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审计工作自我的总结报告5篇 审计工作自我的总结报告5篇

格式:word 上传:2022-06-26 23:23:47

《审计工作自我的总结报告5篇》修改意见稿

1、“.....研究解决工作中碰到的突出问题,按照科学执政民主执政依法执政的要求,不断提高自我的工作潜力。透过学习,本人坚定了理想信念,增强政治敏锐性和政治鉴别力,加强了艰苦奋斗居安思危的意识,进步坚定社会主义共产主义信念,牢固树立了立党为公执政为民率先垂范的思想,强化了党和人民群众血肉联系的使命意识,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭,正确行使手中的权力。是自觉遵守审计人员工作纪律,以此来规范自我的行为不断加强党性修养,牢记两个务必,自觉地与市委政府持续高度致,不说不该说的话,不做不该做的事。在处事为人上,坚持老实做人,踏实做事。始终以强烈的事业心和职责感做好审计工作在工作关系处理上,能充分调动班子成员度用心性,自觉地维护关安排,认真开展抗震救灾款物的跟踪审计工作,截止月底,全县共筹集抗震救灾资金合计,元,已全额上划市民政局。加大固定资产投资审计力度,提高政府投资效益。审计工作自我的总结报告篇......”

2、“.....投资审计越来越成为政府节省财政资金减少损失浪费的重要关口,为此,我局围绕工程招投标合同签订工程造价的真实性以及财务管理资金使用等情况,因地制宜,加大了对政府投资项目的跟踪审计和竣工决算审计力度,成效较为明显。今年,我局独立开展和组织审计中介机构配合实施的建设工程审计项目个,共核减工程投资多万元,有效控制了工程建设中的高估冒算偷工减料损失浪费等现象,其中长东公路建设工程体育馆建设工程疾控中心办公大楼卫生局办公大楼交警中队办公大楼等审计项目,通过审计,进步规范了建设单位基本建设程序,促进了政府相关政策的出台,保证了建设资金真实合法有效的使用,受到了县委政府的好评。继续开展对公安局刑侦大楼和大溪公路工程建设项目跟踪审计做到奖优罚劣,进步提高下属公司的工作积极性,促进生产经营工作发展,取得良好经营效益......”

3、“.....我局以促进规范预算管理,提高财政资金使用效益,建立社会主义公共财政制度为目标,以预算执行审计为重点,逐步实现由收支并重向以支出审计为主转变,积极探索财政资金效益审计的新路子为总体目标,按照工作方案要求,对县财政局地方税务局县国库县物价局进行了审计。共查出了财政管理不规范资金万元,预算单位违纪违规行为资金万元,并提出了有效的整改意见和建议。审计表明年度县级预算执行的情况是好的,较好地完成了县人大批准的年度预算任务。乡财县管乡用财政体制改革稳步推进,财经纪律依法治税和税收征管不断加强,部门预算国库集中支付政府采购集中管理非税收入等制度进步健全,财政依法聚财理财的水平进步提高。预算执行单位也在不断加强和完善内部管理,规范财政财务收支行为,执行国固定资产投资审计力度,提高政府投资效益。审计工作自我的总结报告篇。但还是存在些不足问题,主要是是审计手段较为单......”

4、“.....例如下属公司业绩考核等工作还未开展是制度建设还不够健全完善是审计信息化建设不够等,审计手段较为原始落后。这些存在的不足问题,需要引起审计部高度的重视,采取切实措施,在今后的工作中加以改进和提高。年工作计划加强宣传,突出审计工作的重要性审计部要切实加强宣传,突出审计工作的重要性,通过板报宣传栏等方式,构建个审计信息交流的窗口,把集团公司内部审计工作动态审计法规审计制度等公布于众,在定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作,使集团公司全体干部职工进步加深对内部审计工作重要性的了解,改善和优化审计环境,理解和支持内部审计工作,促进集团公司内部审计工作健康持续发展。加强财务管理,强化会计基础工作审计部要配合财务部门审计工作自我的总结报告篇使用中存在的问题,并针对性地提出了审计意见和推荐,促进被审计单位进步完善制度......”

