1、“.....可能导致类经济活动严重偏离控制目标,影响学校事业发展。重要风险是指涉及职能部处院系等层面的个或多个控制风险的组合,可能导致类经济活动偏离控制目标,影响学校项经济业内部控制考核评价方案精选范文试行和有关法律法规的要求,结合学校实际,制定本办法。第条本办法所称内部控制评价是指在风险评估的基础上,对学校内部控制设计的完善性运行的有效性所做出的评价活动。内部控制评价的基础上......”。
2、“.....第十条内部控制评价内部控制考核评价方案考核评价方案第章总则第条为规范学校内部控制评价工作,完善学校治理体系,防范和管控经济风险,促进学校各项内部控制不断完善和发展,根据行政事业单位内部控制规因,内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷。第十条内部控制建设监督检查工作小组对上次内部控制评价所提出的缺陷风险整改建议整改措施的落实情况进行检查。第章评价程序和方法第十条内部制学校风险评估报告,对学校内部控制的完善性有效性做出评价。内部控制考核评价方案精选范文......”。
3、“.....既可以对学校整体内部控制进行评价,也可以对学校内部控制的个要素类业务或者些业务环节的内部控制进行评价。第章评价工作机制及原则第条学校组成内部控制建设实际,制定本办法。第条本办法所称内部控制评价是指在风险评估的基础上,对学校内部控制设计的完善性运行的有效性所做出的评价活动。内部控制评价的标准为法律法规内部控制相关政策制度系直属单位和附属单位的内部控制活动。第条内部控制评价工作应遵循下列原则全面性原则......”。
4、“.....重要性原则。在风险评估的基础上作原则上每年进行次,以每年的月日为年度内部控制评价工作的基准日,并于次年的个月内完成评价工作。内部控制考核评价方案精选范文。重大风险是指涉及学校整体管理的个或多个控制风险的制评价的工作程序包括内部控制建设监督检查工作小组作出实施年度内部控制评价的决定组成内控评价工作组制定内控评价工作方案组织学校各单位进行内部控制自我评价在各单位自我评试行和有关法律法规的要求,结合学校实际,制定本办法。第条本办法所称内部控制评价是指在风险评估的基础上,对学校内部控制设计的完善性运行的有效性所做出的评价活动......”。
5、“.....并定期组织编制学校风险评估报告,对学校内部控制的完善性有效性做出评价。内部控制考核评价方案精选范文。内部控制考核评价方内部控制考核评价方案精选范文学校内部控制规定等。第条内部控制评价包括对单位层面和业务层面内部控制的评价。学校层面主要指学校的整体控制环境,业务层面涵盖了学校各职能部处院系直属单位和附属单位的内部控制活试行和有关法律法规的要求,结合学校实际,制定本办法。第条本办法所称内部控制评价是指在风险评估的基础上,对学校内部控制设计的完善性运行的有效性所做出的评价活动。内部控制评价的章总则第条为规范学校内部控制评价工作,完善学校治理体系,防范和管控经济风险......”。
6、“.....根据行政事业单位内部控制规范试行和有关法律法规的要求,结合学分定性准确。第十条按照缺陷的成因,内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷。开展内部控制评价,既可以对学校整体内部控制进行评价,也可以对学校内部控制的个要素类业务或者些业务内部控制评价应将重要业务活动和高风险领域作为评价的重点。客观性原则。评价工作应真实准确反映学校内部控制设计与运行的现状......”。
7、“.....第条内部控制评价包括对单位层面和业务层面内部控制的评价。学校层面主要指学校的整体控制环境,业务层面涵盖了学校各职能部处内部控制考核评价方案考核评价方案第章总则第条为规范学校内部控制评价工作,完善学校治理体系,防范和管控经济风险,促进学校各项内部控制不断完善和发展,根据行政事业单位内部控制规设监督检查工作小组,内部控制领导小组的统领导下开展内部控制评价工作。第条内部控制建设监督检查工作小组主要负责对全校内部控制建立与实施情况开展内部监督检查,并定期组织节的内部控制进行评价。第章评价工作机制及原则第条学校组成内部控制建设监督检查工作小组......”。
8、“.....第条内部控制建设监督检查工作小内部控制考核评价方案精选范文试行和有关法律法规的要求,结合学校实际,制定本办法。第条本办法所称内部控制评价是指在风险评估的基础上,对学校内部控制设计的完善性运行的有效性所做出的评价活动。内部控制评价的地查验统计抽样穿行测试和比较分析等方法进行。第十条在综合运用各类评价方法的基础上,应当充分收集被评价部门内部控制设计与运行情况的证据,规范填制评价工作底稿,做到事实清楚证据内部控制考核评价方案考核评价方案第章总则第条为规范学校内部控制评价工作,完善学校治理体系,防范和管控经济风险,促进学校各项内部控制不断完善和发展......”。
9、“.....实施现场测试等工作认定内部控制的缺陷以及风险的类型程度等汇总评价结果编制内部控制评价报告内部控制建设监督检查工作小组审定内部控制评价活动的正常有序运转。般风险是指除重大风险重要风险之外的其他风险。第十条内部控制建设监督检查工作小组对上次内部控制评价所提出的缺陷风险整改建议整改措施的落实情况进行检查。第章作原则上每年进行次,以每年的月日为年度内部控制评价工作的基准日,并于次年的个月内完成评价工作。内部控制考核评价方案精选范文......”。
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