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审计厅项目质量控制制度精选范文 审计厅项目质量控制制度精选范文

格式:word 上传:2022-06-27 00:27:21

《审计厅项目质量控制制度精选范文》修改意见稿

1、“.....第十条审计人员应当有针对性地收集与审计事项相关的审计证据。对违反国家规定的财政收支财务收支行为以及对审计结论有重要影响的审计事项,应当在审计工作底稿后附有审计证据支持。其他审计事项以审计日记记载审计事项的查证过程和结果,必要时可以附有审计证据或者相关资料。第十条审计人员应当按照下列方法收集审计证据通过检查方法收集审计证据的,应当取得与审计事项相关的会计资料被审计单位承诺书会议记录文件合同等资料,以及审十条审计业务会议应当在充分讨论的基础上形成审计业务会议决定。第十条审计组所在部门负责审计业务会议的记录工作,并根据审计业务会议决定修改审计报告审计决定书和审计移送处理书。第十条对被审计单位和有关责任人员违反国家规定的财政收支财务收支行为,作出较大数额罚款的审计决定之前,应当根据审计机关审计听证的规定......”

2、“.....审计机关应当组织听证。审计厅项目质量控制制度精选范文。第十条审计组所在部门应当将审计报告审计决定书审计移送处理书报送审计机关分管领导或者主要负责人签发。第十条审计机关应当在规定期限内将出具的审计报告审计决定书送达被审计单位和有关单位,将审计移送处理书送达有关单位。第十条审计机关组织行业审计专项资金审计或者其他统审计项目时,需要汇总编制审计报告的,应当由审计组所在部门或者审计机关分别编写审计报告,审计内容与重点审计组织与分工工作要求。审计工作方案应当具有指导性。征求意见的审计报告应予保留。第十条审计组应当将审计报告被审计单位对审计报告的书面意见审计组的书面说明审计实施方案审计工作底稿审计证据以及其他有关材料,报审计组所在部门复核。第十条审计组所在部门应当对下列事项进行复核......”

3、“.....第十条审计组所在部门对审计报告进行复核后,代拟审计机关的审计报告。第十条对被审计单位违反国家规定的财政收支财务收支行为需要依法进行处理处罚的,审计组所在部门应当代拟审计决定书。第十条对审计发现的依法应当由其他有关部门纠正处理处罚或者追究有关责任人员行政责任刑事责任的问题,审计组所在部门应当代拟审计移送处理书。第十条审计组所在部门应当将其代拟的审计报告审计决定书以及其他依法应当接受审计的财政收支财务收支的真实合法效益进行审计监督时,应当遵守本办法。第条审计机关实施审计项目时,对编制审计方案收集审计证据编写审计日记和审计工作底稿出具审计报告归集审计档案等全过程实行质量控制。第条审计机关实行审计项目质量责任评估和追究制度......”

4、“.....追究有关人员对审计项目质量应承担的责任。第条审计机关制定年度审计项目计划时,应当考虑审计项目的时间经费和人员要求,为审计项目质量控制提供保障。第章审计方案的质量控制第条审计机关和审计组在实施审计前,应当编制审计工作方案和审计实施方案。审计机关统组织由不同级次审计机关或多个审计组参加的行业审计专项资金审计或者其他统审计项目时,应当编制审计工作方案。审计组具体承办审计项目或者实施单个审计项目时,应当编制审计实施方案。第条审计机关和审计组在编制审计实施方案前,应当根据审计项目的规模和性质,安排适当的人审计厅项目质量控制制度精选范文分工时,应当考虑其专业胜任能力和职业道德水平,符合有关规定要求。审计组组长可以委托有资格的审计人员担任主审,履行审计组组长授权范围内的职责,但审计组组长应当对主审履行职责的结果承担责任。第十条审计组组长具体负责编制审计实施方案......”

