1、“.....文件名称文件编号目的及适用范围主要内容实施日期编制人日期审核人批准人文件修改申请及通知单文件名称文件编号需修改的内容修改后的内容修改理由实施日期编制人日期审核人批准人文件发放回收登记表序号文件名称文件编号受控号领用时间领用人回收时间回收人回收状态机动车安全技术检测公司程序文件文件编号第页共页主题质量监督控制程序第版第......”。
2、“.....特制定本程序。范围适用于本公司质量体系及相关仪器设备人员监督。职责质量负责人批准监督的内容,预防措施和纠正措施的实施。监督员编号监督内容,具体实施步骤......”。
3、“.....供应商的评价包括以下内容供应商的资信能力供应商的供货业绩供应商的质量保证能力价格交货情况服务情况。经合管理科根据对供应商评价的结果,选择合适的供应商,并填写合格供应商登记表。综合管理科负责建立供应商档案,内容为供方调查评价记据文件修改通知划改相应部分,文件作重大修改或两次以上修改应重新印发......”。
4、“.....编制文件修改览表,防止误用作废文件。文件的保存与质量管理体系相关的文件必须妥善保管,内审时应对各部门文件保管情况进行检查。资料管理员按照文件标号规则编制全公司受控文件清单,以便于检索。任何人不得在受控文件上乱涂划改,不准私自外借或复制,确保文件的清晰,易于识别......”。
5、“.....文件的作废和销毁所有作废文件由资料管理员负责及时从所有使用场所收回,对特殊需要所保留的任何已作废文件,都应进行醒目标识防止误用。对要销毁的作废文件,由资料员填写文件销毁记录,经质量负责人批准后,由资料员实施销毁。文件的借阅复制借阅与质量管理体系有关的文件,应向办公室提出申请,经业务检测科科长同意后......”。
6、“.....由资料管理员办理,并登记编号。任何人不得复制质量手册及程序文件。外来文件的控制外来的法规性文件技术负责人组织确认后可直接引用。外来文件检测标准由业务检测科负责收集,统编号并加盖受控章......”。
7、“.....程序申诉和投诉的信息来源送检单位或个人的申诉投诉与业务管理机构的沟通公司内工作人员意见媒体报道申诉和投诉的受理热情接待来人来电,尽可能详细问明情况并做好记录。认真阅读申诉和投诉材料并妥善保管......”。
8、“.....检测公司程序文件文件编号第页共页主题申诉和投诉控制程序第版第次修订程序文件目录序号文件编号文件名称文件控制程序质量监督控制程序服务和供应品采购控制程序合同评审控制程序申诉和投诉控制程序不符合工作控制程序纠正措施预防措施及改进控制程序记录控制程序管理评审控制程序内部审核控制程序人员培训控制程序设施与环境控制程序检测方法......”。
9、“.....办公室负责外来文件的定期查新,及时更换有效版本。文件的评审质量负责人技术负责人应定期组织对现有质量管理体系文件进行评审......”。
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