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内部审计述职报告范文 内部审计述职报告范文

格式:word 上传:2022-06-26 22:57:32

《内部审计述职报告范文》修改意见稿

1、“.....使基层内审工作有序地开展,进步发挥了内部审计职能的作用,促进了行政事业单位和乡镇的财政财务管理工作。加强审计宣传工作。认真学习贯彻修订债损益审计山西兰花集团是我市家大型国有控股公司,国家大型类企业,公司现有分子公司家,现有干部职工万余名,注册资本亿元,年产值超百亿元。内部审计述职报告范文整理版。面对如此繁重的审计任务,且其下属的兰花科创股份公司是我市唯家上市公司,审计任务相当艰巨。面对繁重的审计工作任务,我们没有叫苦叫难,而是精心谋划,认真准备,积极实施,并经局领导预算编制和审核工作的准确性有待提高,部门经费预算存在苦乐不均。同时促进了财政部门进步加强对资金的管理,推进公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善,促进了财政管理水平的提高。调查工作中我们坚持集中组织,统标准统调查形式统定性处理,同时坚持和市地税部门沟通,取得地税部门的支持和配合,使审计调查工作进展顺利......”

2、“.....加强对财政资金的监督,注重规范财政收支行为,优化财政支出结构,促进财政资金更加合理有效地使用,减少损失浪费。今年以来分别对区开发区年度财政预算执行和其他财政收支情况和白峰镇小港街道的财政决算进行了审计,重点对预算分配预算支出的审计内部审计述职报告范文整理版端,严肃查处高估冒算虚报工程量损失浪费等问题,对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对。同时,在商业广场项目审计中积极配合区纪检监察部门查处该工程项目在物资采购过程中的商业贿赂问题,为国家挽回了大额资金损失,促进了反腐倡廉工作,有效地维护了建筑市场秩序。审计人员还撰写了对基本建设施工过程中签证单的管理和监督亟待加强和目前制约基建投资审股公司,国家大型类企业,公司现有分子公司家,现有干部职工万余名,注册资本亿元......”

3、“.....内部审计述职报告范文整理版。全年主要工作目标完成情况年我局审计项目市审计局考核指标为项区考核为项。预计至月底可以完成审计项目项,其中财政预算执行和决算审计项,财政财务收支审计项,领导干部经济责任审计项,专项资金审计调查主要开展了区商业广场建设项目园污水泵站及压力管工程建设项目国道至段及沿海中线段建设项目竣工决算审计该项目前正在审计实施中,争取年内结束。区商业广场建设项目和国道至段及沿海中线段建设项目是我区政府投资基建的重点项目,在审计中我们做好跟踪工作,全力揭示工程的招投标施工现场的监理签证工程量的丈量等方面企业强化管理提高经营决策能力作为审计的出发点和落脚点,要求审计人员在严格执法的同时设身处地地从企业发展的大局上审视和处理审计发现的问题。调查工作中我们坚持集中组织,统标准统调查形式统定性处理,同时坚持和市地税部门沟通,取得地税部门的支持和配合,使审计调查工作进展顺利......”

4、“.....存在少缴税款的情况是税法规类信息篇,其中审计信息篇录用篇,其中有篇被浙江省审计厅浙江审计信息刊登,篇被市政府信息录用,篇在市审计局审计信息刊登和篇被区政府列入摘编,篇被区委信息通报,网络媒体信息篇。审计成果得到了进步运用,为领导决算提供依据,使社会上更多的人关心和支持审计工作。审计队伍建设进步加强。面对如此繁重的审计任务,且其下属的兰花科创股份和行业制度相勃,税款缴纳和实际列支期限不相致是部分企业所属部门薪酬统支付,个人所得税无法计算清缴的问题。同时,分析了产生问题的原因,并提出了相应的审计建议,被审计单位全部采纳了审计建议,并落实整改了审计调查中发现的问题。仅补缴税款就近万元。集中精力,全力以赴完成了对山西兰花集团年年度的资产负债损益审计山西兰花集团是我市家大型国有根据市内部审计协会的会议精神,认真做好了传达学习。结合我区目前内审工作的实际......”

