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改善交通事业单位内控建设的措施(运输经济论文) 改善交通事业单位内控建设的措施(运输经济论文)

格式:word 上传:2023-05-06 18:13:01

《改善交通事业单位内控建设的措施(运输经济论文)》修改意见稿

1、“.....例如在工程项目建设物资采购等工作中些工作人员挪用公款中饱私囊,进而产生损害国家资产的后果。另外,交通事业单位的资金不是来自于经营活动和业绩,而是来自于财政拨款,所以交通事业单位的财务工作人员风险防范意识淡薄,面对单位的内控风险评估工作时存在执行力低能力弱等情况,在定程度上增加了单位面临的财成本预算,统进行购买,最后由资产管理部门进行验收入库。审计工作人员需要核查当前这笔支出时,可通过当前流程链,对企业资金安全进行监控,保证企业的资金安全。财务人员应当提高数据整合的广泛性,包括单位所有的收支预算资产及采购物资等方面的管理。交通事业单位内控建设中存在的问题交通事业单位的内控建设的背景存在特殊性,面对的人群普遍都是公职人员,因此在员工综合素养改善交通事业单位内控建设的措施运输经济论文内部资金管理存在严重的问题。财务预算制定不合理,预算和实际账目差异大......”

2、“.....再加上些人员存在工作态度问题,例如在工程项目建设物资采购等工作中些工作人员挪用公款中饱私囊,进而产生损害国家资产的后果。另外,交通事业单位的资金不是来自于经营活动和业绩,而是来自于财政拨款,所以交通事业单位的财务工作人员风险防范意识淡薄,面对单位的内控风险评估工作时存间晚,缺乏经验和理论做支撑,且单位本身并不重视财务内部控制工作,导致交通事业单位对内控专业的人才培养缺少重视,以至于形成内控工作人员专业能力弱的情况,无法做好内部控制工作,且工作效率低陷入没有时间提升内控工作能力的恶性循环。除此之外,单位内部的内控工作人员不作独立划分,般归属到财务部门。交通事业单位内控建设中存在的问题交通事业单位的内控建设的背景存在特中,内控制度建设初期提出建议,内控建设过程中做好监控和把控。内控中出现了资金风险时介入调查并给出反馈,内控风险事件解决后总结原因编写处理报告......”

3、“.....,未充分发挥审计的作用交通事业单位当前的内部控制存在外部监督力度小,审计作用得不到发挥的情况。由于审计部门从属于财务部门,审计人员般是财务人员兼职做审计工作设立独立的审计人员目前,交通事业单位的审计工作,主要依赖于审计署,些交通事业单位虽然也设立了内部审计人员,但审计人员的权力小,且受制于财务部门,并不能发挥良好的监督作用。设立独立的审计部门。首先,应该设立独立的审计部门,隶属于交通事业单位内最高级别。专业的审计人员专项处理的审计工作,审计人员和被审计对象之间不存在上下级的关系。审计监督工作不仅仅以财同个地方进行出差,员工进行出差费用报销的时候,是的两倍,财务人员监测到此条数据的异常情况,就需要了解具体情况,并要求员工提交相关证明,证明多出的成本是合理的,否则视为异常,不予报销。要充分发挥内部控制的作用......”

4、“.....些事业单位在制定内部控制制度耗费了大量的人力和财力,却没有真正发挥内控的作用。仅仅将内控制度作为严格管理单位资金的制度。和工作能力的目的。加强对内控人员的思想认识疏导。要不定时对内控人员进行思想认识疏导,培养其责任心,谨防内控人员与被审计人员关系密切而发生违规违纪的情况。结束语综上所述,交通事业单位在财务内部控制建设上,还有很长的路要走。由于没有很好的理论做支撑,因此,在开展内控建设前,要进行充分的调研,寻找相似事业单位的内控成功案例。同时,根据单位本身实际情况,分析自考虑其财务数据的整合,还要考虑业务数据的整合,做到业财融合。业务数据和财务数据的日益庞大,财务人员能在工作过程中提高分析数据的能力,从而降低资金安全的风险,保证机构能持续且稳定经营。注重内控人才培养和选拔是内控建设的重要内容。提高选拔标准。首先是在选拔人才方面,提高选拔标准......”

