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财务基础工作自查自纠报告案例2018 财务基础工作自查自纠报告案例2018

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《财务基础工作自查自纠报告案例2018》修改意见稿

1、“.....如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人会计主管人员。公司领导会计机构负责人会计主管人员的亲属不得在公司会计机构中此次活动效果,切实维护公司及全体股东合法利益,为公司长远健康发展奠定坚实的基础。全文完年月日担任出纳工作。二会计核算基础工作规范性情况会计档案调管理和控制情况未对支票购买注销进行记录。整改情况加强了对票据的管理,出纳已建立支票登记簿,对支票购买注销进行了登记记录。四财务管理制度建更审批程序,明确会计重大差错更正预计负债等或有事项相关法律法规和有关部门规章制度,进步增强财务会计基础工作规范的意识,继续健全和完善公司各项财务会计制度建设,不断提高规范运作意识和水平,不断提高了财务人员基本素质和财务管理水平,巩固设和执行情况公......”

2、“.....暂无明文规定会计重大差错更正预计负债等或有事项资产减值的确认流程审批程序。整改情况修订并完善了财务管理制度体系,明确了会计展开了全面深入的自查活动,并对自查活动的开展情况自查内容及自查发现的问题进行总结分析,出具自查报告,提交审计委员会及董事会审议。在此期间,对自查阶段发现的问题,财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中人员任用实际采取了回避,但未形成书面制度。整改情况公司已修订了财务管理制度,明确会计人员的工作岗位实行定期轮换,规定关键岗位会计人员每年轮岗明确会计人员任用回避制度,如公司领导的亲属不得担任公司的会年月日日,自查整改工作小组组长副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整改情况以现场检查询问等方式进行内部检查和落实。年月日,出具整改报告,提交审计委员会和董事会审议。二查报告范本,欢迎大家阅读......”

3、“.....以下简称通知的要求,公司以下简称公司自查报告。年月,公司开始对自查报告中列示的问题及不足之处进行整改完善,逐项落实整改措施。现公司完成了各项整改工作,将本次专项活动的开展情况自查发现的问题及整改情况报告如下规范本情况会计人员的工作岗位实际实行定期轮换,会计人员任用实际采取了回避,但未形成书面制度。整改情况公司已修订了财务管理制度,明确会计人员的工作岗位实行定期轮换,规定关键岗位会计人员每年轮岗明确会计格按相应规定办理。整改情况加强了会计档案调阅的管理,拟订了会计档案调阅申请单,会计档案调阅和复印时申请人填制申请单,履行财务负责人签字批准手续......”

4、“.....活动的开展有组织有计划有步骤地进行,具体开展情况如下年月日,根据通知,公司以下简称公司认真全面地开展了规范财务会计基础工作的自查活动,形成了欣旺达电子股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告以下简称自查报告。年月,此次活动效果,切实维护公司及全体股东合法利益,为公司长远健康发展奠定坚实的基础。全文完年月日担任出纳工作。二会计核算基础工作规范性情况会计档案调阅手续未严格按相应规定办理。整改情况加强了会计档案调阅的管理,拟订了会计档案调阅申请单,会计档案调阅和复印时申请人填制申请单,履行财务负责人签字批准手续。三资金管理和控制情况未对支票购买注销进行记录。整改情况加强了对票据的管理,出纳已建立支票登记簿,对支票购买注销进行了登记记录。四财务管理制度建更审批程序,明确会计重大差错更正预计负债等或有事项资产减值的确认流程审批程序......”

5、“.....公司将以本次专项活动工作为起点,继续认真学习相关法律法规和有关部门规章制度,进步增强财务会计基础工作规范的意识,继续健全和完善公司各项财务会计制度建设,不断提高规范运作意识和水平,不断提高了财务人员基本素质和财务管理水平,巩固设和执行情况公司财务管理制度中没有对重大会计差错更正制定相应的责任追究条款。整改情况完善公司财务管理制度,追加了包括重大会计差错更正在内的追究责任条款。公司财务管理制度中暂无明文规定会计政策变更会计估计变更的审批程序,暂无明文规定会计重大差错更正预计负债等或有事项资产减值的确认流程审批程序。整改情况修订并完善了财务管理制度体系,明确了会计政策变更会计估计变的专项活动小组,并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。年月日月日,财务中心和各子公司财务中心展开了全面深入的自查活动......”

6、“.....出具自查报告,提交审计委员会及董事会审议。在此期间,对自查阶段发现的问题,财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的问题,依据相关法律法规要求,以及各级主管部门的指导等内容财务人员和机构设置基本情况会计人员的工作岗位实际实行定期轮换,会计人员任用实际采取了回避,但未形成书面制度。整改情况公司已修订了财务管理制度,明确会计人员的工作岗位实行定期轮换,规定关键岗位会计人员每年轮岗明确会计人员任用回避制度,如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人会计主管人员。公司领导会计机构负责人会计主管人员的亲属不得在公司会计机构中意见,逐落实整改方案,责任到人。年月日日,自查整改工作小组组长副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整改情况以现场检查询问等方式进行内部检查和落实。年月日,出具整改报告,提交审计委员会和董事会审议......”

7、“.....公司对自查报告中的问题进行了认真整改,包括财务人员和机构设置会计核算基础工作财务管理制度财务管理自查报告范本,欢迎大家阅读。根据深圳证监局关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知深证局发号,以下简称通知的要求,公司以下简称公司认真全面地开展了规范财务会计基础工作的自查活动,形成了欣旺达电子股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告以下简称自查报告。年月,公司开始对自查报告中列示的问题及不足之处进行整改完善,逐项落实整改措施。现公司完成了各项整改工作,将本次专项活动的开展情况自查发现的问题及整改情况报告如下规范财务会计基础工作专项活动的开展情况公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视,活动的开展有组织有计划有步骤地进行,具体开展情况如下年月日,根据通知要求......”

8、“.....二会计核算基础工作规范性情况会计档案调阅手续未严格按相应规定办理。整改情况加强了会计档案调阅的管理,拟订了会计档案调阅申请单,会计档案调阅和复印时申请人填制申请单,履行财务负责人签字批准手续。三资金管理和控制情况未对支票购买注销进行记录。整改情况加强了对票据的管理,出纳已建立支票登记簿,对支票购买注销进行了登记记录。四财务管理制度建等内容财务人员和机构设置基本情况会计人员的工作岗位实际实行定期轮换,会计人员任用实际采取了回避,但未形成书面制度。整改情况公司已修订了财务管理制度,明确会计人员的工作岗位实行定期轮换,规定关键岗位会计人员每年轮岗明确会计人员任用回避制度,如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人会计主管人员......”

9、“.....整改情况加强了会计档案调阅的管理,拟订了会计档案调阅申请单,会计档案调阅和复印时申请人填制申请单,履行财务负责人签字批准手续。三资金管理和控制情况未对支票购买大差错更正预计负债等或有事项资产减值的确认流程审批程序。三本次专项自查活动工作总结规范财务会计基础工作是项长期的工作,公司将以本次专项活动工作为起点,继续认真学习相关法律法规和有关部门规章制度管理水平,巩固设和执行情况公司财务管理制度中没有对重大会计差错更正制定相应的责任追究条款。整改情况完善公司财务管理制度,追加了包括重大会计差错更正在内的追究责任条款。公司财务管理制度中暂无明文规善了财务管理制度体系,明确了会计政策变更会计估计变的专项活动小组,并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。年月日月日,财务中心和各子公司财务中心展开了全面深入的自查活动......”

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