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审计工作总结报告8篇合集_0 审计工作总结报告8篇合集_0

格式:word 上传:2022-06-26 23:47:53

《审计工作总结报告8篇合集_0》修改意见稿

1、“.....注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围,提升了评价层次。通过审计评价,共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节,列出,分析存在问题的原因,提出合理的防范措施和建议,并书面报告市中支和支行领导,督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下积极开展内部审计调查工作我们根据本行的重点工作簿弱环节及风险点确定审计调查项目项。分别是对瑞安支行集中采购管理情况的调查对瑞安支行外汇法规内控制度和业务操作规程执行情况的调查。今年月份对支行集中采购管理情况进行了调查,发现些管理上的欠缺和不规范的操作,提出了整改意见和进步促进了各项惠民政策的落实。主要工作做法和经验。以制度建设为重点,促进内部管理的科学化规范化。是从机构设臵入手,根据区委组织部的批复,在局科室中,增设了审理科,审理有关审计业务事项......”

2、“.....督促被审计单位根据审计结果进行整改。是针对审计工作中出现的新情况和新问题,修订了区政府投资项目审计监督暂行规定,进步完善了案例指导制度协作和内控制度超常规加班制度等审计制度和优化了全过程跟踪级复核审批流程,从审计的实施报告的出具审计成果的运用等方面进行了明确和规范。以能力建设为核心,全面提升审计人员整体素质。审计工作总结报告篇合集。是实现审计业务培训全覆盖,要求审计人员每年至少完成项审计业务培训,年初根据各科室培训需求制定区审计局人员培训计划,先后组织人员参加计算机业务培训主审业务培训和经济市审计机关经济责任审计操作规程试行等培训。是拓展学习渠道,加强与其他审计机关的交流与学习,借鉴其审计工作好的经验和作法,提升了审计人员的业务能力。是发挥传帮带作用,充分发挥业务骨干的作用,形成学习互助的氛围,通过召开审计业务会议,研究解决审计中发现的问题加强审计干部监督......”

3、“.....我局完成了经济责任审计项,审计总金额亿元,审计查处管理不规范金额万元,提出意见及建议条。突出抓好以下个方面的工作是继续加强经济责任审计日常管理工作,对全区近年的经济责任审计数据进行梳理,便于今后经济责任审计工作信息的利用。是全面落实跟踪审计整改情况,对上年度经济责任审计发现问题整改情况进行全面反馈和检查,促使被审计单位认真整改,上年度审计书面报告整改情况落实率达到。是在经济责任审计中率先使用审计谈话制度,使审计组更好的了解被审计单位的业务实质和实际情况,为科学评价领导干部打下良好基础。开展了资金绩效审计。坚持民本审计理念,继续开展专项资金领域的绩效审计探索,我局完成了区经济发展资金绩效审计工作,涉及被审计单位家,延伸扶持企业家,涉及涉审资金亿元,审计查处管理不规范金额亿元,提出意见及建议条。作为对资金绩效审计工作的有力探索......”

4、“.....通过些技术指标和经济指标将定性化的指标以定量形式表现出来,限度保证了审计评价的客观公正是在审计效果上下工夫,从完善制度规范管理的角度出发,提出了完善经济发展资金政策法佳或者神机妙算等预算软件,计算机辅助审计手段,提供工作效率。在工程决算审计中要想把好费用定额的套用与取费标准取费程序关,关键是运用好工程造价软件,选择适用的单位估价表,材料差价等模板。这样就能更快更有效的开展审计工作,达到审计的准确性。以上是工程项目审计部门年的工作总结,还请各位领导评议,并借此机会,向贯关心支持和帮助审计工作进行的各位领导和同事表示诚挚的谢意。年审计工作总结模板结尾篇篇年是深入学习贯彻落实党的十大精神的开局之年,也是全面小康社会和中国特色社会主义社会建设的关键年。在本年度的工作当中,在市委市政府的正确领导下,我局认真组织学习党的十大精神......”

