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国有企业财务内部控制存在的问题(审计论文) 国有企业财务内部控制存在的问题(审计论文)

格式:word 上传:2023-05-06 04:44:00

《国有企业财务内部控制存在的问题(审计论文)》修改意见稿

1、“.....更舍不得花时间去完善和建设,对企业内部管理制度建设能免就免另方面个别国有企业认为国有企业有国家撑腰,有法律法规就可以,不必再完善企业内部控制管理制度,导致有个别国有企业在企业工商登记成立几年后,对财务内部控制管理制度建设都毫无进展,企业运营过程中,全靠企业管理层的决策,至于管理层的决策是否合规合法,都没有办法进行复核审查,以上事项都是国有企业内控管理制度缺失,旦被违规违纪者钻空子内部控制实质是保障国有资金国有资产的安全完整,以利于国有企业有效开展经济活动,从而保证国有资产的保值增值,推动社会主义市场经济发展。国有企业财务内部控制存在的问题审计论文。国有资金的安全。资金是国有企业生产经营发展的重要基础,从主观上可以理解为货币资金,包括库存现金和银行存款,企业可以直接用于投资或生产经常,创造更多经济价值客观上资金包含银行授信融资贷款预算管理等内容......”

2、“.....提供资金国有企业财务内部控制存在的问题审计论文和发生事项进行财务预测,对可能存在的风险点进行排查控制和把关,尽最大努力降低国有企业财务风险。优化提升国有企业内部控制管理,加强财务监督,使财务内部控制工作从单的实体账务晋升到财务监管层次,从被动的财务处理关系提升到积极主动对接具体事项,财务内部控制工作深入到国有企业多方面管理中,为企业的重大决策提供依据。关键词企业形象国有企业市场经济发展融资贷款财务内部控制国有企业财务内部控制概述国有企业财务部门资金使用管理制度完善,执行明确。关键词企业形象国有企业市场经济发展融资贷款财务内部控制国有企业财务内部控制概述国有企业财务部门职责在国有企业中,财务部是国有企业管理的核心,凡是资金的收入和支出必经财务部门,财务部门通过这些资金的收支情况,可以进步延伸了解企业各项目的发展进程,进行财务数据整理汇编预测......”

3、“.....因此财务部门才是企业信息和沟通的核心部门,是企业管理者掌握企业运营信息的来源部门金链断节,迫使企业停产或倒闭。如果企业想要实现稳步持续的发展,想要维持优良的企业财务运营状态,就必须要树立企业财务风险防范意识,市场经济竞争激烈经济全球化,企业的经营风险不可同日而语,风险处处存在,时时存在,企业无法回避它消除它,只能通过各种技术手段来应对风险,提高风险防范加强风险破解,避免损失,增加企业竞争实力。国有资金的安全。资金是国有企业生产经营发展的重要基础,从主观上可以理解为货币资金,包括财务内部控制管理机制差在国有企业生产经营中,方面误解企业管理制度建设是肤浅的工作内容,对提高业绩毫无作用,只会占用工作时间,更舍不得花时间去完善和建设,对企业内部管理制度建设能免就免另方面个别国有企业认为国有企业有国家撑腰,有法律法规就可以,不必再完善企业内部控制管理制度......”

4、“.....对财务内部控制管理制度建设都毫无进展,企业运营过程中,全靠企业管理层的决策,至于管英企业内部控制及财务管理信息化建设合作经济与科技,彭燕国有企业财务风险内部控制策略分析财会学习,。财务内部控制人员专业技能单。财务内部控制人员是国有企业财务内部控制的关键,是财务内部控制的执行者。财务内部控制涉及企业方方面面,小到日常费用报销,大到企业重要重大决策等,因此财务内部控制的工作要求财务内部控制人员必须具备多方面的专业技能,单的财务专业储备知识不能满足企业财务内部控制的工作需求,更不能企业遭受风险造成损失,保障国有资产的安全性和完整性,因此国有企业必须树立财务风险防范意识,加强风险防范,把风险点降至最低,顺利推进国有企业可持续发展。强化企业财务预算财务预算是对企业个年度内的经济业务的全面预算,是企业管理的重要工具和方法......”

