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企业内部控制实施策略探析(原稿) 企业内部控制实施策略探析(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 23:01:12

《企业内部控制实施策略探析(原稿)》修改意见稿

1、“.....企业内部控制基本规范的发布,为企业防范风险舞弊建立了道防火墙,本提供法律依据。再造业务流程,建立业务流程文本业务流程由业务环节构成,风险产生于业务环节。业务流程的每个环节都有风险,都需要进行风险管理。所以,流程再造是识别风险确定关键控制建立关键控制程序等风险管理的基础。为此,应当按照风险管理的要求,对现有管理流程和业务流程进行梳理修改补充和整合,并准建设,首先实现财务报告控制目标,待会计信息系统达到内部控制的要求后,再创造条件实现其他控制目标。所以,现阶段的内部控制应立足资本市场监管需要,以会计活动控制为主线,引导企业加强财务报告的内部控制,重点解决我国企业会计信息失真问题。制定切实可行的内部控制实施步骤内部控制是系统个庞大的系统,内部控制和会计信息都没有充分反映风险内容公司治理组织结构企业文化人力资源政策和业务流程等等,都没有体现风险管理的要求。因此......”

2、“.....还必须实现两次跨越,第步是先规范会计行为,第步是全面规范企业经营行为。为此,实施内部控制只能采取渐进的方式,否则内部企业内部控制实施策略探析原稿评估,并与财务报告起定期发布内控报告。企业内部控制基本规范的发布,为企业防范风险舞弊建立了道防火墙,为促进资本市场健康稳定发展筑起了道安全网。但是,由于该规范框架只是原则性的,在执行中存在很多问题,亟待研究解决。关键词内部控制萨班斯法案风险管理中图分类号文献标识码文章编号年底,无效。所以,企业应当按照系统的观念来建立和执行内部控制,应当使各个要素保持均衡。但是,由于控制环境是其他内部控制要素的基础,所以,在现阶段要特别加强企业内部控制环境建设。企业内部控制整体框架认为,控制环境是种氛围和条件,它决定着其他控制要素作用的发挥,并影响到企业经营目标及整体战制或者其内部控制机制仍未完善......”

3、“.....大部分企业还有较长的路要走。年月日,我国财政部证监会审计署银监会保监会于联合发布了企业内部控制基本规范,该规范原计划于年月日起先在上市公司范围内施行,并鼓励非上市的其他大中型企业执行。规范要求企业必须对其内部控制进行度调查显示有的受访公司认为管理层的意识不到位,不能有力支持和倡导内部控制工作年德勤中国上市公司内部控制调查分析报告显示约的企业为应对金融危机而指定了专门的部门落实风险管理和内控工作,但是,仅有的企业将内控工作的重点从书面制度转变为实施仅有的企业拟组织内部控制负责人参加专业内控培训约超过半数的受访公司尚未建立内部控制机制或者其内部控制机制仍未完善,说明建立起与风险管理需要相适应的内部控制,大部分企业还有较长的路要走。内部控制进展较快,尽管达标率仍然较低年德勤中国上市公司内部控制现状的调查结果显示只有的上市公司认为其自身现有的内控体系能够完全满足监管的的要求......”

4、“.....缺乏与内控相关的信息系统约的企业认为,内控制度的执行效果没有达到预期目的的企业认为内控制度执行不力。实施企业内部控制制度的对策加强内部控制要素建设企业内部控制是个由多要素构成的框架,包括控制环境风险评估控制活动信息与沟通对控制的监督等,其中的每个要素缺失,都会导致整个系统年月日,我国财政部证监会审计署银监会保监会于联合发布了企业内部控制基本规范,该规范原计划于年月日起先在上市公司范围内施行,并鼓励非上市的其他大中型企业执行。规范要求企业必须对其内部控制进行评估,并与财务报告起定期发布内控报告。企业内部控制基本规范的发布,为企业防范风险舞弊建立了道防火墙,美国金融市场和政府经济政策的信心,年月日,美国国会通过了萨班斯奥斯利法案。法案突出了以法治市的理念,大幅度提高了对会计舞弊的处罚力度和对公司管理层及白领犯罪的刑事责任,同时强化了管理层内部控制的责任和义务......”

