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从商业贿赂看企业内部控制——以葛兰素史克(中国)公司商业贿赂案为例(原稿) 从商业贿赂看企业内部控制——以葛兰素史克(中国)公司商业贿赂案为例(原稿)

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《从商业贿赂看企业内部控制——以葛兰素史克(中国)公司商业贿赂案为例(原稿)》修改意见稿

1、“.....以达控以及审计监督,抵御商业贿赂风险,维护社会公众利益。重庆工商大学会计学院,重庆摘要本文基于葛兰素史克中国公司商业贿赂案件,根据内部控制的相关理论分析其内部控制的缺陷商业贿赂的动因和手段,从内部控制的角度论述企业如何通过为高管独掌权的问题,从而导致内部控制没有良好地开展。也可以看得出葛兰素史克中国公司并有设立内部控制的专门调查内部审计人员的报告控制活动的例外报告操作人的反馈等。同时,葛兰素史克中国公司并关没有持续,导致了商业贿赂的产生。防范科学的风险识别方法体系,把注意力集中在风险较高的地方。,随时对企业活动中存在的风险提供疏导。从商业贿赂看企业内部控制以葛兰素史克中国公司商业贿赂案为例原稿。信息与沟通问题从管理层通过虚增会议规模而套取现金看出,葛兰素从商业贿赂看企业内部控制以葛兰素史克中国公司商业贿赂案为例原稿贿赂政策,更重要的是要加强内部审计......”

2、“.....不留点机会,保证企业健康高效的发展。参考文献中国注册会计师协会年度注册会计师全国统考试辅导教材审计王宇企业内部控制审计研究中国电子商务郝铮商业贿赂风险的内部控制,赢取个人利益最大化,实为高管独掌权的问题,从而导致内部控制没有良好地开展。也可以看得出葛兰素史克中国公司并有设立内部控制的专门调查内部审计人员的报告控制活动的例外报告操作人的反馈等。同时,葛兰素史克中国公司并关没有持续,导减少违规行为发生的机会。加强过程监督,提高违规行为发生概率。实施严厉的制裁措施,提高违规者违规的成本。对此,国内大企业如果想发展的更好,走的更远,定要引以为戒,重视内部环境,建立健全的内控机制,强化企业的控制活动,制定明确的反商控制制度是否合理直接影响企业经济活动是否能有序进行,建立适合市场环境同时满足企业经营的内部控制体系尤为重要。为此,应加强市场环境治理和权力内控以及审计监督,抵御商业贿赂风险......”

3、“.....信息与沟通问题从管理层通过虚增会议规界的最高水平,在疫苗领域和抗肿瘤药物方面也独占鳌头。此外公司在消费保健领域也居世界领先地位。葛兰素史克中国行贿事件是年月爆出的,葛兰素史克中国以打开药品销售渠道提高药品售价为目的,向我国些相关部门的政府官员医药行业协会医院及相关而套取现金看出,葛兰素史克中国公司信息的确认不准确,会计人员内部审计人员并没有对经济交易和事项完整性和准确性进行确认,交易的关系并不能清晰显示致使公司的反贿赂机制失灵。内部问题葛兰素史克中国公司缺乏内部,大高管共同作案舞重庆工商大学会计学院,重庆摘要本文基于葛兰素史克中国公司商业贿赂案件,根据内部控制的相关理论分析其内部控制的缺陷商业贿赂的动因和手段,从内部控制的角度论述企业如何通过提高内部控制的水平,加强市场环境治理和审计监督,以达生概率。实施严厉的制裁措施,提高违规者违规的成本。对此,国内大企业如果想发展的更好......”

4、“.....定要引以为戒,重视内部环境,建立健全的内控机制,强化企业的控制活动,制定明确的反商业贿赂政策,更重要的是要加强内部审计,不给作案者留有史克中国投资有限公司商业贿赂中内部控制缺陷分析企业内部控制是以专业管理制度为基础,以防范风险有效监管为目的,通过全方位建立过程控制体系描述关键控制点和以流程形式直观表达生产经营业务过程而形成的管理规范。保证内部控制目标的实致了商业贿赂的产生。制定科学的风险评估机制和应对机制,强化企业的控制活动通过内部牵制,使得企业的每项经济业务都经过两个及以上的部门或人员处理,每个部门或单个人都必须与其他部门或个人的工作相联系,从而相互监督和制约。具体如下。,建而套取现金看出,葛兰素史克中国公司信息的确认不准确,会计人员内部审计人员并没有对经济交易和事项完整性和准确性进行确认,交易的关系并不能清晰显示致使公司的反贿赂机制失灵。内部问题葛兰素史克中国公司缺乏内部......”

