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(19篇)审计工作计划2024 (19篇)审计工作计划2024

格式:word 上传:2023-08-30 14:26:01

《(19篇)审计工作计划2024》修改意见稿

1、“.....对董事会要求审计事项及重大投诉举报事件进行专项审计。审计跟踪后续审计应注重时效性和针对性,根据成本效益原则和重要性原则,从本年度审计过的项目中选取影响重大内控薄弱的项目,实施后续审计。内容包括监督检查审计决定的执行情况了解审计意见采纳情况,考察审计效果发现审计决定执行过程中出现的问题,采取相应措施发现审计意见和审计决定不当时,进行复查,重新做出审计决定,弥补原来审计中的不足根据新的情况提出建议和措施,扩大审计效果。审计部将执行公司内部审计制度,对审计报告中认为有问题的每审计项目实施后续审计,安排相关后续审计计划审计范围和目标,实施相关后续审计程序,其目的是确定有无采取纠正措施,向公司董事会和管理层报告这些措施,并评价它们对纠正审计过程中发现的缺陷的效果。制度审计要进行内部控制审计,关键要做好以下两点第,抓好内部制度建设审计。按照凡事有章可循和有据可查的原则......”

2、“.....对现行制度的科学性合理性进行审计,督促各单位对过时的不适用的内部制度及时修改完善,保持制度的有效性和严肃性。第,抓好内部制度执行审计。有了好的制度,关键在于执行,否则再好的制度也是废纸张。在建立健全各项内部控制制度的基础上,抓好制度执行审计。通过内部控制审计,对内部控制制度的功能作用进行检查测试和评价,发现内部管理上的薄弱环节和漏洞,促使改善内部管理,提高经济效益。本年度的主要工作评估集团部组织架构并优化完善部岗位职责并通过评审管理制度评审及执行督查做好外部审计的配合工作在关键时期,我们必须正确看待内部审计与外部审计的关系,用外部审查最严格的标准最挑剔的眼光,主动自查,加强管理,防范风险。内部审计应积极和外部审计协调沟通,探讨内部控制的薄弱环节审计程序和审计方法的缺陷等,并及时提请对方改正,以降低审计风险。加强内部审计人才队伍建设......”

3、“.....是审计事业成败的关键所在。因此,要进步优化审计人才成长的环境,不断为审计人才队伍注入新的生机和活力。要充实审计工作力量,根据不同时期审计工作的重点和要求,开展多种形式的教育和培训活动。努力提高审计人员的思想素质业务素质和其他综合素质,认真执行内部审计人员职业道德规范,培养审计人员不断增强全局意识责任意识管理意识风险意识和自律意识。内部审计是项持续发展的工作,必须顺应时势,开拓创新,实现全面的稳步的转型,建立集约型的审计模式,逐步向以内部控制和管理效益审计为主转变将以事后审计为主,逐步向以事前事中审计为主转变。由被动防御变为积极控制,不断前移监督关口,充分发挥审计的监督评价和服务职能电大工作部附属中学成人教育部各类生源的收费依据后勤集团育苑公司各类收费的依据学院有关接待招待的文件审批表月汇总表等其它相关工作学院内部审计工作,由院监察审计室牵头......”

4、“.....组成年学院内部审计工作组,工作组依据国家省市相关文件和教育部教育系统内部审计工作规定开展工作,院属各单位要积极配合,搞好内部审计,使我院的各项事业又好又快地发展。审计工作计划篇为落实北京市教育委员会关于做好年教育审计工作的意见的文件精神和我院年工作的总体要求,高质量完成国家示范性高职学院建设任务,进步建立健全内部审计制度,强化内部审计职能,发挥内部审计的免疫系统功能,实现为规范财务会计工作服务为提高教育资金使用效益服务为教育改革与发展服务的内部审计工作目标,特制定年审计工作计划。具体内容如下继续深入开展预算执行审计坚持揭露问题规范管理促进改革提高绩效的审计思路,进步落实北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法试行,深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益效果分析和审计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合......”

