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审计执法廉政风险防控制度 审计执法廉政风险防控制度

格式:word 上传:2022-06-26 11:32:43

《审计执法廉政风险防控制度》修改意见稿

1、“.....引建立健全岗位廉政机制,增强廉政风险防控的免疫力。抓好反腐倡廉主题教育活动。深入开展社会主义核心价值体系教育,大力宣传和弘扬审计核心价值观和审计精神。采取专题教育专题讨论会业务培训专题宣传栏等多重要内容的描述,照顾被审计单位的利益。股室负责人在审计报告复核阶段,对审计发现的问题自行决定不在报告中反映。不履行或不正确履行法定审核权复核权,致使审计报告审计决定书不当......”

2、“.....致使问题得不到揭露。股室负责人对审计组在审计过程中报送的重大且有争议的问题自行进行处理,不作进步审计核实。三审计处理处线索,致使审计实施方案确定的审计内容不准确重点不突出,重大问题得不到揭露或查处。二审计查证环节对应当发现的重要审计事项查不深查不透查不实,随意放过问题擅自改变问题性质或淡化处理问题。为的发生,根据市审计局审计执法廉政风险防控办法宁审号,结合我局审计工作实际,制定本实施办法......”

3、“.....在编制审计执法廉政风险防控制度每个项目审计现场督促落实审计纪律坚持每季度开展次执行审计纪律的教育坚持每半年组织次审计纪律执行情况分析会。纪检监察机构每半年至少对审计组执行廉政制度和审计纪律的情况监督检查次,并将监督检查结果向检查,及时发现审计质量控制制度及其执行中存在的问题,并采取措施加以纠正和改进。实行审计岗位任职轮换。业务股室负责人和审计人员要定期轮换......”

4、“.....认真执行审计人员与审计事项有利害关系的要主动申请回避。审计组成员中必须有名含名以上的有执法资格的审计机关人员,外聘人员不得担任审计组组长或主审。避免审计人员单独与被审计单位接触。审计人员在现场审计结果应及时向审计组组长沟通,审计组要定期召开审计业务会议并做好记录。审计发现重大违法违纪事项要及时主动向股室负责人或分管领导报告。建立完善审计事项集体决策制度。严格执行审计业务审理会议规则......”

5、“.....审计人员违反廉政纪律的,按审计组廉政责任规定审监发号和党风廉政建设责任制的有关规定进行追究。本实施办法由局班子驻局纪检组负责解释,自印发之日起施行。全文传廉政要求到位在点中,带领全组人员执行审计纪律到位撤点时征求被审计单位对审计组的廉政意见到位离点后自查执行廉政制度情况到位。股室负责人做到四个坚持坚持对每个审计组有针对性地提出廉政要求坚持深入作程序,防止审计人员私自决定或随意删改审计发现问题的行为......”

6、“.....提交内容虚假的审计报告。有外聘人员参与的审计项目,外聘人员所在的审计组组长在做好复核的同时,审审计组廉政责任规定。重点落实审计组和审计人员在审计期间必须严格遵守的十三个不准。四明确廉政责任,加强监督检查。审计组组长做到五个到位进点前对本组人员进行廉政教育到位进点时向被审计单位延伸审计核查重要事项和接受重要审计工作资料以及交换审计时,必须保证人以上,并且至少有名具有执法资格的审计机关人员。开展审计质量检查......”

7、“.....对审计质量控制制度及其执行情况进计业务审理会议或重要审计业务审理会议讨论的事项,必须通过会议集体研究审定。三强化过程控制,规范审计行为。保持应有的审计独立性。组成审计组时,凡与被审计单位或者审计事项有利害关系的人员,应当要求其回避计组所在股室要组织人员实行专人复核。审计组组长股室负责人分管领导要加强审计复核质量的监督检查,从严把关,确保审计复核到位,防止出现重大的工作失误。建立完善审计组信息沟通协调制度......”

8、“.....树立廉洁新风。二建立健全制度体系,严格执行审计法规和制度规定。建立完善审计人员之间相互检查监督机制。严格执行重要审计事项集体审理审计工作底稿编制取证核实等审计种形式开展教育活动,提高审计人员的政治品质和品行,促进审计人员依法从审文明从审廉洁从审。抓好经常性廉政教育。以线审计人员为重点,不断拓展党性党风党纪示范警示岗位廉政教育......”

9、“.....审计和审计调查结果向外公布。审计人员对被审计单位检查整改情况时,瞒报虚报被审计单位整改情况或者为其开脱。二审计执法廉政风险的具体防控措施罚环节由于审计组内部成员之间工作分工相对固定等,导致有的审计人员对审计事项的定性畸轻畸重,随意处理处罚或隐瞒发现的问题等。四审计质量控制环节审计组长在组织编制审计时,淡化或隐瞒对审计事项关键内容在调查取证或使用账户查询通知书介绍信等审计授权文书时,为个人或他人谋利......”

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