5、“.....为企业成本管理重要决策等提供数据支持,在定程度上为企业的发展献计献策。通过财务预算对国内外宏观经济形势的研究与预测,说明宏观经制是国有企业内控的基础,是财务内部控制执行的依据。国有企业应该重视财务内部控制管理机制的建设,不断完善企业管理制度,无规矩不成方圆,企业没有规章制度,财务内部控制执行就没有标准,财务内部控制就会不规范不科学,使财务内部控制形同虚设,不能提供真实有效的财务数据,更不能为企业的重要重大决策提供数据支撑。因此国有企业应该根据自身发展情况,结合有关法律法规以及上级部门的行政规章增加及时修订财务内部控制制度,财务内部控制人员多方面学习。财务内部控制事项多牵涉范围广知识涉及多方面,这就必须要求财务内部控制人员要注重多方面的学习,不断补充更新学识,以应对企业财务内部控制的事项。首先,要学习最新的规章制度。规章制度是企业财务内部的依据和标准......”

6、“.....在审查审核时必须严格执行规章制度,保证被审查审核事项符合规范管理。其次,财务内部控制人员要扩展知识储备,突破受传统财务的影响,打破以国有企业财务内部控制存在的问题审计论文升财务内部控制管理能力,不能为企业梳理提供有效的财务信息。国有企业财务内部控制执行者往往是财务人居多,大部分财务人受传统财务的影响,认为财务内部控制就是管账,以账论账以会计凭证论事项,涉账以外事项均不是财务内部控制范围,造成财务内部控制人员没有扩展专业学习,没有补充多方面知识储备,因而在财务内部控制管理上投入不足,财务内部控制管理跟不上,财务内部控制失真失效。国有企业财务内部控制存在的问题审计论文我国市场经济加速发展,但有经济活动必有财务活动,有财务活动必有财务内部控制,国有企业财务内部控制管理建设势在必行,国有企业生产经营必须高度重视企业财务内部控制,完善内控制度建设......”

7、“.....将国有企业发展推向新高潮创造新时代。参考文献吴娟美浅析国有企业财务内部控制的难点和突破商讯,吴勒提高财务内部控制措施有限性的相关思考商讯,梅韵清企业财务管理内部控制研究以电力企业为例中国商论,谭管理上投入不足,财务内部控制管理跟不上,财务内部控制失真失效。国有企业财务内部控制的对策建议提高财务内部控制意识国有企业管理层重视财务内部控制。这几年,国有企业抓转型抓发展,随着国有企业转型升级的持续推进,国有企业内部控制的管理要求将进步提高,企业财务内部控制体系建设规范也是国有企业考核的重要内容。近几年,国有企业党风廉政建设更是纳入国有企业年度考核内容,加强企业内部控制管理,必须提高财务内部控制意形势对企业生产经营和经济效益的影响,从行业发展阶段与趋势能源原材料及主要产品价格市场供求关系行业监管政策等方面,说明行业经济形势变化对企业的影响,根据国家金融监管政策......”

8、“.....对于不符合企业战略规划或进行调整的情况进行分析说明,对于不符合全面预算管理中有关重点业务预算约束内容应予以重点说明。结论新时期,国有企业再次崛起,国有企业的发展和壮大将推完善财务内部控制管理机制打下坚固的基础。加强财务风险防范经营风险是企业不可避免的,国有企业更是要积极主动应对,由于市场经济存在各种难以预料或控制的风险因素影响,企业风险具有不确定性,没有风险防范意识,急剧增加了企业遭受风险蒙受损失的可能性。财务内部控制需对企业各项经营活动进行财务风险排查预测,对可能存在风险点进行控制把关,尽最大努力降低财务风险。同时还需加强财务核算,把握企业的资金流动趋势等,避免国账论账以会计凭证论事项的局限,加强学习其他领域的知识学识,深入学习审计专业知识,了解招投标的制度要求,学习人事管理等,多方面多领域的专业技能......”

9、“.....保证内控的事项准确无误,提升国有企业财务内部控制管理能力。最后,财务内部控制人员要主动加强思想廉政教育,遵守职业操守,不能监守自盗,树立正确的职业道德观,绝不触碰违法违规事项,坚持底线。完善财务内部控制管理制度财务内部控制管理,尤其是国有企业管理层,不能单片面追求经济效益,忽略自身内部控制。国有企业管理层要关注企业财务内部控制,认识财务内部控制的重要性,支持企业财务内部控制建设,打破财务内部控制就是做账的局限,突破传统的思想观念,将财务内部控制提升到企业管理,使财务内部控制工作从单的实体账务晋升到财务监管层次,从被动的财务处理关系提升到积极主动对接具体事项,财务内部控制工作深入到企业多方面管理中,为企业的重大决策提供依据国有企业财务内部控制存在的问题审计论文务内部控制人员必须具备多方面的专业技能......”

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