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审计工作计划(19篇) 审计工作计划(19篇)

格式:word 上传:2023-09-13 04:42:00

《审计工作计划(19篇)》修改意见稿

1、“.....已经表明围绕‚项目‛开展审计工作,能够深入解析项目整个开发流程中的各个环节,对过程中风险及时揭示,同时审计发现更直观更有说服力,后期审计成果推介更具有可行性。因此,财务审计部预计围绕‚项目管理‛中的开发营销项目管理等两至个业务板块下大力度开展专项审计工作,专项审计覆盖分子范围达到以上,对重点公司重点问题进行重点审计和跟踪。在房地产公司常规及离任审计过程中,针对公司酒店产业公司的兴起,深入对个产业板块的风险事件进行系统性的梳理,如酒店业务,针对以酒店财务为核心的采购管理库房管理收入运营管理等不同板块的重点风险予以识别,进步贯彻以风险防范为导向的工作思路。财务审计部通过对房地产分子公司财务部风险事件的梳理,取得较好效果,方面使审计人员更加了解实际业务,另方面帮助分子公司增强主动风险管理的意识。......”

2、“.....在上述专项审计后进步开展风险系统性梳理工作。其次,限于人员紧张,财务审计部自成立后仅对酒店进行过两次财务离任审计,且酒店财务对比于房地产财务所涉及的管辖内容更加复杂,目前财务审计部尚未形成对酒店业务的深入了解,不能对酒店财务风险系统性认知。,财务审计部计划联合酒店管理公司财务部对几家酒店开展财务基础专项检查,梳理出采购管理库房管理收入运营管理等以财务为核心的几大业务板块的风险事件,并完成风险识别评估及应对。年度主要工作保障措施增强审计团队的凝聚力与执行力,构建‚学习型‛团队,促进个人及团队的共同成长,不断总结分享沉淀审计经验,着眼于部门的长期发展首先,继续加强组织团队成员开恳谈会,在会议上创造出浓厚的氛围,使团队成员畅所欲言,并给团队成员创造发表自己观点和看法的机会,为工作开拓思路其次,分期分批组织参加各种业务与技能培训,通过提高个人技能来实现团队整体素质的提高第......”

3、“.....形成内部竞争机制,营造‚比学赶超‛的工作氛围。将计划和准备工作提前,提高审计工作效率在绩效考核工作中,通过初审进行实地指导,提前搜集有疑义率较高的指标,提高考核工作效率。树立审计新理念,积极探索以风险为导向,以控制为主线的的审计模式公司‚‛规划在发展的同时,也开始高度关注内部管理的规范和对各类风险的有效防范。财务审计部作为公司的监督约束部门,是公司防范风险的重要职能部门,财务审计部将努力探索内部控制体系,挖掘公司经营管理中各环节风险漏洞,重点对税务风险项目管理风险资金安全除地产公司外的其他产业公司管理风险等方面开展审计工作。同时建立风险责任制度,明确审计组织内部各个层次,各个岗位人员的职责和权限,通过过程中有指导有监督,结束有审核来防范和控制审计风险。准确定位,突出重点,提高财务审计监督和服务水平是‚‛规划第年,也是地产企业发展不确定年,财务审计部将紧紧围绕‚管理效益‛的审计目标......”

4、“.....强化内部控制,提高公司效益,即重监督也重服务重合规更重效益的原则,财务审计将重点关注财务报表的核算是否真实准确重大潜盈潜亏重大风险的存在等。审计工作计划范文锦集篇年度审计工作目标年的内部审计工作,以国家财经法规财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性合法性效益性为重点,结合我院年工作要点学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发现的问题提出审计意见和建议,帮助和督促被审计单位及时整改。审计的内容根据内部审计的规定要求,有计划地对教学系的教师津贴发放,学生奖学金助学金发放,班费实习费等使用情况进行内审根据内部审计的规定要求......”

5、“.....有计划地对附属中学的学费教材费等财务收支情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地对成人教育部的学费教材费等收缴情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地后勤集团的财务收支进行审计根据内部审计的规定要求,有计划地对学院招待费使用情况进行内审通过开展财务周期审计,使审计工作规范化制度化,及时评价部门财经管理状况,加强事前防范,促进部门管理自律。审计的方法及范围审计的方法是首先各单位自查,并形成自查报告其次内审人员采取审查资料个别访谈审计调查等方法进行。审计的范围是教学系及相关单位年以来的财务收支情况,其中教学系学生奖学金等项抽查个年级。时间安排上半年对教学系进行内审下半年对电大工作部附属中学成人教育部后勤集团育苑公司等部门进行审计。有关资料的提供学生奖学金助学金发放,评定办法评定程序评定结果班费实习费的使用情况等资料。加快医院国有资产保值增值审计的步伐......”

