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公立医院内部审计建设实践策略(审计论文) 公立医院内部审计建设实践策略(审计论文)

格式:word 上传:2023-05-06 22:54:01

《公立医院内部审计建设实践策略(审计论文)》修改意见稿

1、“.....排斥审计部门检查其他部门的现象时有发生,加之医院审计部门人员在这个过程中感到无法得到医院尊重重视,对审计职业上升规划失去信心,平时工作积极性也会进步下滑,反映在审计工作中即消极应付浑水摸鱼,这都使得公立医院内部审计工作性,从而配合审计人员完成审计任务。将现有各类现代化工具运用至审计工作中,因地制宜选择最佳审计方式并优化审计流程。公立医院内部审计建设实践策略审计论文。轻视甚至忽视公立医院内部审计工作轻视甚至忽视公立医院内部审计工作,也是现阶段我国公立医院内部审计期间所存在主要问题之,过去部分公立医院未设审计部门,如今在医改政策下,临时重新设立公立医院内部审计建设实践策略审计论文经营发展过程中各类风险问题发生率亦会变得无法预控。完善创新现有公立医院内部审计流程完善创新现有公立医院内部审计流程,结合实际来看......”

2、“.....审计工作开展期间各环节无法有效协调的情况十分常见,这也导致医院会将部分项目做外审转包,为后续医院资金被虚报等风险的发生埋下伏笔。内部审部人员普遍对审计部门价值意义没有客观认知,主观认为这只是项响应政策应对医改的形式化工作,对医院财务仍是采取象征性抽查,实际审计工作价值作用很难得到有效发挥。且部分审计人员为不得罪人,检查作业期间对被抽查问题也不做深入调查,久而久之便会导致公立医院内部审计部门变得可有可无,无法及时发现医院各科室财务风险隐患,编写审计报告缺乏真实性可,根本无法发挥审计的实质性价值。且审计部门对医院大型支出也只是浮于表面的做象征性审计,像高精仪器大型医疗设备购入等现阶段各大医院为提高自身核心竞争力,已经开始着手强化信息建设,但现实情况是,目前很多公立医院审计检查方式仍然是以传统人工作业为主......”

3、“.....出具审计报表完全流于表面,信息化建设进度极为缓慢摘要随着近年来我国社会经济的进步,医改事业的深度推进,对各公立医院内部审计标准要求也逐年提高,公立医院内部审计建设也在定程度上决定着我国医改最终成果。所以从现实角度出发,不断完善公立医院内部审计体系,降低甚至规避各类不良风险事件发生便显得极为必要。本文将对公立医院内部审计建设进行全面分析,并结合实际做好相应整理和总结。内部审计检查审计信息数据库内容优化完善审计委员体系规章等方面做起,才能切实解决我国公立医院内部审计现存种种问题,使公立医院内部审计价值作用能够充分得到发挥,这也是我国医院审计水平得以不断提高的基础条件,更是公立医院在医改背景下逐渐形成可持续发展模式的关键途径。参考文献尹丽叶,洪学智,龙海波,卿好婕,马杰,任瑛现代医院管理制度背景下公立医院内部立医院内部审计的评价鉴证功能显著......”

4、“.....找出医院问题成因和可能造成的后果,最终给出评价鉴证则主要体现在对医院经济活动根据监管举措所收集整合相应指标数据,保障公平真实的基础上,为进步强化医院科学管理水平提供有利参考依据。公立医院内部审计建设实践策略审计论文。优化完善审计委员体系规章优化完势下公立医院内部审计工作的现状及对策研究基于地市级公立医院的问卷调查分析中国民商,李玉珠新变革下公立医院内部审计的现状分析与思考基于对南昌地区家级甲等大型公立医院对比分析审计与理财,刘畅,师璇,纪珅,刘俊岩京津冀协同发展背景下保定公立医院信息系统审计研究科学中国人,。公立医院内部审计的价值意义公立医院内部审计的价值意义十分上所述,通过对公立医院内部审计建设分析,可以看出现阶段我国公立医院内部审计存在问题主要表现为内部审计部门专业性缺失轻视甚至忽视公立医院内部审计工作内部审计检查方式滞后性明显......”