5、“.....维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,有效地保障了全市经济和社会的健康发展。现将本年度工作情况总结汇报如下年主要工作情况总结汇报。开展了预算执行及其他财政财务收支审计。为规范预算管理,提高财政资金的使用效益,促进财政体系的进步完善,我局完成了区年度本级预算执行及其他财政收支审计和区北环中学北环小学区慈善审计工作总结报告篇合集知识没有打好,今后还得加强练习。由于这次的实训是团体合作的,小组成员间进行了详细的分工,所以些模块我们没有参与到,自我感觉有点遗憾,因为不样的模块都是对不样的会计基础知识进行检验的结果。我十分感谢学校能够带给我们这次宝贵的实训机会,还要感谢实训过程中赵老师和老师对我的指导以及同学们的关心和帮忙。透过这次实训,不仅仅熟练掌握了审计操作的基本技能,将审计专业理论知识和专业实践有机的结合起来,开阔了我们的视野......”

6、“.....篇年,本人在党总支分管行长会计主管的下,营业室各位主任,营业室以会计基础工作规范化管理为中心,以会计核算质量,防范金融风险为,扎实地工作的工作主线,营业室全体人员的精诚合作和自身的不懈的努力,营业室各的工作都不同程度的,我自身也了的锻炼。截止年月日营业室储蓄存款达万元,比年初新增万元,新增代发工资户户。是今年月份储蓄专柜存款了亿元大关,新创储蓄专柜历史。现将我本人在年季度的工作情况总结汇报如下思想观念的转变年的岗位,我本人被聘任为级会计师,在新的岗位面前,我再告戒尽快找准位臵角色,营业室不允许有无所事事的人。卸掉了管理的担子必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根到底是种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。结合公司实际情况,内审工作的监督评价控制职能都必须着眼于为公司的发展服务......”

7、“.....在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,注重同分管领导及上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注,对审计的组织人员的调配予以大力支持,对重大问题的定性与处理亲自过问,对审计报告认真批阅,及时提出了整改意见和具体要求,为审计工作的顺利实施提供了有力保证。总之,经过年的工作磨练,我对公司已经有了定层面的了解,为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是,随着审计部门的逐渐完善,以后的工作将面临许多新的问题被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作审计工作需进步深入审计项目需更加具有针对性,审计方法需进步改进,审计力度需进步加强等。面对种种挑首先要注重从制度建设入手......”

8、“.....防范风险的角度出发,从体制机制上提出解决问题和预防问题的办法。其次要注重综合分析,对审计报告内容进行总结归纳和分析提炼,把握普遍性和规律性问题,形成综合性和具有前瞻性的审计分析成果。最后要落实整改,建立健全跟踪落实机制,对报告中发现问题的整改情况进行全面反馈和检查,督促被审计单位认真整改。是加强审计机关自身建设,推动审计事业科学发展。存在的问题除了中间的系统出现了点小问题外,审计实训过程基本顺利。我做好实收资本审定表存盘后退出,然后再进入发现,已经存盘的数据无法从系统中取出。我询问了其他的同学,发现也有类似的状况。最后我们只好重做遍,然后进行抓图操作,将做好的表整理出来。经过这些天的审计实训,是我的审计学知识在实际工作中得到了验证,并具备了必须的基本实际操作潜力。但在取得实效的同时,我也在操作的过程中发现了自身的许多不足比如自我不够细心和没有耐心......”

9、“.....以致遗漏了些细节,导致之后填表时为了谨慎又要重新看遍,引起了不必要的麻烦。虽然实训中有老师指导,但是很容易就发现自我的审计学基户提货的依据,而非以物流软件中打印出的货物提单作为客户提货依据,故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视,导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中,我们已建议相关的业务部物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。开展对公司职能部门的审计项,分别是对办公室及部的审计。通过对办公室的审计,我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产特别是下属子公司资产的管理上存在缺陷。审计后,结合我们内审部门提出的建议,办公室出台了关于加强对各分子公司资产管理的通知。参与制定内审部岗位职责及工作流程。鉴于内审部是公司年度新成立的部门,故原先的流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构......”

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