5、“.....而后在面试环节严格把控人才质量,做好入职作。预算资金严格把控,降低资金风险。单位内部有员工先行垫付,提供发票和凭证进行报销财务流程,要有完善的监督体系。财务人员在审核资料,报销费用的环节,不仅要严格参照预算制度,更要结合实际情况来进行资金安全监控。例如员工和都去同个地方进行出差,员工进行出差费用报销的时候,是的两倍,财务人员监测到此条数据的异常情况,就需要了解具体情况,并要求员工提改善交通事业单位内控建设的措施运输经济论文实际上,交通事业单位的内部控制,不仅仅是为了保证资金安全,也可以整合单位内部资源,合理的利用每笔资金。因此,在内控建设中,不仅要考虑其财务数据的整合,还要考虑业务数据的整合,做到业财融合。业务数据和财务数据的日益庞大,财务人员能在工作过程中提高分析数据的能力,从而降低资金安全的风险,保证机构能持续且稳定经营......”

6、“.....刘小琴试分析事业单位财务会计内部控制企业改革与管理,朱雅丽交通事业单位财务内部控制存在的常见问题及完善中小企业管理与科技,。预算资金严格把控,降低资金风险。单位内部有员工先行垫付,提供发票和凭证进行报销财务流程,要有完善的监督体系。财务人员在审核资料,报销费用的环节,不仅要严格参照预算制度,更要结合实际情况来进行资金安全监控。例如员工和都去门。首先,应该设立独立的审计部门,隶属于交通事业单位内最高级别。专业的审计人员专项处理的审计工作,审计人员和被审计对象之间不存在上下级的关系。审计监督工作不仅仅以财务监督工作为主,也有内控制度的监督,才能提高事业单位的内控管理水平。主要工作内容包括财务管理监督内控制度落实监控,以及对违反内控的人员做出处罚决定。重视外部监督作用。交通事业单位的管理者应该身的不足,研究不足的原因,制定完善的内控建设制度......”

7、“.....不断的创新交通事业单位财务内部控制方法和手段,通过严谨的内控手段,更好地提升交通事业单位执行力,促进单位全面健康发展,为国家和人民更好的服务。参考文献李祝红事业单位财务管理内部控制应用中存在的问题及对策分析交通运输部管理干部学院学报,林颖行政事业单位会计内部控制制度研究现代营员的背调,把控新入职人员的质量。定期进行培训。至于在职相关人员,根据各交通事业单位的实际情况,加强对内控人员的培训。培训内容主要可以从监督技能财务技能管理技能等方面展开,培训形式可以是线下优秀员工分享工作方法,邀请专业内控专家进行培训授课,以及线上购买内控能力培养的课程。培训完成后,及时检验培训效果,定期考核内控人员的能力,最终达到提高内控人员工作效率交相关证明,证明多出的成本是合理的,否则视为异常,不予报销。要充分发挥内部控制的作用。特别需要强调的是......”

8、“.....却没有真正发挥内控的作用。仅仅将内控制度作为严格管理单位资金的制度。实际上,交通事业单位的内部控制,不仅仅是为了保证资金安全,也可以整合单位内部资源,合理的利用每笔资金。因此,在内控建设中,不仅要有重视外部监督的观念,包括对审计工作的考察。些交通事业单位,常常忽视审计的作用,仅在资金出现问题的时候,才让审计部门介入。然而审计部门的设立应贯穿在整个内控建设中,内控制度建设初期提出建议,内控建设过程中做好监控和把控。内控中出现了资金风险时介入调查并给出反馈,内控风险事件解决后总结原因编写处理报告,交通事业单位内部控制的每个阶段都离不开审计部门的工改善交通事业单位内控建设的措施运输经济论文工作人员专业能力弱的情况,无法做好内部控制工作,且工作效率低陷入没有时间提升内控工作能力的恶性循环。除此之外,单位内部的内控工作人员不作独立划分,般归属到财务部门。......”

9、“.....交通事业单位的审计工作,主要依赖于审计署,些交通事业单位虽然也设立了内部审计人员,但审计人员的权力小,且受制于财务部门,并不能发挥良好的监督作用。设立独立的审计部务风险,造成单位经济损失。改善交通事业单位内控建设的措施运输经济论文。,未充分发挥审计的作用交通事业单位当前的内部控制存在外部监督力度小,审计作用得不到发挥的情况。由于审计部门从属于财务部门,审计人员般是财务人员兼职做审计工作,隶属于财务部门,审计权力小,无法充分发挥监督作用。并且大多数的交通事业单位的审计工作都流于形式化,主要依赖审计署例行审计,上有定的优势。从目前交通事业单位内控现状来看,交通事业单位主要在风险评估内部监督,内控人才缺失等方面存在不足,只有重视并解决这些不足,才能充分发挥内控建设的控制作用。,资金管控不到位交通事业单位在建设单位内部控制的时候,并非经过大量数据分析和结合实际情况......”

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