5、“.....报审计机关分管领导批准,由审计组负责实施。重要审计项目的审计实施方案,可以由审计机关审计业务会议审定。第十条审计组所在部门负责人应当对审计实施方案的下列事项进行审核审计目标的可行性重要性水平确定和审计风险评估的合理性审计范围内容和重点的适当性审计步骤和方法的可操作性时间安排的合理性审计分工的恰当性其他需要审核的事项。第十条实施审计过程中有下列情形之的,应当调整审计实施方案审计工作方案调整的审计组在对被审计单位内部控制测评后,认为需要调整审计重点步骤和方法的审计组人员发生变化,足以影响审计实施方案执行的审计中发现重大违法案件线索,需要改变纠正处理处罚或者追究有关责任人员行政责任刑事责任的问题,审计组所在部门应当代拟审计移送处理书。第十条审计组所在部门应当将其代拟的审计报告审计决定书审计移送处理书被审计单位对审计报告的书面意见......”

6、“.....第十条法制工作机构应当对下列事项进行复核主要事实的表述是否清楚适用法律法规规章是否正确评价定性处理处罚和移送处理是否恰当审计程序是否符合规定其他需要复核的事项。法制工作机构应当在规定的期限内提出复核意见,出具复核意见书。第十条审计组所在部门应当将代拟的审计报告审计决定书审计移送处理书和法制工作机构的复核意见书报送审计机关分管领导。第十条般审计项目的审计报告,由审计机关分管领导召开小型审计业务会议讨论审定。参加人员包括审计机关分管领导审计组所在部门负责人法制工作机构负责人审计组组长和其他有关人员。第十条重要审计项目的审计报告,由审计机关分管领导提议,经审计机关主要负责人或其资料能够转换成书面材料的,可以将其转换成书面材料。审计人员在收集鉴定结论和勘验笔录时,应当注明鉴定或者勘验的事项向鉴定人或者勘验人提交的相关材料鉴定人或者勘验人资格等......”

7、“.....审计人员应当实施追加或者替代的审计步骤和方法,仍难以取得充分审计证据的,应当由审计组组长确认,并在审计日记中予以记录和审计报告中予以反映。第十条审计人员取得审计证据,应当由证据提供者签名或者盖章不能取得提供者签名或者盖章的,审计人员应当注明原因。不能取得签名或者盖章不影响事实存在的,该审计证据仍然有效。第十条取得的审计证据数量较大的,可以编制汇总的审计证据,由证据提供者签名或者盖章。第十条对实现审计目标有重要影响的审计事项应当确定审计的步骤和方法。审计步骤和方法应当能够指导审计人员实施审计,实现具体审计目标。第十条确定审计组组长审计组成员及其法保守国家秘密和被审计单位的商业秘密,遵守国家的有关规定......”

8、“.....审计报告反映的问题严重失实的承担责任。审计组所在部门负责人对其代拟的审计报告审计决定书审计移送处理书的恰当性负责对审计组提出的审计报告中记录的重大问题隐瞒不报或者不如实反映的,其代拟的审计报告审计决定书审计移送处理书反映的事实严重失实的承担责任。法制工作机构负责人和复核人员对其复核意见的恰当性负责对审计报告中存在的定性不准确适用法律法规规章不正确处理处罚不当问题应当发现而没有发现,造成严重后果的行为承担责任。审计机关分管领导对审计机关出具的审计报告审计决定书审计移送处理书负责。审计机关根据审计结果编制的审计信息严重失实的,有关人员应当承担责任。第章审计档案的质量控制第十条审计组应当按照审计档案管理要求收集与审计项目有关的材料,建立审计档原始资料有关文件和实物的,也可以采取文字记录摘录复印拍照转储下载等方式取得审计证据。第十条审计人员在收集实物证据时......”

9、“.....审计人员在收集视听资料或者电子数据资料时,应当注明制作方法制作时间制作人和电子数据资料的运行环境系统以及存放地点存放方式等情况。必要时,电子数据资料能够转换成书面材料的,可以将其转换成书面材料。审计人员在收集鉴定结论和勘验笔录时,应当注明鉴定或者勘验的事项向鉴定人或者勘验人提交的相关材料鉴定人或者勘验人资格等。第十条对实现审计目标有重要影响的审计事项的审计步骤和方法难以实施或者实施后难以取得充分审计证据的,审计人员应当实施追加或者替代的审计步骤和方法,仍难以取得充分审计证据的,应当由审计组组长确认,并在审计日记中予以记录和审计报告中予以反映。第十条审计人员取得审计证据,应当由证据提供者签名或者盖章不能取得提供者签名或者盖章的案。第十条审计档案实行审计组负责制,审计组组长对审计档案反映的业务质量进行审查验收......”

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