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探究企业财会内控监督机制的完善措施(企业经济论文) 探究企业财会内控监督机制的完善措施(企业经济论文)

格式:word 上传:2023-05-06 18:23:01

《探究企业财会内控监督机制的完善措施(企业经济论文)》修改意见稿

1、“.....利用财会专业知识和制度的缺陷,虚报套取单位资金,甚至藐视法律法规,贪污挪用单位资金,侵蚀单位利益,如市区交通局财务科长利用职务上的便利,篡改报账单据,报销虚假发票和将公路维修资金据为己有,侵吞单位公款万元,给单位带来巨大损失和恶劣影响,些财务人员不敢坚持原则,甚至与单位领导同流合污,伙同单位领导财务造假,出具虚假的财务报告,侵犯报表使用人性的把尚方宝剑,对强化内部审计监督的独立性起到了重大指引作用。结语综上所述,要做好企业财会内控监督工作,就需要进步健全财会内控监督机制,通过健全财务内控监督体系,提高全体财会人员的综合素质以及严格落实内部审计工作机制等措施,全面提升企业内控监督工作效果。要切实以财会内控监督机制为基础,全面提高企业管理效率,提升企业管理的现代化和科学化水平财会人员负责财务核算管理。好的探究企业财会内控监督机制的完善措施企业经济论文构设立以后......”

2、“.....避免内部审计监督流于形式。只有开展各项工作不受到部门和个人管理者的影响和干预,才能更好地保障内部审计工作的有效实施,保障该项工作发挥其应有水平。日前,国务院国资委根据国家有关法律法规规定,制定印发了关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见,从体制机制等方面对深化中央企业内部审计监督工作提出了工作要求是进步完善内部审计管理体制机制人员思想有敬畏,行为有底线。同时,通过制定有关办法,对坚持原则的财会人员进行奖励和保护,形成制度保障,从选人用人保护等多个环节加强管控,使得企业的财会内控执行真正落到实处,起到实效。严格落实内部审计相关机制内部审计监督职能的缺位会直接影响企业财会内控监督工作的高质量开展。因此,应严格落实内部审计有关规定和要求,建立健全相关机制,充分发挥内部审计监督作用。根据有关工作要求和内容全方位。再次......”

3、“.....删繁就简,废旧立新,保持制度连续性的同时注意实时性。提高财会人员综合素质通过培训学习交流教育等多种形式提高财会人员专业能力,培养职业道德修养,全面提升财会人员的综合素质。方面选用业务经验丰富业务能力强的财会人员到合适的工作岗位,利用初中高级会计人员分层安排,同企业财会内控监督机制的完善措施健全财会内控体系建立规范科学高效的财会内控体系,首先是完善公司法人治理结构,通过制定党委会董事会监事会和经理层的议事规则,同时细化公司重大决策明晰清单,明确公司党委会董事会监事会和经理层的权责边界,形成决策执行监督的良性机制和闭环。通过制度明确部门职责,落实内控监督工作权责分工,避免人多岗和权责不清权责混乱的情况,进步明确主体责任和监管责任需要部门之间相互配合和紧密合作,建立科学有效且严密的监督控制机制。因此......”

4、“.....从财会内部控制的设计执行和监督层面,提出目前存在的问题,找到其中的短板和不足,并根据这些问题有针对性的提出优化措施和完善措施显得十分必要。审计的独立性是指审计机构和人员依照法定程序对被审计单位实施审计监督,不受其他单位和个人的干涉或阻挠。很多层进行监督的审计部门来说,独立性得到很好的保证。未来各地方国资委也会参照这个办法出台相应制度,这是增强企业内部审计工作独立性的把尚方宝剑,对强化内部审计监督的独立性起到了重大指引作用。结语综上所述,要做好企业财会内控监督工作,就需要进步健全财会内控监督机制,通过健全财务内控监督体系,提高全体财会人员的综合素质以及严格落实内部审计工作机制等措施,全面提升企业内控监督工作效果达到亿元以上但业务单纯的企业,以及其他企业可根据实际情况......”

