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浅谈基层检察机关省统管后的内部控制建设(论文原稿) 浅谈基层检察机关省统管后的内部控制建设(论文原稿)

格式:word 上传:2022-08-20 23:39:50

《浅谈基层检察机关省统管后的内部控制建设(论文原稿)》修改意见稿

1、“.....浅谈基层检察机关省统管后的内部控制建设论文原稿。基层检察机关内部控制建设的现状及存在问题内部控制建设落实不到位由于检察机关属于业务性职权机关,各基层检察机关中领导关注的焦点则更多集,包括预算编制资金收支政府采购资产管理建设项目合同管理等诸多事项,且每个环节都需要内部控制的整体把控,因此人员的科学配臵就显得尤为重要。各基层检察机关在实践中最大的问题就是人员编制不足,而大量的骨干人才趋于业务岗位,综合岗位人员更显匮乏。这就需要在内部控制建设中充分考虑岗位与人员之间的关系,科学配浅谈基层检察机关省统管后的内部控制建设论文原稿的办理成果等方面,对于预算编报经费执行事后监督等则认为应由司法行政事务管理局负责,对内部控制这重要制度认识不够充分,也致使基层检察机关中存在很多内部控制建设落实不到位的现状......”

2、“.....但检察机关中业务岗位人手较多,综合岗位人员较少。且基层检察机关中方面人员固定资产管理的难度。是预算编制不全面。在编制预算时往往需要对第年所需各类经济活动做好预估,但是基层检察机关在实际执行中由于部分业务的突发往往提出临时性业务需求,使得预算在编制上不够全面,在执行中不够彻底。是合同管理不规范。为预防和减少合同纠纷,防范合同风险,各单位需要建立健全合同管理制度,对于已签,并最终在年美国审计程序公告号中对内部控制制度进行了重新解释内部控制制度有两类内部会计控制制度和内部管理控制制度。内部管理控制制度包括且不限于组织结构的计划,以及关于管理部门对事项核准的决策步骤上的程序与记录......”

3、“.....内摘要内部控制建设是基层检察机关在适应省统管环境下,对人财物的垂直管理所提出的更新更高的要求。笔者结合自己在基层检察机关日常财务工作中的实践与认识,从内部控制的基本原则与建设现状及问题着手,进而从加大宣传合理配臵加强制度拓宽渠道个方面提出几点粗浅建议。关键词内部控制建设检察机关内部控制制度科学配臵中合同管理和归口管理职责,建立健全各单位的合同管理制度。拓宽渠道,畅通人员激励机制在推进员额制改革的同时,不仅需要保障员额制检察官的各项待遇,也需要畅通综合岗人员的晋升渠道。在单位日常的各项运转中,不仅只有业务干警为办理各类案件不辞辛苦,也有行政干警为维护院内发展辛勤忙碌,工作付出样不可忽略。因此,部控制制度,确定各类人员的绩效考核办法,畅通各类人员的晋升通道,同时科学合理协调岗位与人员......”

4、“.....促进基层检察机关的内部控制迈向新台阶。参考文献美国注册会计师协会独立公共会计师对财务报表的审查美国注册会计师协会审计准则公告第号。重要性原则要求各基层检察机关将内部控制着力于重要会计控制制度包括组织机构的设计以及与财产保护和财务会计记录可靠性有直接关系的各种措施。浅谈基层检察机关省统管后的内部控制建设论文原稿。规范合同管理可较好地规避合同风险。这就需要设立合同管理小组,确定合同签订审核合同履行监督合同纠纷处理等方面相关人员的责任,明确合同管理和归口管理职责,建立健全各臵加强制度拓宽渠道个方面提出几点粗浅建议。关键词内部控制建设检察机关内部控制制度科学配臵中图分类号文献标识码文章编号内部控制概述内部控制概念的提出内部控制的概念最初是由美国提出的......”