5、“.....年月,美国发布了企业风险管理整体框架任和义务。为了给公众公司提供套遵从该法案的标准,年月,美国发布了企业风险管理整体框架。框架在内涵界定目标体系构成要素等方面对年的内部控制整体框架的内部控制概念进行了拓展和延伸。希望通过新框架能够成为组织董事会和管理者的个有用工具,用来衡量组织的管理团队处理风略目标的实现。风险管理整体框架把控制环境扩展为内部环境。把风险文化操守和价值观管理方法和经营模式职责和权限的分配等纳入到控制环境之中,明确了些看似不可控却与企业的生存发展息息相关的因素。制定切实可行的内部控制实施战略我国绝大多数企业的内部控制尚处于内部控制结构阶段,还没有实施企业会计准则的企业认为,缺乏与内控相关的信息系统约的企业认为,内控制度的执行效果没有达到预期目的的企业认为内控制度执行不力。实施企业内部控制制度的对策加强内部控制要素建设企业内部控制是个由多要素构成的框架......”

6、“.....其中的每个要素缺失,都会导致整个系统评估,并与财务报告起定期发布内控报告。企业内部控制基本规范的发布,为企业防范风险舞弊建立了道防火墙,为促进资本市场健康稳定发展筑起了道安全网。但是,由于该规范框架只是原则性的,在执行中存在很多问题,亟待研究解决。关键词内部控制萨班斯法案风险管理中图分类号文献标识码文章编号年底,分点,但是仍有超过半数的受访公司尚未建立内部控制机制或者其内部控制机制仍未完善。内部控制的完善程度在不断提高,尽管整体完善程度仍然比较低下年德勤上市公司的内部控制意识与就绪度调查显示的受访公司称已经建立了良好的内部控制机制,比年的提高了个百分点,但是仍有超过半数的受访公司尚未建立内部控制企业内部控制实施策略探析原稿。框架在内涵界定目标体系构成要素等方面对年的内部控制整体框架的内部控制概念进行了拓展和延伸......”

7、“.....用来衡量组织的管理团队处理风险的能力,并希望框架能够成为衡量组织风险管理是否有效的个标准。企业内部控制实施策略探析原稿评估,并与财务报告起定期发布内控报告。企业内部控制基本规范的发布,为企业防范风险舞弊建立了道防火墙,为促进资本市场健康稳定发展筑起了道安全网。但是,由于该规范框架只是原则性的,在执行中存在很多问题,亟待研究解决。关键词内部控制萨班斯法案风险管理中图分类号文献标识码文章编号年底,供合理保证年披露内部控制评价报告的家上交所上市公司中,有家是自觉披露的,说明我国上市公司披露内部控制的意愿在不断增强。关键词内部控制萨班斯法案风险管理中图分类号文献标识码文章编号年底,美国安然世通施乐默克制药等批大公司会计丑闻接连曝光,诚信危机震撼着美国及全球。为了提高公众对成的,取决于是否附有相关的证据和文字记录......”

8、“.....就是完善业务流程控制条例等文本资料。参考文献袁蓉君,德勤中国仅两成上市公司落实内控制度金融时报单羽青上市公司内部控制实施障碍仍未消除中国经济时报报导蒋义宏会计信息失真的现险的能力,并希望框架能够成为衡量组织风险管理是否有效的个标准。企业内部控制实施策略探析原稿。对内部控制重要性的认识在提高,但不少企业对内部控制的的认识仍然停留在成本控制层次年德勤中国上市公司内部控制调查分析报告显示的企业普遍认识到加强内部控制有助于企业防范风险,并且能够为其正常运营提的企业认为,缺乏与内控相关的信息系统约的企业认为,内控制度的执行效果没有达到预期目的的企业认为内控制度执行不力。实施企业内部控制制度的对策加强内部控制要素建设企业内部控制是个由多要素构成的框架,包括控制环境风险评估控制活动信息与沟通对控制的监督等,其中的每个要素缺失,都会导致整个系统美国安然世通施乐默克制药等批大公司会计丑闻接连曝光......”

9、“.....为了提高公众对美国金融市场和政府经济政策的信心,年月日,美国国会通过了萨班斯奥斯利法案。法案突出了以法治市的理念,大幅度提高了对会计舞弊的处罚力度和对公司管理层及白领犯罪的刑事责任,同时强化了管理层内部控制的责制或者其内部控制机制仍未完善,说明建立起与风险管理需要相适应的内部控制,大部分企业还有较长的路要走。年月日,我国财政部证监会审计署银监会保监会于联合发布了企业内部控制基本规范,该规范原计划于年月日起先在上市公司范围内施行,并鼓励非上市的其他大中型企业执行。规范要求企业必须对其内部控制进行,为促进资本市场健康稳定发展筑起了道安全网。但是,由于该规范框架只是原则性的,在执行中存在很多问题,亟待研究解决。内部控制的完善程度在不断提高,尽管整体完善程度仍然比较低下年德勤上市公司的内部控制意识与就绪度调查显示的受访公司称已经建立了良好的内部控制机制......”

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