5、“.....通过培训,内审人员业务水平和工作能力得到了进步的提高。建立审计档案评比制度,使基层内审工作有序地开展,进步发挥了内部审计职能的作用,促进了行政事业单位和乡镇的财政财务管理工作。加强审计宣传工作。认真学习贯彻修订查处高估冒算虚报工程量损失浪费等问题,对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对。同时,在商业广场项目审计中积极配合区纪检监察部门查处该工程项目在物资采购过程中的商业贿赂问题,为国家挽回了大额资金损失,促进了反腐倡廉工作,有效地维护了建筑市场秩序。审计人员还撰写了对基本建设施工过程中签证单的管理和监督亟待加强和目前制约基建投资审计效率提动的开展,审计人员的依法行政依法从审廉政意识进步增强,在审计工作中谢绝和退回礼券元,拒贿却礼的情况时有发生,保持了审计机关廉洁从审,洁身自好的形象。存在的困难与问题是审计力量与审计任务之间的矛盾比较突出......”

6、“.....是审计决定和审计意见的落实还存在定的差距,部分基建审计的资料提供项,固定资产投资审计项。完成市审计局下达年度任务指标的,完成区下达年度任务指标的,同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。审计金额为万元,查处违规资金万元,管理不规范资金万元,损失浪费资金万元,其中应上交财政万元,应减少财政拨款万元,应归还原资金渠道万元。主要工作情况审计监督力度进步加和行业制度相勃,税款缴纳和实际列支期限不相致是部分企业所属部门薪酬统支付,个人所得税无法计算清缴的问题。同时,分析了产生问题的原因,并提出了相应的审计建议,被审计单位全部采纳了审计建议,并落实整改了审计调查中发现的问题。仅补缴税款就近万元。集中精力,全力以赴完成了对山西兰花集团年年度的资产负债损益审计山西兰花集团是我市家大型国有端,严肃查处高估冒算虚报工程量损失浪费等问题......”

7、“.....同时,在商业广场项目审计中积极配合区纪检监察部门查处该工程项目在物资采购过程中的商业贿赂问题,为国家挽回了大额资金损失,促进了反腐倡廉工作,有效地维护了建筑市场秩序。审计人员还撰写了对基本建设施工过程中签证单的管理和监督亟待加强和目前制约基建投资审选录各类信息篇,其中审计信息篇录用篇,其中有篇被浙江省审计厅浙江审计信息刊登,篇被市政府信息录用,篇在市审计局审计信息刊登和篇被区政府列入摘编,篇被区委信息通报,网络媒体信息篇。审计成果得到了进步运用,为领导决算提供依据,使社会上更多的人关心和支持审计工作。审计队伍建设进步加强。政府投资项目竣工决算审计重点突出。今年以内部审计述职报告范文整理版的问题应予以重视等信息,受到区委区府领导的高度重视,分别在我区的呈阅件要事摘编区委专报之窗上刊载。加强内部审计工作。在对去年的内审工作进行了总结的基础上......”

8、“.....召开了内审工作会议,交流内审工作经验。分会领导能够深入线了解情况,并能加强指导,建立了内审考核制度。内部审计述职报告范文整理版端,严肃查处高估冒算虚报工程量损失浪费等问题,对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对。同时,在商业广场项目审计中积极配合区纪检监察部门查处该工程项目在物资采购过程中的商业贿赂问题,为国家挽回了大额资金损失,促进了反腐倡廉工作,有效地维护了建筑市场秩序。审计人员还撰写了对基本建设施工过程中签证单的管理和监督亟待加强和目前制约基建投资审了区商业广场建设项目园污水泵站及压力管工程建设项目国道至段及沿海中线段建设项目竣工决算审计该项目前正在审计实施中,争取年内结束。区商业广场建设项目和国道至段及沿海中线段建设项目是我区政府投资基建的重点项目,在审计中我们做好跟踪工作,全力揭示工程的招投标施工现场的监理签证工程量的丈量等方面弊端,严的问题......”

9、“.....认真做好了传达学习。结合我区目前内审工作的实际,全年共组织内审人员进行业务后续培训和上岗培训批人次。通过培训,内审人员业务水平和工作能力得到了进步的提高。建立审计档案评比制度,使基层内审工作有序地开展,进步发挥了内部审计职能的作用,促进了行政事业单位和乡镇的财政财务管理工作。加强审计宣传工作。认真学习后。在审计回访中,有少数被审计单位对审计决定和审计意见尚未能真正落实。审计结果公开的力度计算机审计和效益审计的步子迈得不够大。是内部审计工作有待进步加强与规范,个别内审单位的领导对内审工作重视不够。以上困难和问题,需要我们在今后的工作中加以克服和解决,也希望领导和有关部门予以重视与支持政府投资项目竣工决算审计重点突出。今年以来主要开展和行业制度相勃,税款缴纳和实际列支期限不相致是部分企业所属部门薪酬统支付,个人所得税无法计算清缴的问题。同时,分析了产生问题的原因......”

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