六其它收入按月计娱乐区鲜花雪茄等营业出租项目收入元月娱乐部编外人员管理费元月桑拿部技师管理费元月合计元月七营业收入预算览表单位元部门日均营业收入月营业收入西餐厅中餐厅卡拉桑拿部客房部合计备注附有假日增长额未含加服务及营业外收入未含酒店附属配套项目收入。成本费用部分直接成本本预算中酒店综合毛利率,开业初期定为购货成本,即元营业毛利,即元工资费用......”

4、“.....万。元保险费。万元。元合计元注本节预算中百分比依据项目金额相对于营业总额所得比例,非固定比例。投资回报回报计算月计法每月净利润营业总额购货成本工资费用经营费用固定成本元每月净增现金流入为月净利月计提折旧月开办费摊销元二投资回报预算表按年计单位元营业收入购货成本人事费用基本开销固定成本年度净利折摊费回报年度净增现金流入营业分析以上预算以较为保守预估,主要原因是南海区酒店娱乐场所渐多,而本酒店期项目以餐饮做为营运重点,故在预算中依据酒店行业正常营业收益情况及周边社会生活指数基本标准,实际数据必须依据年度实际营业业绩再作修订二根据以上列表营业预测,如按五年营业稳定保持不变不含正常增长,五年现金净流入已达到元,平均年获利约元,以此推算,五年内可全数还贷,若能加强成本控制,进步加强业务销售拓展,以及注重硬件保养,完善软件服务质量,酒店营运必获成功。佛山市南海区丽景酒店有限公司年月日元,门禁系统万元,机房系统万元......”

5、“.....室外设计万元,监理费用万元,环保治理万元,造价咨询万元,主楼加固设计万元,设计万元。经营类用品置办费用投入万元电器类投入万元。经营设备用具类投入万元。布草类含制服投入万元。清洁用品类投入万元。玻璃瓷器类投入万元。金属制品及柜架类投入万元。指示系统类投入万元。印刷品及书报类投入万元。运输车辆含车辆服务车投入万元。后勤及办公费用类投入万元。衡器类投入万元。皮具类投入万元。开办费总投入万元人事万工资万伙食万元培训及招聘含培训配置万元。董事会费及各项招待费用万元。市场及考察费用万元。各类证照办理费用万元。员工及公益活动万元。交通及通讯费万元。宣传推广费万元。编外人员异地招聘费万元。酒店装缀万元。开业仪式及宴请万元。其他类万元。经营物资费总投计万元元银行代款利息月利率。万。元保险费。万元。元合计元注本节预算中百分比依据项目金额相对于营业总额所得比例,非固定比例......”

6、“.....主要原因是南海区酒店娱乐场所渐多,而本酒店期项目以餐饮做为营运重点,故在预算中依据酒店行业正常营业收益情况及周边社会生活指数基本标准,实际数据必须依据年度实际营业业绩再作修订二根据以上列表营业预测,如按五年营业稳定保持不变不含正常增长,五年现金净流入已达到元,平均年获利约元,以此推算,五年内可全数还贷,若能加强成本控制,进步加强业务销售拓展,以及注重硬件保养,完善软件服务质量,酒店营运必获成功。佛山市南海区丽景酒店有限公司年月日元,门禁系统万元,机房系统万元。建设工程其他费用投入万元室内设计万元,室外设计万元,监理费用万元,环保治理万元,造价咨询万元,主楼加固设计万元,设计万元。经营类用品置办费用投入万元电器类投入万元。经营设备用具类投入万元。布草类含制服投入万元。清洁用品类投入万元......”

7、“.....金属制品及柜架类投入万元。指示系统类投入万元。印刷品及书报类投入万元。运输车辆含车辆服务车投入万元。后勤及办公费用类投入万元。衡器类投入万元。皮具类投入万元。开办费总投入万元人事万工资万伙食万元培训及招聘含培训配置万元。董事会费及各项招待费用万元。市场及考察费用万元。各类证照办理费用万元。员工及公益活动万元。交通及通讯费万元。宣传推广费万元。编外人员异地招聘费万元。酒店装缀万元。开业仪式及宴请万元。其他类万元。经营物资费总投钢结构装饰投入万元。大厦玻璃幕墙新做金玻石材王室啡氟碳幕墙铝板投入万元。外墙景观灯光装饰效果灯光,投入万元。大厦新装日立电梯部,改装原有电梯部,投入万元。销售部康乐部前厅部管家部餐饮部保安部桑拿部工程部电脑部空调改造全部改用风冷模块热泵中央空调,投入万元。消防水电部分主楼装修投入万元。主楼装饰,投入万,约元。厨房设备投入万元。洗衣层设备工程投入万元。家具客房中西餐厅大堂会议室桑拿康乐公共部分合计投入万。强电系统再投入万元......”

8、“.....弱电系统再投入万元监控系统万元,有线电视万,电话系统万元,背景音乐系统万元,门禁系统万元,机房系统万元。建设工程其他费用投入万元室内设计万元,室外设计万元,监理费用万元,环保治理万元,造价咨询万元,主楼加固设计万元,设计万元。经营类用品置办费用投入万元电器类投入万元。经营设备用具类投入万元。布草类含制服投入万元。清洁用品类投入万元。玻璃瓷器类投入万元。金属制品及柜架类投入万元。指示系统类投入万元。印刷品及书报类投入万元。运输车辆含车辆服务车投入万元。后勤及办公费用类投入万元。衡器类投入万元。皮具类投入万元。开办费总投入万元人事万工资万伙食万元培训及招聘含培训配置万元。董事会费及各项招待费用万元。市场及考察费用万元。各类证照办理费用万元。员工及公益活动万元。交通及通讯费万元。宣传推广费万元。编外人员异地招聘费万元。酒店装缀万元。开业仪式及宴请万元。其他类万元。经营物资费总投入万元低值易耗品万元。食品原料辅料万元。酒水万元。其他万元......”

9、“.....二投资构成和资金筹措工程开办费等总费用万元,企业自筹万元。工程及设备费万元,银行贷款万元。还本付息计划项目贷款期年,本项目预计年月全面投入营业,本息均由经营收入归还。项目经济效益分析收入部分西餐厅营收预算容江隆集团概况简介江隆集团简介江隆集团有江隆鞋材实业公司丽景酒店佛山市华栢家具有限公司江荣贸易有限公司等企业,还拥有江隆香港有限公司等集工业实业商贸于体的经济实体,实力雄厚。是九江税收创造主要企业之,同时每年为国家解决了上千人的劳动就业。丽景酒店是江隆集团的分公司,隶属集团公司直辖管理经营的企业。得比例,非固定比例。投资回报回报计算月计法每月净利润营业总额购货成本工资费用经营费用固定成本元每月净增现金流入为月净利月计提折旧月开办费摊销元二投资回报预算表按年计单位元营业收入购货成本人事费用基本开销固定成本年度净利折摊费回报年度净增现金流入营业分析以上预算以较为保守预估,主要原因是南海区酒店娱乐场所渐多,而本酒店期项目以餐饮做为营运重点......”

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