徐州铝合金连铸连轧溶铝炉保温炉湖南合计耗能指标项目建成达产后,年消耗电力万•生产用水及生活用水无烟煤吨压缩空气立方米,年综合能耗为当量值。劳动定员及建设期本项目建设期为年,年生产日天,生产车间每天班。投资估算及资金来源根据国家发展改革委建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数通知发改投资号规定,建设项目评价中总投资包括建设投资建设期利息和流动资金。项目总投资为万元。总投资包括建设投资万元,流动资金万元。项目建设所需资金为万元,均使用超募资金投资。预计效益及投资回报本项目正常年可实现营业收入为万元不含税,年利润总额为万元,项目投资财务内部收益率为所得税后,大于基准内部收益率,财务净现值大于零,投资回收期为年所得税后,含建设期年。项目在实现预期投入产出情况下,财务上可以接受。第三节可行性研究工作概况报告编制过程受项目承办单位委托,我公司承担了江苏通光强能输电线科技有限公第页司年产万吨节能铝合金导线项目可行性研究报告编制工作,并成立了项目组。按照相关理论方法程序以及国家有关备案报告编制规范和相关要求,通过对项目建设目标和建设条件了解,基础资料收集与分析整理,进步分析了项目建设必要性建设条件总体建设方案工程建设方案项目投资等相关问题,并就有关问题与项目单位进行了广泛接触和交流在此基础上,结合有关方面意见,编制了本备案报告。二主要内容项目建设背景及必要性分析根据国家宏观调控政策产业发展规划地方发展情况和产业发展导向以及建设单位具体条件,阐述本项目建设背景及必要性。市场分析根据市场需求变化趋势,分析本项目相关产品发展前景,并进行本项目产品目标市场分析。项目建设方案结合项目建设规模和产品方案,分析选择项目工艺与设备,分析原辅材料消耗情况。项目工程方案初步了解项目区域范围面积工程地质状况外围基础设施等条件。针对项目建设条件,提出项目工程建设方案,包括厂址选择总图工程土建工程配套公用工程环保工程等。节能环保与安全卫生针对项目特点,分析能源消耗情况计算能源消耗量,并提出节能措施分析项目环境污染安全卫生情况,提出建设与运营过程中拟采取相应措施。项目组织经营管理实施进度根据项目实际情况,提出项目组织经营与管理初步方案结合项目特点,提出合理总体及分年实施进度计划。第页投资估算和财务分析根据工程量及工程投资估算指标,按国家和当地有关规定,对拟建工程内容进行投资估算,编制项目总投资估算表,按工程费用工程建设其它费用预备费建设期利息等列出投资总额构成情况,并提出各单项工程投资。根据建设进度及项目单位资本金等情况,提出项目资金筹措方案,编制资金使托勘察设计单位进行工程水文地质勘察工程设计所发生各项费用,取工程费用,计万元。工程保险费取工程费用,计万元。生产准备费含人员培训费人员提前进厂费等,计万元。办公及生活家具购置费用按人均元估算,计万元。第页预备费项目预备费含基本预备费和涨价预备费。基本预备费取建设投资中建筑工程费设备购置费安装工程费和工程建设其他费用之和,基本预备费计万元。预备费中用于购置设备进项税额暂不考虑。涨价预备费参照国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中价差预备费管理有关问题通知计投资号精神,投资价格指数按零计算。建设投资本项目建设投资为万元,其构成见表。表建设投资构成分析表序号项目投资额万元比例含外汇万美元建筑工程费设备购置费安装工程费工程建设其他费用预备费合计其中进项税抵扣额项目建设投资情况详见附表。三建设投资借款与建设期利息估算本项目全部使用自有资金,无建设期借款利息。四流动资金估算本项目流动资金估算按照分项详细估算法进行估算。项目正常年流动资金周转情况参造企业预计生产运营中流动资金周转状况,为万元,其中铺底流动资金按计,为万元。项目正常年流动资金估算见表。表正常年流动资金估算表序号分项周转天数周转次数金额第页天次年万元流动资产应收账款存货原材料燃料动力在产品产成品现金预付帐款流动负债应付账款预收帐款流动资金五总投资及其构成分析本项目总投资万元,其中建设投资万元,流动资金为万元。项目总投资构成情况见表。表项目总投资构成分析表序号总投资构成投资额万元人民币比例含外汇万美元建设投资流动资金合计第二节融资方案投资计划根据项目建设计划要求,本项目建设期为年,建设投资于建设期全部投入。流动资金根据各年生产负荷分批安排投入,详见表。表项目投资计划表单位万元序号投资费用名称合计第年第年第年第年第年第年建设投资建设期利息第页流动资金总投资其中进项税额抵扣二融资计划项目融资计划详见表。表融资计划表单位万元序号投资费用名称合计第年第年第年第年第年第年建设投资其中项目资本金建设投资借款建设期利息其中项目资本金建设期利息借款流动资金其中项目资本金流动资金借款总投资其中项目资本金项目债务资金三资金筹措项目资本金筹措项目资本金合计为万元,其中建设投资万元,流动资金万元,本项目使用上市超募资金,可满足项目要求。