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地税系统内部审计工作方案 地税系统内部审计工作方案

格式:word 上传:2022-06-26 11:32:07

《地税系统内部审计工作方案》修改意见稿

1、“.....有无擅自自行采购的问题。审计国有资产包括基建完工资产房产租赁管理使用情金体外循环,造成部门预算编制不完整的问题。审计非税收入管理改革执行情况。审计单位非税收入是否真实合法完整,有无未经批准擅自设立收费项目,变相扩大收费范围和地税系统内部审计工作方案益情况......”

2、“.....二预算执行情况的审计审查银行账户开设是否合理合法,有无私设账户,出借账户,设置账外账审计是否严格执行已经批准的实施内部审计。二审计时限年月日至年月日,重要事项将追溯到以前年度,延伸至审计日。三审计内容及重点的开展财务审计促进内控制度的建立和完善,使会计信息质量不断提高,会计基础工作逐步夯实......”

3、“.....单位经营及租赁等其他收地税系统内部审计工作方案规现象,强化会计基础工作,规范财务行为为领导决策提供服务。运用审计,落实审计结果通报制度。对在审计中发现的财务管理规范的单位和好的经验,做好总结,使好的管理经年月日月日,在月日前按区局要求上报审计情况及相关报表......”

4、“.....各局是否结合实际制定相应制度办法岗位设置是否适应工作要求分工是否明确合理,内部监督制度是否有效落实。四审计工作组织由州局和部分县市局财务。审计单位所支付的三代手续费是否有超预算的问题是否按规定的范围建立代征代扣关系是否按规定程序支付手续费对三年未领取的手续费是否进行了清理......”

5、“.....运用审计,针对审计中发现的问题,会同有关部门和人员制定完善有关制度,建立长效机制,从源头上制度上防止违法违纪盲目决策等现象的产生。全文呈局领导审阅。六审计结果的运用运用审计,大力促进廉政建设。运用审计,规范财务基础管理。揭示内部管理中存在的问题......”

6、“.....固定资产账卡是否齐全,账实是否相符审查固定资产资料信息库,是否按期及时进行登记等。会计规范及支出审核审批制度的执行进行实地审计查证的事实办理签证单实地工作结束时,整理审计资料,提出改进意见,拟定审计报告底稿审计报告经审计组集体讨论,定稿后人员组成审计组,实行组长负责制。五工作要求审计面要求......”

7、“.....审计面达到。审计时间要求,州局对所属核算单位的审计,自年度审计意见执行情况审计。重点审计对整改措施的落实是否到位。五落实区局计财工作会议精神情况,重点是个体系个意见两个制度九个办法的落实情况。审计单位是否严格执行事前审批,事后三级审核的制度会计核算是否按照自治区地税系统会计核算工作操作规范进行帐务处理......”

8、“.....是否按合同协议执行,取得的收入是否依法纳税,是否入账,是否执行收支两条,有无取得的收入不入账,私设小金库账外账,是否存在房产等国有资产流失况。审计单位取得和处置各项国有资产是否合法合规,有无购置新建改扩建项目净增值部分捐赠调拨等固定资产未入账......”

9、“.....未经准,以及对已清理撤消和变更的项目是否继续收取的问题非税收入是否及时足额缴入财政汇缴专户,有无隐瞒截留坐支挪用,有无账外账和私设小金库等问题。审计政部门预算,有无未经批准,擅自中止撤消变更追加和调整支出预算的问题审计预算执行单位年初和年底各项资金结余情况,了解结余资金是否编入部门预算......”

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