5、“.....制定好相符的内部控制制度,确定各类人员的绩效考核办法,畅通各类人员的晋升通道,同时科学合理协调岗位与人员,形成合理的人力资源配臵,促进基层检察机关的内部控制迈向新台阶。参考文献美国注册会计师协会独立公共会计师对财务报表的审查美国注册会计师协会审计准则公告第号。责的相互监督,岗位职责分明,执行专班专人管理制度,确保单位内部的各部门之间各岗位之间各人员之间都能实现相互制约相互监督。浅谈基层检察机关省统管后的内部控制建设论文原稿。规范合同管理可较好地规避合同风险。这就需要设立合同管理小组,确定合同签订审核合同履行监督合同纠纷处理等方面相关人员的责任,明确要对第年所需各类经济活动做好预估......”

6、“.....使得预算在编制上不够全面,在执行中不够彻底。是合同管理不规范。为预防和减少合同纠纷,防范合同风险,各单位需要建立健全合同管理制度,对于已签订的合同需要及时收集立卷归档。但基层检察机关由于人员配臵业务领域以及高风险经济活动。不仅要加强办案业务的监督,更需要加强经费装备资产等计划财务装备工作的管理,提高资金的保障效益和管理水平,避免出现不可挽回的损失,更好地促进检察事业的建设和发展。制衡性原则要求各基层检察机关将内部控制着重于各岗位人员间的相互制约,遵守定人定岗内部牵制原则。主要表现在部门职单位的合同管理制度。拓宽渠道,畅通人员激励机制在推进员额制改革的同时,不仅需要保障员额制检察官的各项待遇,也需要畅通综合岗人员的晋升渠道......”

7、“.....不仅只有业务干警为办理各类案件不辞辛苦,也有行政干警为维护院内发展辛勤忙碌,工作付出样不可忽略。因此,搭建好内部控制平台,制定好相符的内,检查账簿记录的准确性而采取的各种措施和方法之后,美国审计程序委员会多次修改了这定义,并最终在年美国审计程序公告号中对内部控制制度进行了重新解释内部控制制度有两类内部会计控制制度和内部管理控制制度。内部管理控制制度包括且不限于组织结构的计划,以及关于管理部门对事项核准的决策步骤上的程序与记录。等原因,往往没有专职的合同管理人员,无法及时进行订前审批订后整理的程序,存在定的潜在风险。摘要内部控制建设是基层检察机关在适应省统管环境下,对人财物的垂直管理所提出的更新更高的要求。笔者结合自己在基层检察机关日常财务工作中的实践与认识,从内部控制的基本原则与建设现状及问题着手......”

8、“.....是资产管理不到位。在资产管理中由于经常出现业务部门间人员调配以及成立各办案组等情况,资产的使用人员经常发生变动,而基层检察机关的资产管理人员往往身兼数职,难以顾全院内所有资产的变动去向,致使固定资产在使用登记上出现变动断层,加大了固定资产管理的难度。是预算编制不全面。在编制预算时往往需中于业务部门各类案件的办理成果等方面,对于预算编报经费执行事后监督等则认为应由司法行政事务管理局负责,对内部控制这重要制度认识不够充分,也致使基层检察机关中存在很多内部控制建设落实不到位的现状。内部控制人员配臵不到位内部控制中制衡性原则尤为重要,但检察机关中业务岗位人手较多,综合岗位人员较少。且基臵内部控制人员,不仅在关键岗位要避免人多岗的情况......”

9、“.....同时也要加强业务培训和职业道德等方面的学习教育工作,保障内部控制的有效实施。立足实际,加强单位内部控制执行确保内部控制活动执行到位,需要健全定期风险评估机制,确定内部控制的实施部门和监督部门,制定工作流程手册,也需要明确编制数有限,容易造成人担任多岗的情况,也进步影响内部控制制度中内部牵制原则的实施另方面人员素质参差不齐,内部控制建设中对于岗位人员缺少相关专业知识的系统化培训,对于内部控制的相关业务不够了解,也会阻碍内部控制建设的落实。合理配臵,科学设臵内部控制岗位人员内部控制涉及到单位在日常运行中的所有经济活动订的合同需要及时收集立卷归档。但基层检察机关由于人员配臵等原因,往往没有专职的合同管理人员,无法及时进行订前审批订后整理的程序,存在定的潜在风险......”

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