6、“.....审查其经营活动的真实性合法性和效益性,审查其资金使用和资产保值增值的真实情况是加强对医院基本建设项目的审计,对医院的基本建设项目审计应坚持实行事前事中事后审计相结合的‚全过程跟综审计‛是加强对医院大型医疗设备的审计,这项审计工作应贯穿落实到设备的引进使用维护报废等各个环节是加强对医院后勤物资采购以及仓储保管的审计,应坚持从后勤物资的采购保管制度,采购计划,审批程序,采购过程,验收结算到物资的仓储保管实行全方位的审计监督。提升审计人员的素质是要提升医院审计人员的政治素质。培养审计人员爱岗敬业勇于奉献客观公正的精神,将政治理论水平高思想作风过硬实践经验丰富业务素质优良工作责任心强的人员充实到审计队伍中,对那些不适合担任审计工作的人员要坚决予以转岗。是要提升医院审计人员的业务素质。培养批既熟悉本行业本医院情况,又掌握国家宏观经济形势和政策......”

7、“.....又掌握计算机技术和工程管理等业务的复合型人才。保证审计工作质量是医院审计机构的设臵,应高于其他职能部门,其在行政上应向院长层负责,由医院的行政把手领导,并向其报告工作。这样,医院审计的独立性才强,审计的职能作用才能得到充分发挥。是突破传统的事后审计方式,将审计工作的重点放在事前预防事中控制和事后检查上,采取事前事中事后相结合的审计方式。是在医院审计工作中广泛推行内控制度测评分析性复核统计抽样审计风险评估等先进的审计技术和方法,以确保审计工作的质量。强化审计风险意识是医院的审计机构和审计人员应该时刻保持职业谨慎,并将审计关口前移,对医院可能产生风险的管理漏洞和薄弱环节进行重点监督,加强财务收支审计,加强药品的招标采购审计,加强医护质量控制审计。是医院的审计人员应该坚持学习审计理论和业务知识,保持求真务实的工作作风,出具客观公正的审计结论,表达正确的审计意见......”

8、“.....提高审计信息化水平李金华审计长直在强调‚个不懂,个失去‛即‚不懂计算机审计的人员将失去审计资格,不懂计算机技术的管理人员将失去管理资格,不懂计算机技术的审计机关领导将失去领导资格‛。对此,医院的审计人员定要做出迅速反应,积极探索和尝试在信息化环境下运用信息技术进行审计的模式方式方法和手段,严格按照我国计算机审计准则和实务指南的要求来开展审计工作。优化审计环境这主要是指应该深化我国医疗经济体制的改革,通过改革转变观念,以此来营造良好的医院审计环境和氛围。政治环境方面。医院的审计机构必须是个独立的机构,不能与财务机构合为体,以此来维护审计的独立性。经济环境方面。健全医院的会计统计管理业务等基础工作,减少故意性的虚报漏报,确实保证信息的质量。法律环境方面。制定和颁布医院审计法律法规审计准则职业道德质量标准等规章,使审计工作有法可依。文化环境方面。坚持‚法大于权‛的思想观念......”

9、“.....工作环境方面。医院的其他相关部门应该摒弃成见,积极主动地配合审计人员开展工作。优化了医院的审计环境,就为医院审计工作的顺利开展提供了必要保障。全球经济体化的快速发展,使我国经济,我国医疗经济正处在个新的发展机遇期,也使医院的审计工作管理正处在个新的发展机遇期。为此,广大的医院应该把握住这历史性的机遇,解放思想,转变观念,深化医院审计工作管理,树立科学的审计管理理念,增强做好新形势下强化审计工作管理的信心和责任感,不断地研究和总结审计工作管理中出现的新问题和新经验,以优质高效的审计工作管理来促进医院的经济发展,使之在激烈的市场竞争中抢夺先机,立于不败之地。审计工作计划范文锦集篇指导思想以科学发展观为统领,继续坚持‚围绕中心服务大局‛的指导思想,牢固树立‚审计为发展服务‛的科学理念,切实履行监督职责,发挥审计工作推进教育发展推进依法行政推进制度创新的作用......”

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