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上市公司内部审计现状及对策(论文原稿) 上市公司内部审计现状及对策(论文原稿)

格式:word 上传:2022-08-20 17:58:30

《上市公司内部审计现状及对策(论文原稿)》修改意见稿

1、“.....首先,现代内部审计制度除了要求企业内审人员掌握扎实的内部审计专业知识外,还要求内审人员了解经济社会发展的现状,并且可以与时俱进地补充自己的专业知识,以适应现代快速发展的经济形势,从而能更好地完成内部审计工作。其次,内部审计人员要有较强的分析判断能力和沟通能力。由于现代审计职能从查错防弊转变为增值型服务,以董事会来解决对于些不太重要的事项,则可以与管理层沟通后予以解决。银行在集团层面应建立与其规模风险偏好和复杂程度相适宜的内部审计制度,明确集团内部自上而下和自下而上的内部审计监督机制。当改进内部审计信息系统时,内审人员也要适时提高相应工作技能,能够对信息系统做出正确合理的操作,最大限度地发挥内部审计信息系统的作用。当然,内部审计人员可以对审计工作组织形式做出些创新......”

2、“.....加强法治观念。在公司的价值创造过程中,人是最重要的,再完善的制度建设工艺流程都需要人来完成,对于内部审计建设来讲,同样如此,只有充分调动内部审计人员的能动性,使其真正为公司内部审计贡献力量,才能使内部审计职能得到充分发挥,才能最大程度地促进公司的发展。上市公司内部审计现状及对策论文原稿。内部审计信息系统会将审计中发现的问题及时进行反馈,般来说,审计项目都是制度除了要求企业内审人员掌握扎实的内部审计专业知识外,还要求内审人员了解经济社会发展的现状,并且可以与时俱进地补充自己的专业知识,以适应现代快速发展的经济形势,从而能更好地完成内部审计工作。其次,内部审计人员要有较强的分析判断能力和沟通能力。由于现代审计职能从查错防弊转变为增值型服务,以及企业内部与外部随现代化进程而愈加复杂的管理环境,企业内审人员需要具有较强的分析判断能力,审计专业人才缺失严重......”

3、“.....内部审计部门作为企业的职能管理部门,是在企业管理层的领导下开展工作的,所以,对内部审计权威的认可要由企业管理层授予才能实现。因此,该银行管理层应当强调内部审计部门独立的重要性,为做好内审工作奠定基础。当然,内审人员应当履行好自身职责,这样才会得到管理层的认可与支持,增强内审部门的独立性。在审计工作中,要注重内部审上市公司内部审计的现状商业银行于年上市,平均年纳税额度亿元以上,是该地区的骨干企业。在内部审计方面,该商业银行总体上建立了较为健全的内部审计机制工作问责机制激励约束机制等,内部审计成果明显,但仍旧存在定的漏洞。未科学定位内部审计职能。上市公司内部审计普遍存在审计队伍建设不健全不重视审计队伍数量的增加质量的提升以及内部审计在公司内部地位低下的问题。首先,内部审计人员数量不足的情况。文献综述。国内学者针对上市公司内部审计进行了大量的研究工作......”

4、“.....邱娟指出,内部审计是上市公司内部控制的主要力量,对公司防范风险规范投融资实现价值最大化具有重要作用。黄扬宇黄秋菊从审计人员的角度认为,当前上市公司内部审计普遍存在独立性差审计人员素质偏低审计工作质量低下等问题,要充分发挥内部审计的职能作用,就要明确审计委员会职能优化内部审计结构强现状及对策论文原稿。内部审计人员与银行内部其他人员长期工作生活在起,产生了不应该有的密切联系,使得内部审计人员在日常工作中常因面子关系而失去独立性客观性,对于些问题避而不见。内部审计信息系统不能满足需求。该银行上市前尽管内部审计信息系统问题已经出现,但是不严重。然而,年上市后,该银行的内部审计信息系统完全不能满足审计工作的需求第,内部审计信息系统设计已经落后于银行的整业银行虽建立了内审部门但并未产生效应的情况。文献综述。国内学者针对上市公司内部审计进行了大量的研究工作......”