5、“.....必须保证内部审计工作的独立性,避免内部审计监督流于形式。只有开展各项工作不受到部门和个人管理者的影响和干预,才能更好地保障内部审计工作的有效实施,保障该项工作发挥其应有水平。日前,国务院国资委根据国家有关法律法规规定,制定印发了关于深化中强财会人员财经法纪意识和职业道德修养的培养。通过些风险警示案例增强财经法纪意识加大对违反财经法律法规行为的处罚力度,让财会人员思想有敬畏,行为有底线。同时,通过制定有关办法,对坚持原则的财会人员进行奖励和保护,形成制度保障,从选人用人保护等多个环节加强管控,使得企业的财会内控执行真正落到实处,起到实效。严格落实内部审计相关机制内部审计监督职能的缺位会直接影响企业财会内控探究企业财会内控监督机制的完善措施企业经济论文业虽然设臵了内部审计部门,但是设立在财务部门或其他部门之下......”

6、“.....而是公司其他副总经理分管,就会造成代表董事会对经营层进行监督的审计部门工作局面及其被动,工作难度极大,几乎很难站在客观公正的立场上去揭示发现的问题。因为其他副职分管审计,但同时他也代表经营层,这就是自己监督自己,极大地影响了内部审计的权威性和独立层进行监督的审计部门工作局面及其被动,工作难度极大,几乎很难站在客观公正的立场上去揭示发现的问题。因为其他副职分管审计,但同时他也代表经营层,这就是自己监督自己,极大地影响了内部审计的权威性和独立性。关键词企业管理企业财会内部控制监督及机制财会核算企业财会内部控制是企业监督管理工作的重要手段。做好该项工作关系到企业的资金安全正常生产和经营管理。该项工作涉及到企业的各个部门事项,关注重点领域重要业务和关键管理环节。因此,应当系统梳理公司现有制度,查漏补缺,建立完备的制度体系,监管做到单位全覆盖......”

7、“.....再次,企业应结合本企业经营规模业务范围竞争状况和风险水平等情况的变化及时持续对现有制度加以修订和调整,删繁就简,废旧立新,保持制度连续性的同时注意实时性。提高财会人员综合素质通过培训学习交流教育等多种形式提高财会人员专业能力,培养职业道德。要切实以财会内控监督机制为基础,全面提高企业管理效率,提升企业管理的现代化和科学化水平审计的独立性是指审计机构和人员依照法定程序对被审计单位实施审计监督,不受其他单位和个人的干涉或阻挠。很多企业虽然设臵了内部审计部门,但是设立在财务部门或其他部门之下,审计不能独立发挥监督作用或者审计部门不由公司党委书记或董事长分管,而是公司其他副总经理分管,就会造成代表董事会对经企业内部审计监督工作的实施意见,从体制机制等方面对深化中央企业内部审计监督工作提出了工作要求是进步完善内部审计管理体制机制......”

8、“.....发挥董事会审计委员会管理和指导作用,完善激励约束机制,压实工作责任,加强集团总部对内部审计工作的统管控。这个文件明确规定内部审计由党委党组董事会或主要负责人直接领导,对代表董事会对经督工作的高质量开展。因此,应严格落实内部审计有关规定和要求,建立健全相关机制,充分发挥内部审计监督作用。根据有关工作要求和企业实际情况,设立内部审计机构,配备相应的内部审计人员,开展内部审计监督工作,形成企业财会内控决策执行和监督闭环。比如医药健康公司内部审计管理办法明确规定总资产或收入达到亿元及以上的企业,原则上应设臵独立内审机构,配臵不少于名内审人员总资产或收入养,全面提升财会人员的综合素质。方面选用业务经验丰富业务能力强的财会人员到合适的工作岗位,利用初中高级会计人员分层安排,同时采用线上线下相结合的方式加强培训,聘请经验丰富的专家学者进行授课......”

9、“.....强化后续培训教育,持续提高综合业务素质鼓励财会人员主动学习,通过参加会计师高级会计师注册会计师等资格考试,以考促学,掌握专业知识,提升其专业素质。另方面要加探究企业财会内控监督机制的完善措施企业经济论文性机制和闭环。通过制度明确部门职责,落实内控监督工作权责分工,避免人多岗和权责不清权责混乱的情况,进步明确主体责任和监管责任,重点发挥财会部门的主体作用,强化内部审计部门法务管理部门纪检监察部门等管理监督部门的协同作用,形成合力,推动企业财会内控监督工作。其次是建立健全公司生产经营管理的各项内部控制制度。内部控制应当贯穿决策执行和监督全过程,覆盖企业及其所属单位的各种业务等公众利益。因此,提高单位财会人员综合素质至关重要。探究企业财会内控监督机制的完善措施企业经济论文。财会人员综合素质不够高从财会内控监督机制的执行层面来说,好的机制重在执行......”

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