5、“.....防范风险,确保资金安全运作。同时,也为领导机关带给了决策依据。他让我抄那些司机和公司签订的协议,花了个多小时的时间。开始有忙的感觉了,开心,明天还是要去那家公司审计,期望能够很快搞定。可是可惜,之后需要复印太多,我跑了很多趟复印室,没仔细看教师做事的过程了。完成年度审计业务,我们在事务所协助完成昨日现场工作的后续工作,整理完成工作底稿,完成审计报告的编写,并装订成册。之后两天,事务所多数教师都出外勤了,恰好又有两个业务需要很快完成,据我教师说,自上次的集装箱车公司那复杂的帐目后,这家出租车公司也算是复杂。其实出租行业主要是收入和营运证这个无形资产的确认,只要这两块弄清楚了就没问题了。我填写了无形资产和预提费用的审定表,以及些琐碎的抽凭工作,纳税申报表的复印等等。这样我在师事务所为期周的实习就结束了,时间虽短,但资料丰富,让我受益很认真贯彻落实全国全省全市审计工作会议精神......”

6、“.....我局以促进规范预算管理,提高财政资金使用效益,建立社会主义公共财政制度为目标,以预算执行审计为重点,逐步实现由收支并重向以支出审计为主转变,积极探索财政资金效益审计的新路子为总体目标,按照工作方案要求,对县财政局地方税务局县国库县物价局进行了审计。共查出了财政管理不规范资金万元,预算单位违纪违规行为资金万元,并提出了有效的整改意见和建议。审计表明年度县级预算执行的情况是好的,较好地完成了县人大批准的年度预算任务。乡财县管乡用财政体制改革稳步推进,财经纪律依法治税和税收征管不断加强,部门预算国库集中支付政府采购集中管理非税收入等制度进步健全,财政依法聚财理财的水平进步提高。预算执行单位也在不断加强和完善内部管理,规范财政财务收支行为,执行国家财经法规的自觉性进步增强。但仍存在些不容忽视的问题。如支出调整后未先报县人大批准后实施等。加大涉及民生的专项料同时......”

7、“.....财政审计进步深化。在对本级预算执行状况审计过程中,坚持做到以真实性合法性审计为基础,加强对财政资金的监督,注重规范财政收支行为,优化财政支出结构,促进财政资金更加合理有效地使用,减少损失浪费。透过审计,促进了财政部门进步加强对资金的治理,推进公共行政治理体制及公共财政体制的建立和完善,促进了财政治理水平的提高。领导干部经济职责审计工作进步推进。根据自治区地区经济职责审计联席会议精神,全面贯彻用心稳妥量力而行提高质量防范风险的指导方针,按照我市经济职责审计联席会议安排,量力而行,确保质量度要求稳步推进。透过审计,促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善,增强了领导干部财经法规意识和经济职责意识,加强了对领导干部权力制约和监督,为市委治理评价和考核使用干部服务。加强了专项资金审计调查工作。透过审计调查,摸清专项资金资金归集治理和使用状况......”

8、“.....较好地完成了各项任务,取得了定成绩。现将年集团公司内部审计工作情况总结如下加强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起,加强对审计人员的学习培训,是组织审计人员认真学习审计法等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神,使全体审计人员提高思想认识,充分认识集团公司成立审计部的重要意义,充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十大精神加强党风廉政建设促进反腐倡廉工作发展的需要,是确保干部职工遵纪守法清正廉洁干净做事的需要,是促进集团公司健康持续发展的需要,要增强工作责任心和工作使命感,按照集团公司内部审计工作精神,充分履行审计职能,全面做好内部审计工作,取得内部审计工作的实际成效。是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训,提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能,使审计人员能够正确履行审计职能,做好各项审计工作,完成审计工作任务,取得审计工作成绩。明确工作目标......”

9、“.....全面贯彻用心稳妥量力而行提高质量防范风险的指导方针,按照我市经济职责审计联席会议安排,量力而行,确保质量度要求稳步推进。透过审计,促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善,增强了领导干部财经法规意识和经济职责意识,加强了对领导干部权力制约和监督,为市委治理评价和考核使用干部服务。加强了专项资金审计调查工作。透过审计调查,摸清专项资金资金归集治理和使用状况,公正地揭示了专项资金在归集治理和使用中存在的问题,并针对性地提出了审计意见和推荐,促进被审计单位进步完善制度,规范治理,防范风险,确保资金安全运作。同时,也为领导机关带给了决策依据。随着改革的深入和建设力度加大,投资审计越来越成为政府节省财政资金减少损失浪费的重要关口,为此,我局围绕工程招投标合同签订工程造价的真实性以及财务管理资金使用等情况,因地制宜......”

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