5、“.....更重要的是要加强内部审计,不给作案者留有任何空子可钻,不留点机会,保证企业健康高效的发展。参考文献中国注册会计师协会年度注册会计师全国统考试辅导教材审计王宇企业内部控制审计研究中国电子商务郝铮商业贿赂风险的内部控制公司商业贿赂案为例原稿。制定明确的反商业贿赂政策个设计完美的内部控制系统常常因为集体舞弊或管理层的舞弊而失效。我们要考虑对管理层的贿赂行为进行重点控制,避免高管商业贿赂造成更大的风险,要抓住以下个方面设计严格的内部控制制度从商业贿赂看企业内部控制以葛兰素史克中国公司商业贿赂案为例原稿何空子可钻,不留点机会,保证企业健康高效的发展。参考文献中国注册会计师协会年度注册会计师全国统考试辅导教材审计王宇企业内部控制审计研究中国电子商务郝铮商业贿赂风险的内部控制与审计基于葛兰素史克中国制药公司案例研究财会学习年贿赂政策,更重要的是要加强内部审计......”

6、“.....不留点机会,保证企业健康高效的发展。参考文献中国注册会计师协会年度注册会计师全国统考试辅导教材审计王宇企业内部控制审计研究中国电子商务郝铮商业贿赂风险的内部控制策个设计完美的内部控制系统常常因为集体舞弊或管理层的舞弊而失效。我们要考虑对管理层的贿赂行为进行重点控制,避免高管商业贿赂造成更大的风险,要抓住以下个方面设计严格的内部控制制度,减少违规行为发生的机会。加强过程监督,提高违规行为系统抵抗感染胃肠道代谢和呼吸这大医疗领域代表当今世界的最高水平,在疫苗领域和抗肿瘤药物方面也独占鳌头。此外公司在消费保健领域也居世界领先地位。葛兰素史克中国行贿事件是年月爆出的,葛兰素史克中国以打开药品销售渠道提高药品售价为目的,其中遵守适用的法律法规是内部控制的最低目标。从葛兰素史克中国商业贿赂的犯罪案件可以看出贿赂案与其内部控制的缺陷有直接的关系......”

7、“.....制定明确的反商业贿赂而套取现金看出,葛兰素史克中国公司信息的确认不准确,会计人员内部审计人员并没有对经济交易和事项完整性和准确性进行确认,交易的关系并不能清晰显示致使公司的反贿赂机制失灵。内部问题葛兰素史克中国公司缺乏内部,大高管共同作案舞与审计基于葛兰素史克中国制药公司案例研究财会学习年期。葛兰素史克中国制药公司为有些医生提供讲课和免费旅游的机会,让他们多参加学术高端会议。同时,葛兰素史克中国公司利用召开会议等形式套取现金,部分占为己有,部分用于商业贿赂。葛兰减少违规行为发生的机会。加强过程监督,提高违规行为发生概率。实施严厉的制裁措施,提高违规者违规的成本。对此,国内大企业如果想发展的更好,走的更远,定要引以为戒,重视内部环境,建立健全的内控机制,强化企业的控制活动,制定明确的反商达到抑制商业贿赂这种不法行为的目的......”

8、“.....在中枢神经系统抵抗感染胃肠道代谢和呼吸这大医疗领域代表当今向我国些相关部门的政府官员医药行业协会医院及相关医生等行贿。涉案的葛兰素史克中国高管涉嫌职务侵占非国家工作人员受贿等经济犯罪,而旅行社相关工作人员则涉嫌行贿并协助上述高管进行职务侵占。从商业贿赂看企业内部控制以葛兰素史克中从商业贿赂看企业内部控制以葛兰素史克中国公司商业贿赂案为例原稿贿赂政策,更重要的是要加强内部审计,不给作案者留有任何空子可钻,不留点机会,保证企业健康高效的发展。参考文献中国注册会计师协会年度注册会计师全国统考试辅导教材审计王宇企业内部控制审计研究中国电子商务郝铮商业贿赂风险的内部控制提高内部控制的水平,加强市场环境治理和审计监督,以达到抑制商业贿赂这种不法行为的目的......”

9、“.....在中枢神减少违规行为发生的机会。加强过程监督,提高违规行为发生概率。实施严厉的制裁措施,提高违规者违规的成本。对此,国内大企业如果想发展的更好,走的更远,定要引以为戒,重视内部环境,建立健全的内控机制,强化企业的控制活动,制定明确的反商业贿赂的内部控制措施商业贿赂作为典型的经济犯罪,涉及多方利益,是复杂多因素交织的结果。内部控制制度是否合理直接影响企业经济活动是否能有序进行,建立适合市场环境同时满足企业经营的内部控制体系尤为重要。为此,应加强市场环境治理和权力克中国公司信息的确认不准确,会计人员内部审计人员并没有对经济交易和事项完整性和准确性进行确认,交易的关系并不能清晰显示致使公司的反贿赂机制失灵。内部问题葛兰素史克中国公司缺乏内部,大高管共同作案舞弊,赢取个人利益最大化,致了商业贿赂的产生。制定科学的风险评估机制和应对机制......”

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