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风险管理视角下企业内部控制体系建设研究(论文原稿) 风险管理视角下企业内部控制体系建设研究(论文原稿)

格式:word 上传:2022-08-17 11:09:50

《风险管理视角下企业内部控制体系建设研究(论文原稿)》修改意见稿

1、“.....长虹企业管理者在明知其拖欠国内多家公司大量货款时,仍与其签订巨额供货合同,在业务合作上只青睐于公司,可以说长虹企业管理者风险防范意识淡泊断送了企业的未来。风险管理视角下企业内部控制体系建设财会学习,李春颖风险管理导向下企业内部控制体系的建设研究企业科技与发展,。风险管理意识淡薄全球化使得世界各国政治经济文化交流日趋频繁,同时国家有关部门也加大了对各行业的监管力度,使得企业之间的竞争越来越激烈,受政策市场环境等因素的影响,企业经营风险越来越复杂。在这背景下,不少企业风险管理意识能停留在原有的水平。例如曾作为风险管理视角下企业内部控制体系建设研究论文原稿的完善也有着积极的作用。随着经济的发展以及社会的进步,国内企业经营管理面临着更为复杂的局面,企业面临的风险也更为复杂更为隐蔽,企业需要认识到风险管理的重要性......”

2、“.....认识到当前企业内部控制体系存在的问题,坚持有效性全面性以人为本的原则,明确法人治理结构,设臵专门的风险管理机构,通过企业文化以及制与财务部等部门有着明显的区别,其具有几乎完整的独立性,企业内部审计机构部门经理应该由企业的高层管理者认知,并且该名管理者应该有较强的风险管理意识。企业内部审计机构必须由各部门的专业人员组成,要求审计机构人员有着专业的审计知识与技能,能够运用风险管理先进软件与信息技术,可以在工作中保持高度的独立性,在工作中可以参与到其风险与内营管理活动全过程。企业内控制度的制定以及执行直接关系到企业能否实现战略目标,也关乎企业可持續发展能力以及创造长久价值的能力。随着风险管理在企业生产经营管理中发挥着越来越重要的作用,企业内控体系中实现风险管理与企业治理结合已经成为公司治理的新趋势。我国企业近内部控制体系不健全引起破产时有发生......”

3、“.....需要从多方面多层次进行考量,例如企业现有的人才队伍,尤其是内控部门人员的能力是否符合企业内部控制体系建设的要求企业的资金能否满足企业生产经营管理的需要企业信息部门的硬件条件与软件等基础设施是否满足内部控制制度实施以及内部控制体系建设的需求等。企业的内部控制体系应该贯穿于生产经营经营管理自主权与所有者监管的需要进行确定,并严格规范股东之间的关联交易行为。此外,企业还应该设臵专门的风险管理机构,要求风险管理专议员及时处理风险管理活动中遇到的风险事务,对可能存在的风险进行反馈与汇报,使企业可以及时识别与防范风险。风险管理视角下企业内部控制体系建设研究论文原稿。有效性原则企业在建立以及完善内部控制体系环境的变化不断调整与优化,保证内部控制措施执行的有效性......”

4、“.....也是企业长远发展必须重视的个问题,信息明确的组织架构有利于帮助企业更好的实现经营管理目标。企业组织结构直接会影响企业各个部门人员的职责以及各部门之间的所属关系,根据我国相关法律规定,股东大会总经理程等是企业需要拥有体系建设的要求企业的资金能否满足企业生产经营管理的需要企业信息部门的硬件条件与软件等基础设施是否满足内部控制制度实施以及内部控制体系建设的需求等。企业的内部控制体系应该贯穿于生产经营管理活动全过程,需要涵盖企业所有部门与岗位。与此同时,风险管理视角下的企业内部控制体系还应该调动企业所有员工参与的全体性,保证企业高层至基层的人。关键词内部控制风险管理现代企业分类号内部控制是现代企业生产经营的管理手段,其贯穿于生产经营管理活动全过程。企业内控制度的制定以及执行直接关系到企业能否实现战略目标,也关乎企业可持續发展能力以及创造长久价值的能力......”

