帮帮文库

返回

质量体系内审工作总结报告2018 质量体系内审工作总结报告2018

格式:word 上传:2022-06-26 11:56:53

《质量体系内审工作总结报告2018》修改意见稿

1、“.....营造了全体员工参与的良好氛围,全体员工质量意识强,坚持以顾客为关注焦点。公司配备了必要的人力资源,完善了设备管理,优化了工艺条件,检测手记录控制项基础设施项必要时,获得作业指导书过程的监视和测量项,以上不合格项分布在方针质量目标,有效地实施了质量手册程序文件标准,结论为合格。本次内审各受审核方与审核组积极配合并主动提出问题,找差距,员工贯彻质量体系的自觉性不断问题的原则,根据我公司实际情况,省略了首次会议末次会议的程序。对管理的过程活动部门和场所。审核依据标准质量手册程序文物质量已处于受控状态。年公司产品整体质量,随着管理的提升和严格的质量把关,有了很大的改进证。各项不符合项均进行了整改......”

2、“.....我们下发了关于对年质量管理体系内审不符合项进行整改的通知。对内审中发现的项不符合项,做出了具体的整改工作安排和要求。理体系文件,适用的法律法规和顾审工作总结年质量管理体系内部审核报告年月日至月日,质量管理体系内部审核组对公司质量管理体系覆盖的六个质量体系内审工作总结强。希望各部门进步提高思想认识,将贯彻质量体系与企业的生存和发展紧密联系起来,确保质量管理体系在不断改进和完善中提高。综上所述,通过深入贯彻质量段较先进,对手册覆盖的产品形成各过有不合格事实应在月日前完成整改,由企业管理部组织跟踪验证。本次内审,公司领导对质量管理体系的建立实施个条款个部门,均为般不合格项,且呈分散状分布......”

3、“.....共查出不符合项项,具体见不符合项分布表附后。通过对不符合项的统计发现件第三层次文件合同相关法律法规等质量体系文件。审核综述本次内部质量体系审核采用质量体系内项项,存在问题个。年月门含三个车间和两个仓库进行现场审核。此次审核的目的是评价新质量管理体系符合审核准则的适宜性和有效性。此次审核的范围公司所有产品的设计满足顾客要求与法律法规的能力,已具有持续改进的机制。产品实有关部门按照年内审不符合项整改通知的要求,都在规定的时间内针对所存在的不符合项,进行了原因分析,制订了纠正措施综述本次内部质量体系审核采用滚动审核的方法,本着尽可能多发现问题......”

4、“.....没有对质量体系运行造成不良影响。需要说明的情况有两点第,不合格报告中的不合格事实及关键岗位操作人员观察现场活动查阅文件记录,收集了客观证据,共查出不符合项保持十分重视,营造了全体员工参与的良好氛围,全体员工质量意识强,坚持以顾客为关注焦点。公司配备了必要的人力资源,完善了设备管理,优化了工艺条件,检测手为发现部门,不定是责任部门。第二,因为审核是个抽样过程,不可能将受审核方的所有问题都查到,所以具有定的风险性,这就要求各单位举反三,对类似记录控制项基础设施项必要时,获得作业指导书过程的监视和测量项,以上不合格项分布在方针质量目标,有效地实施了质量手册程序文件及相关法律法规......”

5、“.....质量体系内审工作总结全文检验报告显示产品符合标准,结论为合格。本次内审各受审核方与审核组积极配合并主动提出问题,找差距,员工贯彻质量体系的自觉性不断问题的原则,根据我公司实际情况,省略了首次会议末次会议的程序。对管理层个科室个车间进行了审核,通过与领导层座谈,询问各部门负责人量管理体系的改进提供依据。审核范围产品涉及的过程活动部门和场所。审核依据标准质量手册程序文物质量已处于受控状态。年公司产品整体质量,随着管理的提升和严格的质量把关,有了很大的改进和提高。质管部质量体系内审工作总结。月日至日,综合管理部组织有关人员对不符合项的纠正整改措施进行了跟踪和效果验证......”

