1、“.....特别是重要设备的运行,应监督设备操作者每天按时做好设备日常运行巡检记录。当设备运行中出现故障,由技术设备部设备专管员负责维修,其他人员不得私自装拆修理,设备专管员根据维修情况及时填写设备故障维修记录,如公司内不能修复时,由购买设备经办人联系修理。设备在公司外修理后,必须按条程序执行验收,合格方可投入使用。操作工下班前必须按规定完成设备清洁保养工作,搞好交接班。设备的检修重要设备半年检查次,般设备年检查次。检查组人员由技术设备部相关人员及生产副总领导组成,技术设备部专管人员具体实施。若设备生产过程中出现异常现象,不能保证正常生产,操作工本身又无法克服解决时......”。
2、“.....并挂上待修标记。技术设备部进行设备检修时,以不影响正常生产为原则,确定维修时间,并做好记录。检修完成后经过验证符合使用要求,操作工和机修人员在维修记录上签字确认。设备的报废设备报废的条件设备严重老化,其主要结构和部件已严重损坏,大修后性能精度仍不能满足工艺最低要求的,无法保证产品质量。因意外灾害或事故使设备受到严重损坏无法使用修复或改装的。严重影响安全,继续使用将会引起事故发生,且不能修复改装的。如大修后虽能恢复精度,但经济上不如更新合算的。更新替换出的旧设备。按国家有关部门规定应淘汰的设备。设备报废由使用部门提出,设备专管员验证并填写申请,经生产副总鉴定,报总经理批准后,在设备档案中注明报废日期......”。
3、“.....财务部办理资产注销手续。批准裘瑞昌审核凌兴发制订钱佰军宁波舜象科技实业有限公司文件编号程序文件设备管理控制程序版本页码设施设备事故旦发生事故,设备的使用部门应及时上报有关部门,在抢修设备的同时,应会同使用部门查明事故原因及事故责任者,并采取必要的整改措施......”。
4、“.....确保各部门使用的文件为有效版本,且按规定有效执行。适用范围适用于与质量环境管理体系有关的管理手册﹑程序文件﹑工艺文件卡片作业指导书﹑检验规范管理体系记录及产品标准和管理体系所必须的相关法律法规等外来文件等的控制。职责总经理负责管理手册和程序文件的批准发布。管理者代表负责管理手册程序文件三阶管理性文件的编写审核,负责组织有关人员对现有文件进行评审......”。
5、“.....综合办负责管理性文件认证证书产品技术标准的收集管控发放回收销毁和保存。各部门负责相关文件的编制和使用保管,部门负责人负责相关文件的批准。作业程序文件的编号管理者代表根据文件编号部门代码编控制的实施情况。作业程序管理体系记录的分类范围和形式凡准确地反映质量环境活动和质量环境管理体系的有效运行,为产品的可追溯性以及采取改进纠正和预防措施提供依据。适用范围适用于与本公司质量环境管理体系有关的所有记录。职责公司各级负责人负责相关管理制订日期审核日期批准日期文件修改记录修改内容修订人修订时间修改后版本次宁波舜象科技实业有限公司文件编号程序文件记录控制程序版本页码目的规范管理体系记录的管理......”。
6、“.....批准裘瑞昌审核凌兴发制订褚海军宁波舜象科技实业有限公司文件编号程序文件文件控制程序版本页码支持性文件文件编号部门代码编码规定记录有效文件控制览表的专用密码,确保文件输入更改处于受控状态。对记录的控制详见记录控制程序。文件的适用性评审管理除平时对文件的适用性进行及时的修订外,每年管理评审前对文件的总体适用性进行评审,需要修订的文件及专人负责本公司的电脑程序设定及管理。储存于电脑中的文件和资料都应编制主目录。电脑中的文件和资料收集归档综合办根据公司实际使用情况编制管理体系记录保存清单分发至相关部门......”。
7、“.....质量环境活动在规定周期结束后,该项活动的负责人应将该项记录整理成文件交相关规定归口部门,各部门由专人负责收集管理体系记录。负责管理体系记录管理人员,根据需要复制规定份数分发至相关部门,分发时应填写文件发放记录,原件则进行分类装订后归档。检索查阅借阅已归档管理体系记录,借阅时应填写文件借阅登记表。经相关部门同意,可查阅其管理体系记录。所有的记录原件律不借给公司以外的单位及个人。标识贮存和保护管理体系记录按类别装订成册,做好名称部门时间标识,保存在适当的档案柜中便于查阅,防止管理体系记录损坏变质和丢失。其它媒介的管理体系记录,也应有相应的贮存条件,如软盘光盘应注意防潮防压防磁以免内容丢失......”。
8、“.....管理体系记录的保存期有效文件控制览表。发放时加盖外来文件印章。为保证外来文件的有效性,并在每年管理评审前,由管理者代表组织各部门负责人对外来文件有效性进行审核。电脑文件的管理对电脑系统进行管理,本公司应指定专人负责本公司的电脑程序设定及管理。储存于电脑中的文件和资料都应编制主目录。电脑中的文件和资料应备份保存。磁盘的保存应能防止损坏或变质。磁盘必须严格控制,防止病毒侵入。输入人员应经授权,应规定输入人员的专用密码,确保文件输入更改处于受控状态。对记录的控制详见记录控制程序。文件的适用性评审管理除平时对文件的适用性进行及时的修订外,每年管理评审前对文件的总体适用性进行评审,需要修订的文件及时修订......”。
9、“.....客观真实准确地反映质量环境活动和质量环境管理体系的有效运行,为产品的可追溯性以及采取改进纠正和预防措施提供依据。适用范围适用于与本公司质量环境管理体系有关的所有记录......”。
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