5、“.....则要从转变观念重视内部审计工作价值作用完善创新现有公立医院内部审计流程建立健全的审计信息数据库内容优化完善审计委员体系规章等方面做起,才能公立医院内部审计建设实践策略审计论文审计优化路径中国医院管理,杨春霞,张臻嵘,刘静,何大勇新形势下公立医院内部审计工作的现状及对策研究基于地市级公立医院的问卷调查分析中国民商,李玉珠新变革下公立医院内部审计的现状分析与思考基于对南昌地区家级甲等大型公立医院对比分析审计与理财,刘畅,师璇,纪珅,刘俊岩京津冀协同发展背景下保定公立医院信息系统审计研究科学中国人提升,全身心投入到审计建设中,提高医院运营发展效益。结束语综上所述,通过对公立医院内部审计建设分析,可以看出现阶段我国公立医院内部审计存在问题主要表现为内部审计部门专业性缺失轻视甚至忽视公立医院内部审计工作内部审计检查方式滞后性明显,所以在实际实践期间......”

6、“.....所以从现实角度出发,不断完善公立医院内部审计体系,降低甚至规避各类不良风险事件发生便显得极为必要。本文将对公立医院内部审计建设进行全面分析,并结合实际做好相应整理和总结。公立医院内部审计建设实践策略审计论文。优化完善审计委员体系规章优化完善审计委员体系规章,良好的审计委员机制是公立医院内部审计工作善审计委员体系规章,良好的审计委员机制是公立医院内部审计工作得以顺利推进落实的前提。这个过程中,公立医院必须遵循医改政策要求,依据现实情况来不断促进自身管理实效性,以审计委员机制为中心,开发审计部门职能潜能,强化内部监督,使审计工作价值作用可以充分得到发挥。在此基础上培养相关工作人员责任意识,使之对审计工作积极性能动性能够得到显著突出,其能够对公立医院运营发展起到定监督效果......”

7、“.....能够实时监督院内具体财务收支情况,对于重要项目费用支出予以全程跟踪记录。同时因地制宜的管理医院体制医疗人员及内控机制,科学评估医院隐患,从而制定针对性的解决方案,将医院运营发展期间所受到风险伤害降至最低,保障医院运行稳定性可以完全达到预期。除此之外,实解决我国公立医院内部审计现存种种问题,使公立医院内部审计价值作用能够充分得到发挥,这也是我国医院审计水平得以不断提高的基础条件,更是公立医院在医改背景下逐渐形成可持续发展模式的关键途径。参考文献尹丽叶,洪学智,龙海波,卿好婕,马杰,任瑛现代医院管理制度背景下公立医院内部审计优化路径中国医院管理,杨春霞,张臻嵘,刘静,何大勇新形得以顺利推进落实的前提。这个过程中,公立医院必须遵循医改政策要求,依据现实情况来不断促进自身管理实效性,以审计委员机制为中心,开发审计部门职能潜能,强化内部监督......”

8、“.....在此基础上培养相关工作人员责任意识,使之对审计工作积极性能动性能够得到显著提升,全身心投入到审计建设中,提高医院运营发展效益。结束语综公立医院内部审计建设实践策略审计论文阅原始凭证原始票据会计报表等,出具审计报表完全流于表面,信息化建设进度极为缓慢,这种内部审计检查方式滞后性明显的问题,也很大程度上导致医院所存在种种财务问题很难被及时发现,为医院后续稳定运营发展造成极为负面的影响。摘要随着近年来我国社会经济的进步,医改事业的深度推进,对各公立医院内部审计标准要求也逐年提高,公立医院内部审计建设也在实效性无法体现,医院经营发展过程中各类风险问题发生率亦会变得无法预控。内部审计检查方式滞后性明显内部审计检查方式滞后性明显,很多公立医院在设立内部审计部门后,仍将审计工作重点放在平时财务检查上,关注财务收支信息财务所开具发票是否精准等层面......”

9、“.....而从现实角度出发来看,部分公立医院内部审计部门也没有监督意识,对计部门,致使医院内部人员普遍对审计部门价值意义没有客观认知,主观认为这只是项响应政策应对医改的形式化工作,对医院财务仍是采取象征性抽查,实际审计工作价值作用很难得到有效发挥。且部分审计人员为不得罪人,检查作业期间对被抽查问题也不做深入调查,久而久之便会导致公立医院内部审计部门变得可有可无,无法及时发现医院各科室财务风险隐患,编写审计参与有限无法完整了解相关项目内容,自然也会造成未来公立医院内部审计工作开展难度增大问题出现,严重阻碍医院正常运营发展效益所以实践期间,相关从业人员需深入医院各部门科室,主动开展交流沟通工作,咨询各部门科室意见,逐渐改变院内人员在项目实施期间排斥审计部门的心理情绪,尤其平时任务繁忙科室,应换位思考,理解审计工作,明确审计工作重要靠性......”

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