6、“.....此次内审所发现日,我们下发了关于对年质量管理体系内审不符合项进行整改的通知。对内审中发现的项不符合项,做出了具体的整改工作安排和要求。各务所涉及的公司各部门车间场所和过程。此次审核的依据是质量管理体系要求,公司质量管理体系文件,适用的法律法规和顾审工作总结年质量管理体系内部审核报告年月日至月日,质量管理体系内部审核组对公司质量管理体系覆盖的六个质量体系内审工作总结强。希望各部门进步提高思想认识,将贯彻质量体系与企业的生存和发展紧密联系起来,确保质量管理体系在不断改进和完善中提高。综上所述,通过深入贯彻质量段较先进,对手册覆盖的产品形成各过程严格控制,确保不合格品不出厂。公司产品质量稳定......”

7、“.....所有不合格事实应在月日前完成整改,由企业管理部组织跟踪验证。本次内审,公司领导对质量管理体系的建立实施个条款个部门,均为般不合格项,且呈分散状分布,没有对质量体系运行造成不良影响。需要说明的情况有两点第,不合格报告中的不合格事实及关键岗位操作人员观察现场活动查阅文件记录,收集了客观证据,共查出不符合项项,具体见不符合项分布表附后。通过对不符合项的统计发现件第三层次文件合同相关法律法规等质量体系文件。审核综述本次内部质量体系审核采用滚动审核的方法,本着尽可能多发现问题,尽早整质量管理体系内审审核报告审核目的检查我公司质量管理体系对标准的符合性及质量管理体系运行的有效性......”

8、“.....没有严重不符合项,没有区域性不合格,分布分散。公司质量管理体系已具有防止不合格,满足顾客要求与法律法规的能力,已具有持续改进的机制。产品实有关部门按照年内审不符合项整改通知的要求,都在规定的时间内针对所存在的不符合项,进行了原因分析,制订了纠正措施,并加以实施纠正和改进客要求。在五天的紧张有序的审核过程中,内部审核组得到了公司及各相关部门的配合和支持,共发现不符合项项,存在问题个。年月门含三个车间和两个仓库进行现场审核。此次审核的目的是评价新质量管理体系符合审核准则的适宜性和有效性。此次审核的范围公司所有产品的设计生产和服质量体系内手为发现部门,不定是责任部门。第二,因为审核是个抽样过程......”

9、“.....所以具有定的风险性,这就要求各单位举反三,对类似记录控制项实施了质量手册程序文件及相关法律法规,确保了质量管理体系的符合性和持续的有效性。质量体系内审工作总结全文检验报告显示产品符合标准,结论为合格。本次内次会议末次会议的程序。对管理层个科室个车间进行了审核,通过与领导层座谈,询问各部门负责人量管理体系的改进提供依据。审核范围产品涉及的过程活动部门和场所。审核严格的质量把关,有了很大的改进和提高。质管部质量体系内审工作总结。月日至日,综合管理部组织有关人员对不符合项的纠正整改措施进行了跟踪和效果验证。各项不符合项均进行了整改。出了具体的整改工作安排和要求。各务所涉及的公司各部门车间场所和过程......”

下一篇
温馨提示:手指轻点页面,可唤醒全屏阅读模式,左右滑动可以翻页。
质量体系内审工作总结报告.doc预览图(1)
1 页 / 共 4
质量体系内审工作总结报告.doc预览图(2)
2 页 / 共 4
质量体系内审工作总结报告.doc预览图(3)
3 页 / 共 4
质量体系内审工作总结报告.doc预览图(4)
4 页 / 共 4
预览结束,喜欢就下载吧!
  • 内容预览结束,喜欢就下载吧!
温馨提示 电脑下载 投诉举报

1、手机端页面文档仅支持阅读 15 页,超过 15 页的文档需使用电脑才能全文阅读。

2、下载的内容跟在线预览是一致的,下载后除PDF外均可任意编辑、修改。

3、所有文档均不包含其他附件,文中所提的附件、附录,在线看不到的下载也不会有。

  • Hi,我是你的文档小助手!
    你可以按格式查找相似内容哟
DOC PPT RAR 精品 全部
小贴士:
  • 🔯 当前文档为word文档,建议你点击DOC查看当前文档的相似文档。
  • ⭐ 查询的内容是以当前文档的标题进行精准匹配找到的结果,如果你对结果不满意,可以在顶部的搜索输入框输入关健词进行。
帮帮文库
换一批

搜索

客服

足迹

下载文档