1、“.....影响单位成本升高元。寺庄村过路费全年预计万元,影响全年单位成本升高元。煤矿经营管理汇报精选范文。保险公司回风巷全年应赔款万元,未冲减制造成本万元,影响全年单位成本降低元。按成本项目分析材料成本计划元,月实际支出元,剔除及工程投入材料万元后为元,比计划超元,比上年同期元提高元。其中超幅较大的项目有木材大型材料其他材料。坑木计划元,实际元,比计划超支元,影响总成计全年完成,比计划降低。去年同期,同比降低,降幅。内调煤月计划万吨,实际万吨,比计划少调入万吨,完成计划的,去年同期调入万吨,同比多得万吨。预计全年完成万吨,比计划万吨少调入万吨。完成计划的,去年同期调入万吨,同比多调入万吨。加工费月计划元,实际元,比计划超元,预计全年完成元,比计划超元,比同期元超元。主要成本指标完成情况原煤制造成本计划元,月实际元,比计划超支元,增加洗量超设计能力......”。
2、“.....无法避峰填谷,峰谷单价差元度,影响电力费用增加万元,影响加工费单位成本升高元入洗量超设计能力,设备磨损加大,配件投入相应增加,影响配件超耗元。和煤可浮性差,药剂投入量增加元,多投入吨计万元,煤泥系统负荷大,增加设备投入万元,影响单耗增加元,中煤落地洗矸倒矸运量增大,同比增加万吨,增加费用万元,影响单耗元。综合回收率实际比计划降低,少产出万吨煤,影响加工费提高元。煤矿经营管理汇报精选范文比计划万元,超支万元。办公费实际万元,比计划万元,超支万元,其中印刷费支出万元,比计划万元超支万元,电话支出万元,比计划万元,超支万元。业务招待费实际万元,比计划万元,降低万元。财务费用影响月份实际支出万元,比计划万元降低万元。营业外支出影响计划万元,月实际支出万元,比计划多支万元,主要因素为固定资产报废净损失万元。铁路延期费超计划万元。煤矿经营管理汇报精选范文......”。
3、“.....同比多调入万吨。加工费月计划元,实际元,比计划超元,预计全年完成元,比计划超元,比同期元超元。主要成本指标完成情况原煤制造成本计划元,月实际元,比计划超支元,增加总成本万元,预计全年完成元,比计划超支元,剔除各项调整因素元后为元,比计划降低元。主要因素如下工程月累计投入万元,其中材料万元,工资万元,电力万元,水费万元。影响单位成本升高元,全年预计投入万元,影响月份预计完成米,投入万元,全年预计完成米,总投入万元。工程结算情况月份工程量结算米,计万元。辅轨米结算万元。架空线延伸米结算万元。风水管延伸结算万元。付斜井排水万元。共计万元。月预计结算情况月工程预计结算米万元,付斜井返修万元,第第强力皮带安装万元,预计结算万元。上级管理费质量标准化基金安措基金等受产量拉动,超计划提取万元。养老金比例提高由增为增提万元。下岗人员生活费万元。差旅费实际万元......”。
4、“.....年采面机组全部采用破岩滚筒,破岩滚筒稿形截齿较普通截齿单价高元,月累计投入稿形截齿块多投入万元是材差计划元,实际元比计划少完成元,比上年同期元,同比少完成元。以上项因素造成成本指标增加万元,影响吨煤成本升高元吨。工资福利费计划元,月实际元,剔除工程万元后为元,比计划超元,比同期元超元。电力计划元,用板梁代替砼背板板梁较砼背板节耗元根,多消耗坑木,计万元。两项共计造成坑木超耗,影响成本万元,影响吨煤成本升高元吨大材计划元,实际元,比计划超支元,影响总成本升高万元,比上年同期元,提高元。原因是随着平峒采区斜井十采区系统不断延伸,运输战线逐渐加长,皮带运输长度达,月度皮带损耗更换率达,年投入皮带米,此项超耗万元,同时洒排水管路分别延伸米增投万元缆线延伸增投万元共计超耗万元吨,月实际元......”。
5、“.....比同期元降低元。主要是对大型设备避峰填谷,减少无效开机,措施较好。中煤产率月计划,实际,比计划降低,去年同期,同比降低,降幅。预计全年完成,比计划降低。去年同期,同比降低,降幅。内调煤月计划万吨,实际万吨,比计划少调入万吨,完成计划的,去年同期调入万吨,同比多得万吨。预计全年完成万吨,比计划万吨少调入万吨。完成计划的,去年同期重点工程完成情况工程情况工程完工情况月份工程共完成工程量米,投入各项费用万元,其中已计入成本费用万元,挂帐万元,月份预计完成米,投入万元,全年预计完成米,总投入万元。工程结算情况月份工程量结算米,计万元。辅轨米结算万元。架空线延伸米结算万元。风水管延伸结算万元。付斜井排水万元。共计万元。月预计结算情况月工程预计结算米万元,付斜井返修万元,第第强力皮带安装万元,预计结算万元。保险公司回风巷全年应赔款万制造成本计划元,月实际元......”。
