1、“.....经生产副总经理批准后实施采购。对于需临时采购的物资,相关部门填写临时采购要求单,交生产副总经理批准,研发部实施。采购的实施研发部根据批准的月采购计划临时采购要求单,按照采购物资技术标准,在合格供方名册中选择供方并进行采购。第次向合格供方采购重要和般的物资时,应签定采购合同,明确品名规格数量质量要求技术标准验收条件违约责任及供货期限等研发部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。采购前采购员应核实提供给供方技术要求是否有效,将采购单交研发部部长确认后实施采购......”。
2、“.....如价格数量交付等。对重要的采购产品供方,适当时还应包括产品的批准要求采购产品的验收依据准则或标准程序的批准要求涉及采购双方应遵守的程序和协议过程的批准要求采购产品的实现过程的确认的有关要求设备的批准要求用于生产所采购产品的特定设备能力的要求,如维护保养规定等供方人员的资格要求,如对生产检测人员的要求供方与采购产品有关的质量管理体系要求,如要求供方通过质量管理体系认证或通过第二方审核。本公司表述采购信息的文件包括月采购计划临时采购要求单采购物资分类明细表采购单采购合同及附件外包加工合同及供方评价记录表合格供方名册等......”。
3、“.....应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。采购产品的验证本公司应确定并实施检验或其它必要的活动,以确保采购的产品满足规定的采购要求。对采购的产品可以有如下几种验证方式由研发部进行进货检验由顾客在本公司现场实施验证由本公司在供方现场实施验证由顾客在供方现场实施验证。对后两种情况,研发部应在采购档中规定验证的安排和产品放行的方法。验证活动可包括检验测量观察工艺验证提供合格证明檔等方式。根据采购物资分类明细表,在相应的检验规程中规定不同的验证方式。顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任,也不能排除其后顾客拒收的可能......”。
4、“.....特制订本程序。本程序适用于通过认证的产品上所使用的产品认证标志的管理。主要内容本程序主要描述了本公司对认证标志的购买印制和管理。名词解释持证人河南卓生电器有限公司......”。
5、“.....本公可部门组织内部人员自行编写审核汇总,经总经理批准后由办公室统发放,发放时填写文件发放审批记录表文件和资料的受控状况文件和资料件代号规定如下代表管理檔,代表技术檔。文件和资料的编写审核批准发放文件和数据发布前应得到批准,以确保文件和数据是适宜的质量管理体系程序文件由质检部组织相关部门负责人编写,报总经理批准推为版版表示修改次数,当修改超过五次时,版本则直接上升级。即由升为质量记录程序文件号记录顺序号外来记录直接使用。其它质量文件和数据,文件代号文件和数据顺序号年号。文归档保存......”。
6、“.....例如,表示厂编制的第份管理程序文件。,表示初始版本,第次换版为版,以后依次类件和数据文件和资料的保管质量管理体系程序文件及公司管理类文件和数据由办公室归档保存。技术类文件和数据,如国家标准行业标准产品图纸样品检验标准采购技术文件和数据等由质检部编制收集,交办公室制度檔技术标准国家标准部版标准行业标准公司标准及作业指导书检验规范等部门质量记录文件和数据等。这类文件和资料由办公室保存原件并对公司内的最新文件和资料及汇总,各相关部门自行保存相关文标准行业标准等与认证有关的外来文件和资料。晰,易于识别和检索......”。
7、“.....加盖作废章,确保防止作废文件和数据的非预期使用为种原因需保留的任何已作废檔,都应进行适当标识,加盖作废保留印章对要销毁的作废文件和数据经文件和数据原批准人审批后,统由办公室销毁。外来文件和数据的控制与公司质量管理和产品质量控制有关的外来文件和数据包括国家标准部版标准行业标准顾客提供的图纸检测报告等。这些文件和数据由质检部统收集并及时交办公室统管理。质检部应经常到技术监督部门查看收集了解公司适应的相关国家行业标准的最新版本,以确保文件和数据的有效性,并予以登记。檔的复制受控体系檔的复制由办公室檔管理员负责进行,受控发放并登记檔编号。厂内其它部门自行复制或未加盖受控印章的檔为无效檔......”。
8、“.....职责总经理负责批准质量管理体系程序。质检部负责审核质量管理体系程序。各部门负责各自部门文件和数据的编制使用发放和保管。质检部组织相关人员对相关的文件和资料定期评审。办公室负责收集国家标准行业标准等与认证有关的外来文件和资料。程序文件和资料的分类文件和资料分为两大类即第级文件和资料和第二级文件和资料。第级文件和数据是质量管理体系程序。第二级文件和数据包括部门管理标准认证制度檔技术标准国家标准部版标准行业标准公司标准及作业指导书检验规范等部门质量记录文件和数据等。这类文件和资料由办公室保存原件并对公司内的最新文件和资料及汇总......”。
9、“.....技术类文件和数据,如国家标准行业标准产品图纸样品检验标准采购技术文件和数据等由质检部编制收集,交办公室归档保存。文件和资料的编号质量体系文件和数据的编号认证程序文件顺序号版本修订状态。例如,表示厂编制的第份管理程序文件。,表示初始版本,第次换版为版,以后依次类推为版版表示修改次数,当修改超过五次时,版本则直接上升级。即由升为质量记录程序文件号记录顺序号外来记录直接使用。其它质量文件和数据,文件代号文件和数据顺序号年号。文件代号规定如下代表管理檔,代表技术檔。文件和资料的编写审核批准发放文件和数据发布前应得到批准......”。
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