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浅议企业内部审计效率的提升途径(论文原稿) 浅议企业内部审计效率的提升途径(论文原稿)

格式:word 上传:2023-03-27 15:58:00

《浅议企业内部审计效率的提升途径(论文原稿)》修改意见稿

1、“.....具有较高的权利,在执行职责时能够不受其他部门的干预。其次,内部审计机构直属于企业的最高管理当局并向审计委员会报告审计工作。这种由内部审计机构到审计委员会最后到董事会的模式能够极大限度地确保内部审计的独立性和权威性。关键词内部审计审计效率风险评估审计方法提升途径随着市场经济的不断发展,企业在不断注重自身经济效益的为查找相关数据提供了捷径。随着经济的不断发展,对知识的需求也在不断扩大,要时刻学习探索并总结新的科学的审计方法,才能在不断变化的审计环境中直保持高的工作效率。参考文献王巧红提高内部审计效率的途径中国总会计师,李永兴,程振纺关于提高审计效率的几点思考审计与理财,谷奇浅议如何结合当前内审形势提高审计效率中小企业管理与科技,陈少芳切实加强中小企业内部审计工作商业会计,。浅议企业内部审计效率的提升途径论文原稿接的途径......”

2、“.....审计人员可以从以往的工作中总结经验,也可以借鉴别人的经验来整合出套属于自己的高效率的审计方法。比如,可以应用分析性复核方式来提高审计效率,所谓分析性复核,就是指通过对被审计单位财务信息与前期可比信息预计结果类似行业信息等的比较,研究财务信息要素之间财务与非财务信息之间存在的关系来评价财务信息,运用分析性复核不仅能节约审计时间,而且能帮助审道毕马威等非常鼓励企业员工参加注册会计师考试,并且还花经费聘请专业人员对参加考试的员工进行考试内容的培训以提高考试通过率,每过门,薪酬就会得到相应的增加。这种鼓励员工考证的方式,在很大程度上提升了员工的专业技术水平。企业可以参照这种方式多多鼓励内部审计人员去参加相关技术资格的考试来提高理论水平。但是,仅提高理论水平还不够,还要重视审计人员之间的交流,要定期召开审计工作总结的经营目标的实现而服务。所以......”

3、“.....为此要从两个方面入手第,要优化企业内部审计机构的配置,审计团队中不仅要有懂财务和审计方面的人员,还要配备精通企业各相关业务的人才,比如在计算机网络盛行的时代,审计工作也在逐渐的信息化,但是懂得运用相关的审计知识和电脑知识为企业设计独有的审计系统的审计人员少之又少,那么就要为审计部门配备计算机方面的专家,让他其次,企业未能充分强调内部审计的独立性。内部审计的独立性主要体现在它的客观性和公正性上。然而,绝大多数的内部审计机构隶属于企业的财务部门或者直接由企业的经理领导。对第种情况而言,实质上是财务部门的内部核查,审计机构和财务机构的划分混淆不清,无法保证内部审计的客观性。而第种情况,审计结果在很大程度上是交由管理者的主观臆断来决定的,无法保证内部审计的公正性。因此对于大多数的企分开来,进而显得审计作用过于单,无法体现其在企业内部管理机制中的重要地位......”

4、“.....为审计节约更多的时间。但是,我国很多企业并没有做到通过审计方法的经验总结来提高内部审计的效率或者运用先进的审计手段以减少审计工作量,比如内审人员在电算化时代,因缺少相应的计算机知识,无法适应信息化的发展速度,更不用说应以减少工作量,很多时候可以通过些软件的功能省略掉繁琐的审计程序,为审计节约时间。由于信息在互联网上可以共享,大量的信息可以直接从电脑上获得,这也为查找相关数据提供了捷径。随着经济的不断发展,对知识的需求也在不断扩大,要时刻学习探索并总结新的科学的审计方法,才能在不断变化的审计环境中直保持高的工作效率。参考文献王巧红提高内部审计效率的途径中国总会计师,李永兴,程振纺关于提不正之风的蔓延。建立个高素质的内部审计队伍,提高企业的内部审计效率,为企业创造更多的价值......”

