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有关事业单位财务自查自纠报告2018 有关事业单位财务自查自纠报告2018

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《有关事业单位财务自查自纠报告2018》修改意见稿

1、“.....在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到会计法所规定的要求,预算管理制度财务分析制度稽核制度尚未建立健全,今后要进步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。事业单有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的真实性完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求明确了记账人员与审批人员经办人员的职责权限,使其相互分离相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。明确经费支出的范学发展观办好让人民满意的教育的重要内容,是促进教育持续健康发展的基本保证......”

2、“.....事关学校的健康发展,学校领导充分认识加强财务管理的重要性,在今后的工作中切实加强领导,采取有效措施,确保财务管理规范化制度化科学化。全文完年月日围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。四存在问题通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到会计法所规定的要求,预算管理制度财务分析制度稽核制度尚未建立健全,今后要进步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。事业单存在私设小金库公款私存账外账坐收坐支等现象,校国有资产出租出借经学校领导集体决定后报上级相关部门审批,不存在将学校资产用于抵押和担保,或以货币资金投资企业购买股票基金企业债券等风险性投资活动四财会队伍建设从事财会工作的财会人员......”

3、“.....具有会计从业资格证书财会人员正确行使会计监督职权,对违反法律规定的会计事项,拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性合法性和完整性加强财务管理,提高教育经费使用我校已经实行免费入学,无擅自设立收费项目扩大收费范围或提高收费标准针对外地学生各类收费按规定使用财政部门统印制的财政票据,无乱收费现象二支出管理学校各项支出按实际发生数列支,无虚列虚报和白条抵库等现象学校购置的教学仪器设备办公作品及图书资料等都实行政府采购学校财务支出实行校长负责制,已经建立健全民主理财制度,对大额资金的使用由校领导集体讨论决定学校实行校务公开制度,预算内外票据管理使用及物价政策执行情况总院对在财政部门领用的门诊住院发票由专人负责任管理,实行验旧领新,对各点的票据领用建立了详细台帐,保证了票据的安全。医疗收费标准范围和药品加价严格按物部门的规定操作,年月份顺利通过了县物价局的全面检查......”

4、“.....无乱收费乱罚款行为。六专项资金的管理使用合疗孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求,在收到款项后三天内转帐支付能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。二单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求明确了记账人套,按卫生厅要求纳入医院财产管理,现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室,年医院逐卫生室进行财产清查,并签定了使用协议,明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。事业单位财务自查报告范文二我委根据文件精神,从月上旬起,结合本单位的实际情况......”

5、“.....现就自查情况报告如下财务收支情况在财务工作过程中,本单位严格按照会计法的规定,依法设置会计账保数据真等,做到有章可循。财务收支实行签三审制度审批制度。医院设专职会计人出纳人,会计出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。二预算执行和会计核算情况本院按照基层医疗卫生机构会计制度及权责发生制原则,采用复式记帐法按月具实合法进行会计帐务外理,未发生滞留挪用专项资金包括合疗医保等专款现象,日常业务收入无坐支私设小金库和虚列支出等行为。全年收入情况年本明细划分总支出情况为工资及福利支出万元对个人和家庭补助支出万元发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费。药品支出万元非财政资本支出万元维修费万元其他公用经费万元含发放村级公共卫生项目补助。年收支结余年年末结余万元,提取专用基金职工福利基金万元,转入事业基金万元。三预算外资金收支管理情况由于本院业务用房年拆除重建......”

6、“.....又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。二单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物款项的增减变动和结存情况及时进行记录计算反映核对等。方面做到账簿上所反映的有关财物款项的结存数同实存数致另方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。四存在问题通过自查......”

7、“.....卫生院按照自查的范围和项目,结合本院年的实际情况,逐条对照,认真核查,现将自查结果作以汇报财务管理内控机制建设及制度执行情况本院按照会计法及医院会计制度的要求算外资金收支管理情况由于本院业务用房年拆除重建,未开展住院业务,本院对下属的门诊月门诊部月给予的基本工资和的津贴拨款,差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是职工的全额工资和全部津贴全部到位,未增加新的债务,达到收支两条线的运行模式,无坐支隐瞒乱开支乱发资金津贴等现象。总院人员工资津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放,差旅费无坐支私设小金库和虚列支出等行为。全年收入情况年本院总收入为万元。其中财政补助收入为万元医疗收入为万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费万元公共卫生服务项目补助资金万元......”

8、“.....其中公共卫生支出万元医疗支出万元。按二级明细划分总支出情况为工资及福利支出万元对个人和家庭补助支出学发展观办好让人民满意的教育的重要内容,是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益,事关学校的健康发展,学校领导充分认识加强财务管理的重要性,在今后的工作中切实加强领导,采取有效措施,确保财务管理规范化制度化科学化。全文完年月日围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。三固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物款项的增减变动和结存情况及时进行记录计算反映核对等。方面做到账簿上所反映的有关财物款项的结存数同实存数致另方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对......”

9、“.....无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。四存在问题通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到会计法所规定的要求,预算管理制度财务分析制度稽核制度尚未建立健全,今后要进步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。事业单存在私设小金库公款私存账外账坐收坐支等现象,三资产管理学校资产的出租出借出售出让对外捐赠报废报损等,都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批学校已建立健全资产的购置验收保管使用交接维修等内部管理制度,建立校产台账,定期组织资产清查,做到账账相符账卡相符账实相符学校国有资产出租出借经学校领导集体决定后报上级相关部门审批,不存在将学校资产用于抵押和担保,或以货币资金投资企业购买股票基金企业债券等风险性投资活动四财会队伍建设从事财会工作的财会人员,是结算中心派出的报账员......”

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