5、“.....企业内控体系中实现风险管理与企业治理结合已经成为公司治风险管理视角下企业内部控制体系建设研究论文原稿程中,所确定的内部控制体系需要与企业所设立的机构以及部门职能相符,保证企业内部控制措施可以执行,可以使企业内部控制体系的作用得以发挥。企业内部控制体系不仅要符合国家经济发展的政策要求,也要突出企业自身的特色以及管理要求,同时也要求企业需要根据内外部环境的变化不断调整与优化,保证内部控制措施执行的有效性。业自身发展的要求以及内外部环境对企业所面临的风险有高度的认识,据此确定企业风险管理战略目标。在此基础上,企业还应该合理分配股权强化所有者的约束功能,通过强化中小股东对股东大会的影响力,降低代理成本,改进中小股东所有者缺位这问题。企业还应该选择合适的股权结构模式,应该根据公司长期稳定增长与发展的需要......”

6、“.....企业面临的风险也更为复杂更为隐蔽,企业需要认识到风险管理的重要性,基于风险管理视角加强内部控制体系建设,认识到当前企业内部控制体系存在的问题,坚持有效性全面性以人为本的原则,明确法人治理结构,设臵专门的风险管理机构,通过企业文化以及制度提高企业风险管理意识,提高内部审计机构的独立性,加大监督管理力度,使企业内基本组织构架,所以企业风险管理视角下的内部控制体系建设,也应该基于国家法律规定的基本组织架构,建立符合风险管理以及企业内部控制需要的职能部门,并明确各个部门以及各部門人员的职责。结合国内外公司治理经验,笔者认为企业的风险管理应从上至下开展,即首先应该明确企业管理层人员的职责,确定其中位高层管理者负责风险管理工作。高层应该根据都受到相应的控制,规范全体员工的行为。有效性原则企业在建立以及完善内部控制体系过程中......”

7、“.....保证企业内部控制措施可以执行,可以使企业内部控制体系的作用得以发挥。企业内部控制体系不仅要符合国家经济发展的政策要求,也要突出企业自身的特色以及管理要求,同时也要求企业需要根据内外的新趋势。我国企业近内部控制体系不健全引起破产时有发生,这也说明我国企业风险管理及内部控制体系建设仍有不足。在全球化背景下,企业面临着更为复杂的经营风险,需要企业加强内部控制体系建设。全面性原则企业在确定以及完善内部控制体系过程中,需要从多方面多层次进行考量,例如企业现有的人才队伍,尤其是内控部门人员的能力是否符合企业内部控控制措施得以顺利实施,加强对风险的识别以及防范,提高企业的竞争力,促进企业长远发展。参考文献赵桂凤全面风险管理视角下的企业内部控制研究全国商情理论研究,刘瑞泳全面风险管理视角下的企业内部控制体系研究化工管理,赵梅对构建融资担保企业内部控制体系研究财会学习......”

8、“.....还应该积极配合外部审计机构的监督检查,政府有关部门企业投资者等外部监督主体会定期的对企业进行监督检查,而社会公众也会时刻关注着企业的动态,在互联网时代,企业应该主动的配合外部监管部门的检查,这不仅可以提高企业的社会影响力与形象,对企业内部控制体系的完善也有着积极的作用。随着经济的发展以及社会的进步,国内企业经营管理面临究论文原稿。加大监督管理力度内部审计机构作为企业内部监督的重要力量,在企业内部控制体系建设中发挥着重要的作用。在新时期企业应该才认识到内部审计工作的重要性,加强独立性内部审计工作机制建设,以内部审计机构为依托,加大内部监督管理力度。企业内部审计机构与财务部等部门有着明显的区别,其具有几乎完整的独立性......”

9、“.....通过扩大生产量低价竞争的策略在市场上占据了席之地,并逐渐成为国内家电行业的龙头企业。伴随着国内彩电市场逐渐饱和,长虹企业家电销量开始下降,之后长虹企业董事长兼总经理积极寻求海外扩张战略,并与美国公司建立了业务关系,而公司因赊销账款在美国家电行业附有恶名。在合作年后,长虹根据提高企业风险管理意识,提高内部审计机构的独立性,加大监督管理力度,使企业内部控制措施得以顺利实施,加强对风险的识别以及防范,提高企业的竞争力,促进企业长远发展。参考文献赵桂凤全面风险管理视角下的企业内部控制研究全国商情理论研究,刘瑞泳全面风险管理视角下的企业内部控制体系研究化工管理,赵梅对构建融资担保企业内部控制体系研控制的各个环节,对企业风险控制等信息可以及时监督与反馈。企业在加强内部监管的同时,还应该积极配合外部审计机构的监督检查......”

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