5、“.....就是运用科学的审计方法,审计人员可以从以往的工作中总结经验,也可以借鉴别人的经验来整合出套属于自己的高效率的审计方法。比如,可以应用分析性复核方式来提高审计效率,所谓分析性复核,就是指通过对被审计单位财务信息与前期可比信的审计人员能够提高内部审计的效率,审计人员要不断学习新知识新方法,培养审计思路并在实战中提升工作效率。些大型的会计师事务所,例如,安永德勤普华永道毕马威等非常鼓励企业员工参加注册会计师考试,并且还花经费聘请专业人员对参加考试的员工进行考试内容的培训以提高考试通过率,每过门,薪酬就会得到相应的增加。这种鼓励员工考证的方式,在很大程度上提升了员工的专业技术水平。企业可以参照这浅议企业内部审计效率的提升途径论文原稿计算机对企业的内部控制风险效益等做出评估。再比如......”

6、“.....浅议企业内部审计效率的提升途径论文原稿。首先,许多企业的管理层都只重视内部审计在追查及防止舞弊方面的监督职能,而忽视了服务职能和评价职能,致使很多的经理人把内部审计与企业的经营管理区分开来,进而显得审计作用过于单,无法体现其在企业内部管理机制中的重要地部门的内部核查,审计机构和财务机构的划分混淆不清,无法保证内部审计的客观性。而第种情况,审计结果在很大程度上是交由管理者的主观臆断来决定的,无法保证内部审计的公正性。因此对于大多数的企业来说,内部审计的独立性无法得到强有力的保障。首先,许多企业的管理层都只重视内部审计在追查及防止舞弊方面的监督职能,而忽视了服务职能和评价职能,致使很多的经理人把内部审计与企业的经营管理查,它还与企业的生产经营管理等密切相关,因此,审计人员除了要掌握扎实的财务知识和审计知识外,还要精通法律经济行政管理等方面的内容......”

7、“.....所以,多元化的审计人员才是当代社会的主流,为此要从两个方面入手第,要优化企业内部审计机构的配置,审计团队中不仅要有懂财务和审计方面的人员,还要配备精通企业各相关业务的人才,比如在计算机网络盛行的时代,审计工审计效率的几点思考审计与理财,谷奇浅议如何结合当前内审形势提高审计效率中小企业管理与科技,陈少芳切实加强中小企业内部审计工作商业会计,。浅议企业内部审计效率的提升途径论文原稿。其次,企业未能充分强调内部审计的独立性。内部审计的独立性主要体现在它的客观性和公正性上。然而,绝大多数的内部审计机构隶属于企业的财务部门或者直接由企业的经理领导。对第种情况而言,实质上是财息预计结果类似行业信息等的比较,研究财务信息要素之间财务与非财务信息之间存在的关系来评价财务信息,运用分析性复核不仅能节约审计时间,而且能帮助审计员及时发现哪些领域存在缺陷......”

8、“.....再比如,执行计算机辅助审计,在信息化时代实现会计电算化是种必然的趋势,我们要做到信息系统电子信息和系统内部控制的位体,培养有计算机专业知识的审计人才,采用计算机辅助审计方式多多鼓励内部审计人员去参加相关技术资格的考试来提高理论水平。但是,仅提高理论水平还不够,还要重视审计人员之间的交流,要定期召开审计工作总结会议,提出问题,集体思考,不断完善审计日程的安排,这对提高内部审计的效率有极大的帮助。除了提高技术水平外,还要提高审计人员的职业道德素质,有些审计人员利用职权徇私舞弊,贪污受贿,这种现象屡见不鲜,因此要对他们进行思想道德教育,防止这也在逐渐的信息化,但是懂得运用相关的审计知识和电脑知识为企业设计独有的审计系统的审计人员少之又少,那么就要为审计部门配备计算机方面的专家,让他们与审计人员合作设计审计软件,同时对他们进行计算机知识的培训。第......”

9、“.....让审计人员更加深入地了解企业各相关业务的运作流程,熟悉企业的经营管理方针,为风险管理做出更准确的评估体系。其次,高素浅议企业内部审计效率的提升途径论文原稿职责时能够不受其他部门的干预。其次,内部审计机构直属于企业的最高管理当局并向审计委员会报告审计工作。这种由内部审计机构到审计委员会最后到董事会的模式能够极大限度地确保内部审计的独立性和权威性。加强技能培训,建立多元化高素质的内部审计团队在现行的企业环境下,内部审计已经融入了企业经营管理的各个方面之中,这对审计人员的专业素质提出了更高的要求。首先,内部审计已不单单只是监督和时,也在不断地加强企业内部的管理制度。因此,内部审计的重要性逐渐受到各个企业的重视,个高效率的内部审计机构不仅能够对各个部门的工作起到良好的监督作用,还能够促进企业经营管理目标的顺利达成。但是......”

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