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2024内部审计工作计划范例(18篇范文) 2024内部审计工作计划范例(18篇范文)

格式:word 上传:2023-08-29 00:34:41

《2024内部审计工作计划范例(18篇范文)》修改意见稿

1、“.....及时解决工作中存在的问题,保护内部审计人员依法履行职责,保证内部审计开展工作和培训所必需的经费。第章业务指导与监督第十条卫生部内部审计机构负责指导和监督全国卫生系统内部审计工作,并对部属管单位组织实施内部审计。地方各级卫生行政部门内部审计机构负责指导和监督本地区卫生系统内部审计工作,并对所属管单位实施内部审计。各类卫生单位的内部审计机构负责本单位的内部审计工作,并对所属机构进行审计和业务指导监督。各部门各单位内部审计机构接受国家审计机关的指导和监督。第章内部审计职责与任务第十条卫生行政部门内部审计机构对本系统内部审计业务指导和监督的主要职责是按照国家法律和法规,制定内部审计制度规定及工作规范指导和监督有关部门单位建立健全内部审计机构,配备内部审计人员,按规定开展内部审计工作制定内部审计工作计划,组织行业内部审计及审计调查活动组织审计业务培训......”

2、“.....交流审计工作经验,表彰内部审计先进单位和个人。第十条内部审计机构履行下列职责拟定内部审计规章制度审计预算的执行和决算审计财务收支及有关经济活动按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计审计基本建设投资修缮工程项目审计卫生科研教育和各类援助等专项经费的管理和使用开展固定资产购臵和使用药品和医用耗材购销医疗服务价格执行情况对外投资工资分配等专项审计调查工作审计经济管理和效益情况审计内部有关管理制度的落实十其他审计事项。第十条内部审计机构每年应当向本部门本单位主要负责人提交工作报告。第十条内部审计机构对审计工作中的重大事项,应及时向上级主管部门内部审计机构报告。第十条内部审计机构根据审计业务的需要,报经所在部门单位主要负责人批准,可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计,并检查监督审计业务质量。第十条内部审计机构在审计工作中应加强与外部审计的沟通与合作......”

3、“.....具有下列权限要求被审计单位按时报送财务预算财务决算会计报表及有关文件资料参加本单位基建设备购臵财务对外投资等相关会议,主持召开与审计事项有关的会议参与研究制定有关规章制度审核会计凭证账簿报表,现场勘察实物检查计算机系统有关电子数据和资料对与审计有关的问题向被审计单位和个人进行调查,并取得证明材料对严重违反财经法规严重损失浪费的行为,做出临时制止决定经本部门本单位主要负责人批准,对可能转移隐匿篡改毁弃会计凭证会计账簿会计报表以及与经济活动有关的资料,予以暂时封存根据审计结果,提出纠正处理违反财经法规行为改进管理提高效益的建议十对模范遵守财经法规的被审计单位和人员,提出表彰建议对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,提出通报批评或者追究责任的建议。第十条本部门本单位在管理权限范围内,授予内部审计机构必要的处理处罚权......”

4、“.....拟定审计项目计划,报经单位主要负责人批准后实施内部审计机构实施审计前,应编制审计工作方案,组成审计组,并提前日以书面形式通知被审计单位被审计单位应配合审计工作,提供必要的工作条件审计组对审计事项实施审计,应取得审计证据,编制审计工作底稿,由被审计单位相关人员签字确认审计组对审计事项实施审计后,编制审计报告,并征求被审计对象的意见。被审计对象在收到审计报告之日起个工作日内,提出书面反馈意见,送交审计组内部审计机构对审计组提交的审计报告进行审核后,报本部门本单位主要负责人审批下达被审计单位,被审计单位应当执行内部审计机构应督促被审计单位在规定的期限内落实审计意见,并书面报告执行结果内部审计机构应对必要的项目实施后续审计。第十条内部审计机构对办理的审计事项,应当建立完整的审计档案,并按照有关规定保存......”