5、“.....邱娟指出,内部审计是上市公司内部控制的主要力量,对公司防范风险规范投融资实现价值最大化具有重要作用。黄扬宇黄秋菊从审计人员的角度认为,当前上市公司内部审计普遍存在独立性差审计人员素质偏低审计工作质量低下等问题,要充分发挥内部审计的职能作用,就要论知识欠缺。审计理论的欠缺造成了内审人员难以应对日益复杂的内审工作环境,满足不了实际工作的需要。再次,内部审计人员的知识结构相对单。目前,在商业银行中,多数内部审计人员的专业素质都不符合内审人员的工作要求,据统计,该商业银行中取得职业资格的人员较少,审计专业人才缺失严重。内部审计是上市公司自我控制评价的重要手段,也是资本市场健康发展的重要保障。对于上市公司而言,建立相应的上市公司内部审计现状及对策论文原稿审计团队建设。赵文静王东昇从商业银行的角度出发......”

6、“.....强化内部审计既是商业银行自我管理的重要手段,也是适应国际经济体化趋势的必然要求。年银监会首次对银行内部审计职能提出明确要求,并在发布的指引中对此进行了新的修订,这对加快我国商业银行内部审计体系改革起到了十分重要的作用。上市公司内部审计现状及对策论文原稿。仅是法律法规所要求的,同时也保证了企业内部审计机制更有效地运行。内部审计可以为外部审计所利用,当公司内部审计有效运行时,外部审计就有可能更多地利用内部审计的工作,这样可以提升公司在外部审计中的形象,也有利于公司降低外部审计成本获得更有利的审计意见。因此,商业银行应当充分重视内审部门的建设,建立有效的内部审计制度。然而,在现实中却存在着不少商业银行虽建立了内审部门但并未产生效脱离管理层的无形与有形的约束,真正发挥内部审计的作用方面,从政策上确认内部审计部门是对审计委员会负责......”

7、“.....为内审部门的真正独立奠定物质基础另方面,董事会在公司中强调内部审计工作的重要性,建立良好的内部审计环境。上市公司内部审计的现状商业银行于年上市,平均年纳税额度亿元以上,是该地区的骨干企业。在内部审计方面,该商业银行总体上建立了财务信息系统,在财务信息系统更新与发展的历程中内部审计信息系统没有得到相应的升级与更新第,内部审计信息系统模块之间具有高耦合性,各个模块之间的相互依赖性太强,系统整体风险太高第,内部审计信息系统的数据库维护与管理不能满足审计工作的需要。内部审计是上市公司自我控制评价的重要手段,也是资本市场健康发展的重要保障。对于上市公司而言,建立相应的内部审计部门是必须的,健全的审计部门不明确审计委员会职能优化内部审计结构强化审计团队建设。赵文静王东昇从商业银行的角度出发,提出内部审计是商业银行拓展业务规避风险扩充实力的重要保障......”

8、“.....也是适应国际经济体化趋势的必然要求。年银监会首次对银行内部审计职能提出明确要求,并在发布的指引中对此进行了新的修订,这对加快我国商业银行内部审计体系改革起到了十分重要的作用。上市公司内部审部审计部门是必须的,健全的审计部门不仅是法律法规所要求的,同时也保证了企业内部审计机制更有效地运行。内部审计可以为外部审计所利用,当公司内部审计有效运行时,外部审计就有可能更多地利用内部审计的工作,这样可以提升公司在外部审计中的形象,也有利于公司降低外部审计成本获得更有利的审计意见。因此,商业银行应当充分重视内审部门的建设,建立有效的内部审计制度。然而,在现实中却存在着不少为健全的内部审计机制工作问责机制激励约束机制等,内部审计成果明显,但仍旧存在定的漏洞。未科学定位内部审计职能......”

9、“.....首先,内部审计人员数量不足。目前,商业银行内部审计人员较少,但是其总员工人数较多,内部审计人员占比过小,难以满足审计工作的要求。其次,内部审计人员的理上市公司内部审计现状及对策论文原稿提高内审独立性。内部审计部门作为企业的职能管理部门,是在企业管理层的领导下开展工作的,所以,对内部审计权威的认可要由企业管理层授予才能实现。因此,该银行管理层应当强调内部审计部门独立的重要性,为做好内审工作奠定基础。当然,内审人员应当履行好自身职责,这样才会得到管理层的认可与支持,增强内审部门的独立性。在审计工作中,要注重内部审计机构设臵的独立性,对内部审计部门进行变革,使企业内部与外部随现代化进程而愈加复杂的管理环境,企业内审人员需要具有较强的分析判断能力,及时准确地判断企业所处的风险环境,从而减少企业不必要的损失,这对企业来说十分重要。同时......”

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