项目债务资金筹措本项目未申请银行债务资金。总投资使用计划及资金筹措情况见附表。项目资本金比例本项目全部使用企业自有资金,符合国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例通知国发号规定资本金比例要求。第页第十五章财务效益分析第节评价说明范围本项目财务评价范围限于项目投资所产生部分。二计算期项目财务评价计算期年。项目建设期年,运称指标项目资本金内部收益率项目资本金净利润率本项目资本金财务内部收益率为,资本金净利润率为。项目资本金投入可获得较好收益水平。项目可以接受。三财务生存能力由财务计划现金流量表可以看出,经营活动现金流入始终大于现金流出,企业通过经营活动投资活动和筹资活动产生各年累计盈余资金均大于零,项目具有较强财务生存能力。详见附表。第四节偿债能力分析长期借款偿还能力根据预测,项目计算期第年资产负债率为,项目计算期第年资产负债率为,项目计算期第年资产负债率为,以后逐年降低,企业偿债能力较强。项目资产和负债情况见附表。二流动资金借款偿债能力项目计算期第年流动比率为,速动比率为,第年流动第页比率为,速动比率为,第年流动比率为,速动比率为,达产以后逐年提高,企业具有较好流动负债偿还能力,该项目财务状况较好。第五节不确定性分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点,其公式为生产能力利用率年固定成本年营业收入年可变成本年营业税金及附加按各年实际成本构成计算,项目实施后正常年份以生产能力利用率表示盈亏平衡点为,见图,这表明该项目实施有较强抗风险能力。图盈亏平衡图项目所在地附图项目地理位置图于交流千伏超高压输电线路,第页还在福建广东湖南河南江苏辽宁等地输电线路中安全运行公司耐高温电缆和通信用高频电缆产品已被广泛运用于航空航天和军用及民用通信领域。通光线缆奉行追求卓越持续创新诚信共赢核心价值观,与电信电力等运营商和军工设备制造商及相关高校研究设计院所等建立了长期战略合作伙伴关系。通光线缆拥有国际先进生产和检测装备,形成了世界级制造体系,通过了质量管理体系环境管理体系和电能产品认证军品质量体系认证。通光线缆技术团队强大研发能力与国际先进水平同步,参与了相关国际标准国家标准行业标准起草制定和评审工作,拥有近百项专利,产品技术处于国际先进国内领先水平。通光牌光缆获中国名牌产品称号通光牌电子线缆获中国电子行业知名品牌。多年来,通光线缆财务状况良好,资产结构合理,经济效益逐年上升,近三年经营成果及资产负债情况见表,表目录第章总论第节建设单位及投资方概况建设单位基本情况二投资方概况第二节项目概况项目由来二项目基本情况第三节可行性研究工作概况报告编制过程二主要内容三编制依据第四节可行性研究结论研究结论二存在问题和建议第二章项目建设背景与必要性第节项目建设背景政策背景二行业背景三企业背景第二节项目建设必要性有利于实现资源节约和节能降耗二有利于带动产业技术升级,提升产业整体技术水平三有利于企业实现自身发展战略第三章市场分析第节市场现状及需求分析第二节市场预测及目标市场智能电网建设刺激铝合金导线需求二营销战略第四章产品方案和建设规模第节产品方案核准通过,归档资料。未经允许,请勿外传,可知,企业生产经营情况较好,总资产逐年增加,具有定投资能力。第页第二节项目概况项目由来十二五期间,我国工业化城镇化深入推进,国民经济平稳较快发展将带动电力需求持续增长,全国发电装机容量预计增加近亿千瓦,全社会用电量增加万亿千瓦时。目前,世界范围内电力传输主要以架空线路为主,架空输电导线是从电能发电端到受电端必要载体,但在传输电能同时也在不可避免地消耗掉部分能量。我国输电线路以铝导线为主,在国际上,这类导线应用历史已超过了年。我国电缆起步比较晚,第根电缆在年由昆明电缆厂制造出来。但是我国电线电缆行业在经历了改革开放以来突飞猛进后,至今已超越美日欧,成为世界第大电线电缆生产国。由于客户导线订单存在次性中标规模大供货要求急,强能公司现有导线产能无法满足市场需求,产能不足也严重影响了新品研发新产品试制。因此,强能公司拟新扩年产万吨节能铝合金导线项目,以满足市场需求。二项目基本情况建设地点及用地规模该项目拟建于江苏省海门市海门港开发区通光工业园区,大生路以北,长治路以西。项目利用原有土地新建栋占地为平方米车间,该车间建筑面积为平方米栋占地平方米仓库,该仓库建筑面积为平方米以及栋占地平方米宿舍楼,该宿舍楼建筑面积为平方米。项目利用已有基础实施,不新建其它内容。产品方案和生产规模本项目达产年可形成年产万吨节能铝合金导线生产规模,该节能铝合金导线主要用于输电线路。生产全铝合金绞线铝合金芯铝绞线钢芯铝合金绞线三种结构不同产品,如下表所示。第页表产品方案表序号产品名称规格出厂单价万元吨年产量吨总价万元备注全铝合金绞线按标准规格
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