5、“.....所在单位和上级主管部门应给予精神或者物质奖励对不履行审计职责的内部审计人员,由所在单位给予批评对滥用职权徇私舞弊玩忽职守泄露秘密的内部审计人员,所在单位和上级主管部门依照有关规定严肃处理。第十条对拒绝或者不配合内部审计工作拒绝提供或者提供虚假资料拒不执行审计意见以及打击报复内部审计人员的单位和人员,各部门各单位主要负责人应当及时做出严肃处理。第章附则第十条各部门各单位可根据本规定,结合实际情况制定具体规定或实施办法,并报上级内部审计机构备案。第十条本规定由卫生部负责解释。第十条本规定自发布之日起施行。年月日发布的卫生系统内部审计工作规定卫生部令年第号同时废止。内部审计工作计划范例篇指导思想继续坚持围绕中心服务大局的指导思想,牢固树立审计为发展服务的科学理念,切实履行监督职责,发挥审计工作推进教育发展推进依法行政推进制度创新的作用......”

6、“.....认真执行县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定,做到凡离必审。同时加强任期内经济责任审计,使审计关口前移,变审计发现型为预防型。进步规范经济责任审计行为,尝试实行经济责任审计预告制工作联系制情况报告制跟踪落实制结果公告制等。继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力,在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实合法效益的审计,努力深化审计内容,不断改进审计方法。积极开展食堂房屋出租等情况的审计,逐步规范核算行为,提高资金使用效益。进步完善相关的内部审计制度和操作规程,搞好内审人员后续教育工作。认真抓好跟踪审计。以审计意见建议的落实和审计成果的运用为重点,实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议,促进单位财务管理工作进步规范化制度化法制化。主要措施坚持以人为本,以法治审的原则。加强审计队伍建设,提高审计人员的素质......”

7、“.....继续发扬依法求真严谨奋进奉献的审计精神。贯彻全面审计突出重点的方针,做到认识到位强化管理夯实基础质量到位突出重点落实责任,成果到位。开展文明审计树立公开公正文明廉洁的审计形象。坚持求真务实,讲求实效的要求,坚持切从实际出发,实事求是,做到原则性和灵活性的和谐统。发扬严谨细致丝不苟的作风,把它贯穿到审计业务的全过程,力求做到从审计计划审计方案审计取证审计报告的撰写到审计成果利用,都严谨细致,以避免审计风险的产生工作措施深化监督,进步强化审计评价职能,揭示资源配臵和使用的合规性和效益性。审计的根本使命在于协同保证各企业的业务战略与集团的总体战略保持致性,并能够按照集团发展战略的要求制订规划和分配资源,以保证在集团战略框架下的资源的化配臵。在其中,审计应充分发挥监督职能,并在监督的深度和广度上下功夫,有效评价企业战略制订的致性和资源利用的合规性和效益性......”

8、“.....是否存在不合规的占用资源,是否存在资源的闲臵浪费等,诸如此类,均应该通过合法的审计监督予以揭示,促进集团资源的更优化分配。突出重点,进步加大专项审计力度。年,集团审计部将在常规审计工作开展的基础上,有针对性的有重点的开展以下几方面的专项审计工作,并希望达到两方面目标是通过审计发现问题分析问题解决问题,提高企业管理水平,促进企业的自我完善是总结实践,以便有效推广利用。管理流程审计。管理流程的合理科学健全和规范,决定了个企业的运作是否顺畅和有效率,也能在很大程度上得以规避企业的各种风险。比如,完善的财务操作管理流程能够规避定的金融风险,完善的投资决策流程能够规避定的投资失误风险,完善的生产管理流程得以规避定的产品质量风险。对管理流程进行审计,重点是要检查各企业管理流程是否健全规范,特别是要检查各项重大决策是否经过了必要的讨论和审批程序。走程序,就是守规则,只有守规则......”

9、“.....投资效益审计。投资扩张是企业发展的普遍模式,也是集团目前快速发展的重要途径。但同时,投资失误也有可能给企业带来性危机,因而也是企业经营管理中的风险所在。对投资效益进行审计,就是要对投资活动进行全方位的事后跟踪,从投资并购项目的发现和选择,到评估论证,审批决策建设投产或者重组整合,以及产出效益与预期效益的比较差异,差异发生的原因等等。投资效益审计的着眼点不仅在于发现投资管理中的问题,还要重视总结和推广实践,使集团投资管理的丰富实践可以成为共享的无形资产。采购供应链审计。采购供应链管理既是企业价值创造的重要环节,也是企业成本控制的重要环节,还是企业利益攸关的重要环节。采购供应链管理水平高低,会直接影响企业经营的成本效益。而采购管理的缺失,则会给企业带来重大损失,甚至导致企业发生重大经营风险。因此,重视和加强采购供应链的管理,是企业内部控制的关键节点。对采购供应链管理进行审计......”

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