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内部审计工作计划报告范本8篇合集 内部审计工作计划报告范本8篇合集

格式:word 上传:2022-06-26 23:48:34

《内部审计工作计划报告范本8篇合集》修改意见稿

1、“.....第十条内部审计机构对审计工作中的重大事项,应及时向上级主管部门内部审计机构报告。第十条内部审计机构根据审计业务的需要,报经所在部门单位主要负责人批准,可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计,并检查监督审计业务质量。第十条内部审计机构在审计工作中应加强与外部审计的沟通与合作。第章内部审计机构权限第十条内部审计机构在履行审计职责时,具有下列权限要求被审计单位按时内部审计制度规定及工作规范指导和监督有关部门单位建立健全内部审计机构,配备内部审计人员,按规定开展内部审计工作制定内部审计工作计划,组织行业内部审计及审计调查活动组织审计业务培训,开展审计工作研究,交流审计工作经验,表彰内部审计先进单位和个人......”

2、“.....第十条内部审计机构每年应当向本部门本单位主要负责人提交工作报告。第十条内部审计机构对审计工作中的重大事项,应及时向上级主管部门内部审计机构报告。第十条内部审计机构根据审计业务的会增加病人的经济负担,而且会减少医院的收益,影响医院的长期发展成本问题解决不好,医院的效益就没有保障,竞争力也会变得低下。内部审计工作计划报告范本篇合集。第条各级卫生行政部门应按照国家法律法规的规定,设臵内部审计机构,配备审计人员,开展审计工作。年收入万元以上或拥有张病床以上的医疗机构年收入万元以上或所属单位多的企业事业单位......”

3、“.....配备专职审计人员。其他卫生企业事业单位可以根据需要,设臵独立的内部审计机构,配备专职审计人员,也可以授权本单位其他机构履行审计职责,配备专职或者兼职审计人员。第条内部审计人员应当具有审计会计经济管理工程技术等相关专业知识和业务能力。内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度,各单位应当予以支持和保障。第条内部审计机构负责人必须具备中级以上相关专业技术职称或年以上的审计会计工作经历。内部审计机构负责人任免应征求上级主管内部审计机构的意见,并按干部管理权限任免。第息息相关,深入地把握审计工作的基本思路,认真履行好自已的职能,积极为促进医院和谐发展服务是关健。我室年工作计划如下提高审计质量,发挥审计监督作用全面履行审计职责,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性。坚持全面审计突出重点的审计思路。医院由于经营规模的扩大......”

4、“.....使得内审对象及内审面逐步扩展。因此,医院内审工作要从医院的经济工作中心出发,重点着眼于对加强各类资金管理能力提高经济效益与社会效益等事项。改进审计计划管理,使审计年度计划要和我院的经济工作计划在时间上错位半年,使审计计划能确实落到实处,建立健全规章制度,提高财务管理水平。提高审计人员素质。不断更新审计人员整体知识结构提高综合素质,做好审计人员的教育培训。只有审计人员综合素质提高了,审计质量才能得到保证。更新审计理念,提高审计工作层次内部审计对所审查的活动向院领导提供分析评价建议和咨询,内部审计工作计划报告范本篇合集过程,力求做到从审计计划审计方案审计取证审计报告的撰写到审计成果利用,都严谨细致,以避免审计风险的产生。年内部审计工作计划范本结尾篇为落实北京市教育委员会关于做好年教育审计工作的意见的文件精神和我院年工作的总体要求......”

5、“.....进步建立健全内部审计制度,强化内部审计职能,发挥内部审计的免疫系统功能,实现为规范财务会计工作服务为提高教育资金使用效益服务为教育改革与发展服务的内部审计工作目标,特制定年审计工作计划。具体内容如下继续深入开展预算执行审计坚持揭露问题规范管理促进改革提高绩效的审计思路,进步落实北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法试行,深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益效果分析和审计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用,促进各部门进步加强财务预算管理,严格执行各项财发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束......”

6、“.....在招投标工作中真正坚持公开公正公平的原则。根据政府采购管理办法要求,我科室切实加强了对单位采购活动的监督,尤其是对药品医疗器械等招标采购,进步预防了商业的发生。在这半年工作中,单位个项目的招标工作,我科室全程监督,严肃招投标纪律,较好地保证了招标过程严格按照程序和要求,公开公平公正地顺利进行。为单位节约资金万余元参与物价审计为了加大医疗收费的监督,我科室每个月定期对出院病历运行病历及药房处方批价的情况进行检查,截止到月底,发现多份出院病历,多份运行病历存在单不符的现象,并及时做出了整改。参与专项支出审计科研工作是医院发展的项至关重要的工作,我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督,使这些资金充分发挥作用支的真实合法效益的审计,努力深化审计内容,不断改进审计方法。积极开展食堂房屋出租等情况的审计,逐步规范核算行为,提高资金使用效益......”

7、“.....搞好内审人员后续教育工作。认真抓好跟踪审计。以审计意见建议的落实和审计成果的运用为重点,实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议,促进单位财务管理工作进步规范化制度化法制化。主要措施,以法治审的原则。加强审计队伍建设,提高审计人员的素质,努力学习审计法会计法内部审计具体准则等法律法规和审计业务知识,继续发扬依法求真严谨奋进奉献的审计精神。全面审计突出重点的方针,做到认识到位强化管理夯实基础质量到位突出重点落实责任,成果到位。开展文明审计树立公开公正文明廉洁的审计形象。,讲求实效的要求,坚持切从实际出发,实事求是,以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题,做到原则性和灵活性的和谐统。严谨细致丝不苟的作风,把它贯穿到审计业务的全人员应当具有审计会计经济管理工程技术等相关专业知识和业务能力。内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度......”

8、“.....第条内部审计机构负责人必须具备中级以上相关专业技术职称或年以上的审计会计工作经历。内部审计机构负责人任免应征求上级主管内部审计机构的意见,并按干部管理权限任免。第条内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范,依法审计,忠于职守,做到独立客观公正保密。内部审计人员与被审计单位或者审计事项有利害关系的,应当回避。任何组织和个人不得干预内部审计工作。第条部门和单位应当支持内部审计工作,及时解决工作中存在的问题,保护内部审计人员依法履行职责,保证内部审计开展工作和培训所必需的经费。第章业务指导与监督第十条卫生部内部审计机构负责指导和监督全国卫生系统内部审计工作,并对部属管单位组织实施内部审计。地方各级卫生行政部门内部审计机构负责指导和监督本地区卫生系统内部审负责人批准后实施内部审计机构实施审计前,应编制审计工作方案,组成审计组......”

9、“.....提供必要的工作条件审计组对审计事项实施审计,应取得审计证据,编制审计工作底稿,由被审计单位相关人员签字确认审计组对审计事项实施审计后,编制审计报告,并征求被审计对象的意见。被审计对象在收到审计报告之日起个工作日内,提出书面反馈意见,送交审计组内部审计机构对审计组提交的审计报告进行审核后,报本部门本单位主要负责人审批下达被审计单位,被审计单位应当执行内部审计机构应督促被审计单位在规定的期限内落实审计意见,并书面报告执行结果内部审计机构应对必要的项目实施后续审计。第十条内部审计机构对办理的审计事项,应当建立完整的审计档案,并按照有关规定保存。第章奖励与处罚第十条对审计工作成效显著的内部审计机构和履行职责忠于职守坚持原则做出突出成绩的内部审计人员,所在单位和上级主管部门应给予精工作,并对所属管单位实施内部审计......”

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