5、“.....促进各部门进步加强财务预算管理,严格执行各项财务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务和工作目标的实现。进步加强领导干部经济责任审计审计处积极与组织纪检监察部门配合,做好干部任期经济责任审计,进步深化经济责任审计的内容,坚持以领导干部履行经济责任为主线,重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规政策部署,重大经济决策制定和执行,以及遵守廉政规定等情况,促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观,提高领导干部的经济责任意识。加大对领导干部任期内经济决策及效果内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度,促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接,进步发挥经济责任审计在促进科学决策,推进依法治教,完善监督机制,防范廉政风险等方面的重要作用。根据学院组织部的委托,今年将对名副处级领导干部进行任期经济责任审计。继续做好基建修缮工程项目审计结合我院实际和管理要求......”

6、“.....积极落实教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见的精神,继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计,不断改进和加强对各类工程项目的立项勘察设计招标施工竣工以及相关工程设备材料采购变更洽商工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督,促进各类工程项目规范管理,节约工程成本,规范工程管理,防范基建修缮投资管理风险,维护合法利益,保障工程建设的顺利实施,提高资金使用效益。继续搞好专项审计和审计调查按照领导要求,今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的专项审计工作,对学院各部门的收费情况进行审计调查,以加强部门内部控制,规范各类财务行为,防范经济管理风险,防止出现违反收支两条线政策和私设小金库等违法违纪行为。加强审计结果利用和审计整改按照市教委关于进步加强教育系统内部审计结果利用工作的意见的要求......”

7、“.....制定审计结果利用工作制度,明确各部门的职责,建立部门联动机制,对内部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改,对严重违法违纪的行为要及时向有关领导和纪检检查部门汇报,并建议进行责任追究,同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据,以加强审计整改,遏制屡审屡犯现象,进步增强审计在促进各部门加强和改进内部管理中的作用。进步加强审计的自身建设加强业务学习,积极参加审计和财务业务培训,提高审计业务能力。完善审计制度,提高审计质量。积极开展跟踪问效,做到内管理,外监督,在原有制度规定的基础上进步完善各项制度,结合审计法认真抓好审计质量控制工作,把好审计质量关,降低审计风险,并积极开展计算机审计和效益审计,不断提升内部审计能力。审计工作计划篇指导思想认真贯彻落实精神,以科学发展观为统领,继续坚持围绕中心服务大局的指导思想,牢固树立审计为发展服务的科学理念,切实履行监督职责......”

8、“.....工作重点继续深化经济责任审计。认真执行县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定,做到凡离必审。同时加强任期内经济责任审计,使审计关口前移,变审计发现型为预防型。进步规范经济责任审计行为,尝试实行经济责任审计预告制工作联系制情况报告制跟踪落实制结果公告制等。继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力,在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实合法效益的审计,努力深化审计内容,不断改进审计方法。积极开展食堂房屋出租等情况的审计,逐步规范核算行为,提高资金使用效益。进步完善相关的内部审计制度和操作规程,搞好内审人员后续教育工作。认真抓好跟踪审计。以审计意见建议的落实和审计成果的运用为重点,实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议,促进单位财务管理工作进步规范化制度化法制化。主要措施,以法治审的原则。加强审计队伍建设,提高审计人员的素质......”

9、“.....继续发扬依法求真严谨奋进奉献的审计精神。全面审计突出重点的方针,做到认识到位强化管理夯实基础质量到位突出重点落实责任,成果到位。开展文明审计树立公开公正文明廉洁的审计形象。,讲求实效的要求,坚持切从实际出发,实事求是,以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题,做到原则性和灵活性的和谐统。严谨细致丝不苟的作风,把它贯穿到审计业务的全过程,力求做到从审计计划审计方案审计取证审计报告的撰写到审计成果利用,都严谨细致,以避免审计风险的产生。审计工作计划篇实习时间年月日年月日实习地点校内案例讨论室管理学院机房实习内容在周的实习里,我们首先了解审计的整个基本流程,主要完成实质性测试中的货币资金审计应收账款审计存货审计固定资产的审计应付账款审计管理费用审计主营业务收入审计主营业务成本审计营业税金及附加审计所得税审计这几个内容......”

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