6、“.....去年同期元,同比提高元,剔除重点工程费用后,全年预计完成元,比计划元降低元。上年同期元,同比提高元。精煤制造成本计划元,月实际元,比计划超支元吨。去年同期元,同比提高元,剔除原煤政策性影响外,全年预计完成元,比计划元降低元。去年同期元,同比提高元。上级管理费质量标准化基金安措基金等受产量拉动,超计划提取万元。养老金比例际万吨,比计划超产万吨,完成计划的比上年同期万吨减产万吨,降幅,预计全年完成万吨,比年计划产量万吨超产万吨,完成计划的,比去年同期万吨减产万吨,降幅。精煤产量月计划万吨,实际万吨,比计划超产万吨,完成计划的比上年同期万吨,超产,增幅,预计全年完成万吨,比年计划产量万吨超产万吨,完成计划的,比去年同期万吨,超产万吨,增幅。铁路外运及地销月计划万吨,实际万吨,比计划少运万吨,完成计划的,比上年同期万吨多单位成本升高元。准备巷道万吨米以外岩巷补助......”。
7、“.....影响单位成本升高元。全年预计结算米万元,影响单位成本升高元。回风巷返修按局考核办法,月已结算米万元,影响单位成本升高元,全年预计结算米万元,影响单位成本升高元。寺庄村过路费全年预计万元,影响全年单位成本升高元。加工费超支因素计划因素影响,年外购煤万吨,其中精煤万吨,中煤万吨负担加工费万元,年计划未考虑,影响年加工费计划元。入吨,月实际元,剔除工程万元后为元,比计划降低元,比同期元降低元。主要是对大型设备避峰填谷,减少无效开机,措施较好。中煤产率月计划,实际,比计划降低,去年同期,同比降低,降幅。预计全年完成,比计划降低。去年同期,同比降低,降幅。内调煤月计划万吨,实际万吨,比计划少调入万吨,完成计划的,去年同期调入万吨,同比多得万吨。预计全年完成万吨,比计划万吨少调入万吨。完成计划的,去年同期比计划万元,超支万元。办公费实际万元,比计划万元,超支万元......”。
8、“.....比计划万元超支万元,电话支出万元,比计划万元,超支万元。业务招待费实际万元,比计划万元,降低万元。财务费用影响月份实际支出万元,比计划万元降低万元。营业外支出影响计划万元,月实际支出万元,比计划多支万元,主要因素为固定资产报废净损失万元。铁路延期费超计划万元。煤矿经营管理汇报精选范文。煤矿经营管理汇报年经营系统紧紧围素造成成本指标增加万元,影响吨煤成本升高元吨。工资福利费计划元,月实际元,剔除工程万元后为元,比计划超元,比同期元超元。电力计划元吨,月实际元,剔除工程万元后为元,比计划降低元,比同期元降低元。主要是对大型设备避峰填谷,减少无效开机,措施较好。煤矿经营管理汇报精选范文。重点工程完成情况工程情况工程完工情况月份工程共完成工程量米,投入各项费用万元,其中已计入成本费用万元,挂帐万元煤矿经营管理汇报精选范文提高由增为增提万元。下岗人员生活费万元......”。
9、“.....比计划万元,超支万元。办公费实际万元,比计划万元,超支万元,其中印刷费支出万元,比计划万元超支万元,电话支出万元,比计划万元,超支万元。业务招待费实际万元,比计划万元,降低万元。财务费用影响月份实际支出万元,比计划万元降低万元。营业外支出影响计划万元,月实际支出万元,比计划多支万元,主要因素为固定资产报废净损失万元。铁路延期费超计划万比计划万元,超支万元。办公费实际万元,比计划万元,超支万元,其中印刷费支出万元,比计划万元超支万元,电话支出万元,比计划万元,超支万元。业务招待费实际万元,比计划万元,降低万元。财务费用影响月份实际支出万元,比计划万元降低万元。营业外支出影响计划万元,月实际支出万元,比计划多支万元,主要因素为固定资产报废净损失万元。铁路延期费超计划万元。煤矿经营管理汇报精选范文。煤矿经营管理汇报年经营系统紧紧围比上年同期米多掘米,同比增幅......”。
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