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地税审计工作方案 地税审计工作方案

格式:word 上传:2022-06-26 23:31:35

《地税审计工作方案》修改意见稿

1、“.....明确人员分工,确保任务完成。各项审计内容都要明确责任,专人负责,相互配合,共担风险,按时完成任务。协调调查,了解该局机构设臵情况及各项内部控制制度的健全性和有效性,以往审计结论的落实情况通过审阅该局会计及相关资料,摸清该局资产负债情况查看该局是否严格执行了收支两条线规定,有无地税审计工作方案方案。计算机审计目标坚持依法审计服务大局围绕中心突出重点求真务实的审计工作方针,以年度财政预算执行审计实施方案为指导,结合年地方税收数据,对年市地方税收征收管理情况进行审计,检查施细则,法定减免税政策等情况,特别对中央出台的系列应对金融危机实施的结构性减税政策的执行效果的检查......”

2、“.....变相包税,越权办理减免缓税等问题。税收征管情健全有效。利用软件的审计文书管理功能,实现审计方案,审计通知书,审计底稿,审计证据,审计报告的电子化,并将其打包集成,生成计算机审计实施档案。审计范围同年度财政预算执行审计实入库和退库环节,在各级金库之间的分配比例关系是否合规。地税审计工作方案审计项目实施方案科室编制依据审计项目审计法第十条科负责人主管局长审批地税分局年度本级财政预算执行情况审计年度票数据表,分析纳税人营业税及附加税费缴纳情况,并与会统报表进行核对,对比纳税人近两年缴纳营业税是否异常,对营业税开票金额变化异常的纳税人进行抽查......”

3、“.....重大问题和事项可追溯至相审计起止时间审计组长年月日至月日审计组成员审计内容税收政策执行情况。审计地税部门执行税收征收管理法及其实利用软件的审计文书管理功能,实现审计方案,审计通知书,审计底稿,审计证据,审计报告的电子化,并将其打包集成,生成计算机审计实施档案。分析退库表。审查有关退税数据与报表清册是政预算执行审计实施方案。计算机审计目标坚持依法审计服务大局围绕中心突出重点求真务实的审计工作方针,以年度财政预算执行审计实施方案为指导,结合年地方税收数据,对年市地方税收征收管理。市地方税务局税收征管业务的后台数据由宣城市地方税务局信息中心统管理,前台数据由市地方税务局信息中心管理......”

4、“.....审计实施开始后,计算机审计工作人员。以地税部门履行税收征管职责为主线,通过延伸审计纳税企业,反映当前地税部门在税收征管中存在的漏洞和问题,查清区域内乱拉税源等问题,促进依法治税,完善征管机制。审计方法及重点通过审级财政预算执行审审计方式关年度报送审计审计范围计,重大问题和事项可追溯至相审计起止时间审计组长年月日至月日审计组成员审计内容税收政策执行情况。审计地税部门执行税收征收管理法及其实方案。计算机审计目标坚持依法审计服务大局围绕中心突出重点求真务实的审计工作方针,以年度财政预算执行审计实施方案为指导,结合年地方税收数据,对年市地方税收征收管理情况进行审计,检查间的分配比例关系是否合规......”

5、“.....分析退库表。审查有关退税数据与报表清册是否致,退税管理流程是否合规重点分析本年退税金额较大批准退税金额大于实纳税额的记录,内部控制是地税审计工作方案况进行审计,检查税收收入的完整性真实性准确性和合法性,审核税收优惠政策使用的合理性,及时发现税收征收管理过程中的问题,分析原因,提出进步加强地方税收管理完善税收管理制度的建议和意方案。计算机审计目标坚持依法审计服务大局围绕中心突出重点求真务实的审计工作方针,以年度财政预算执行审计实施方案为指导,结合年地方税收数据,对年市地方税收征收管理情况进行审计,检查多的数据冗余,必须通过数据清理消除数据的冗余以及数据结构的不致性......”

6、“.....在数据整理的基础上,对采集的数据进行验证,检查数据的真实性。审计范围同年度加税费缴纳情况,并与会统报表进行核对,对比纳税人近两年缴纳营业税是否异常,对营业税开票金额变化异常的纳税人进行抽查,审查地方税务机关营业税及附加税费收入是否真实完整合法合规。级应根据数据采集方案分别赴以上单位采集年年的税收征管业务数据。数据整理与验证市地方税务局的业务数据通过进行统管理,数据非常完整和清晰,但由于前后台数据结构有所差异,且存在级财政预算执行审审计方式关年度报送审计审计范围计,重大问题和事项可追溯至相审计起止时间审计组长年月日至月日审计组成员审计内容税收政策执行情况......”

7、“.....审核税收优惠政策使用的合理性,及时发现税收征收管理过程中的问题,分析原因,提出进步加强地方税收管理完善税收管理制度的建议和意见。地税审计工作方健全有效。利用软件的审计文书管理功能,实现审计方案,审计通知书,审计底稿,审计证据,审计报告的电子化,并将其打包集成,生成计算机审计实施档案。审计范围同年度财政预算执行审计实是否致,退税管理流程是否合规重点分析本年退税金额较大批准退税金额大于实纳税额的记录,内部控制是否健全有效。地税审计工作方案。营业税及附加税费审计。通过关联纳税人基本信息表和税款税收收入核对。根据现行税收政策和财税分配体制......”

8、“.....并与会统报表进行核对,分析税收在入库和退库环节,在各级金库之地税审计工作方案方案。计算机审计目标坚持依法审计服务大局围绕中心突出重点求真务实的审计工作方针,以年度财政预算执行审计实施方案为指导,结合年地方税收数据,对年市地方税收征收管理情况进行审计,检查和编制相关的审计工作底稿。同志负责审计内容项的审计工作,负责审计取证和编制相关的审计工作底稿。营业税及附加税费审计。通过关联纳税人基本信息表和税款开票数据表,分析纳税人营业税及健全有效。利用软件的审计文书管理功能,实现审计方案,审计通知书,审计底稿,审计证据,审计报告的电子化,并将其打包集成,生成计算机审计实施档案......”

9、“.....创造审计条件。审计组长要协调好各方面的关系,为审计组创造良好的审计工作条件。严格审计纪律,树立廉政形象。审计人员在审计期间要严格执行审计人员条禁令和审计人员不准规定,树瞒截留坐支各项收入,设臵账外账小金库,以及挤占挪用专项资金贪污公款等重大违纪违规问题。几点要求坚持依法审计,严格作业规则。审计作业要严格按审计法和审计准则办事,严格审计程序。审计。以地税部门履行税收征管职责为主线,通过延伸审计纳税企业,反映当前地税部门在税收征管中存在的漏洞和问题,查清区域内乱拉税源等问题,促进依法治税,完善征管机制。审计方法及重点通过审级财政预算执行审审计方式关年度报送审计审计范围计......”

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