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基于内部控制审计相关问题的研究(原稿) 基于内部控制审计相关问题的研究(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 22:54:30

《基于内部控制审计相关问题的研究(原稿)》修改意见稿

1、“.....在这样的员工的环境下,内部审计的工作很难进行。由于理念的先进性及新颖性,内部审计总是会被些企业理解,认为素质提出了更高的要求。内部审计人员不仅要懂财务,而且还应当具有丰富的实践工作经验,熟悉和精通企业的相关业务,这样内部审计工作才能在企业的内部控制制度中发挥重要的作用。同时通过对内部审计人员的培训,进步提升内部审计人员的综合素质,使他们更好地适应企业的内部审计工作,提高企业内部审计工作的质量。由事后审计向事前事中审计转变企业的内部的足够重视与支持,只有这样才能行使内部审计人员的独立性。由于当前管理体制存在的些问题及对内部审计工作不重视的原因,将些不懂审计业务的关系人员安排在审计队伍中,使审计工作的质量受到影响。在开展审计工作时,缺乏对内部审计的认识,隐瞒些经营行为,审计人员不能得到可靠的信息。对有领导授权批准的些经营行为违反了企业的内部控制制度......”

2、“.....结语综上所述,内部控制审计是企业内部控制的再控制,是为了确保企业运营目标的有效性及效率财产报告的可靠性遵守相关法律和规章的程度所存在的,对于企业的发展起到审核及改进作用。所以加强内部审计在企业工作中的实施,能够有效保障企业的优良发展。提升内部审计的地位加强内部审计人员的培养及引进先进的内部审计方法迫在眉睫。参考基于内部控制审计相关问题的研究原稿高内部控制审计独立性吗审计研究,。摘要随着国民经济的快速的发展,社会在不断的进步,内部控制审计是企业优良发展的重要措施,为企业今后的发展进行科学的设计与合理的执行打下基础。近年来由于企业财务丑闻的相继爆出,企业发展在公众舆论中处于被动状态,故而企业应该在运营方面进行公开,加强公众对企业发展的信任度,提升企业的形象。内部控制的查错防弊转移到根据审计结果,分析和评价企业的经营管理,并提出相应的管理建议上来。过去......”

3、“.....工作主要集中在财务领域,很少涉及企业的经营管理。随着现代审计的发展以及现代企业内控制度的要求,企业内部审计的主要职能应从检查和监督职能转变为分析和评价职能。重新定位内部审计机构目前我国很多展起到审核及改进作用。所以加强内部审计在企业工作中的实施,能够有效保障企业的优良发展。提升内部审计的地位加强内部审计人员的培养及引进先进的内部审计方法迫在眉睫。参考文献朱淑贤内部控制审计之比较研究时代经贸,尹小娜公司销售与收款循环内部控制审计问题研究会计师,汤晓建,张俊生自愿性披露内部控制审计费用能够。同时通过对内部审计人员的培训,进步提升内部审计人员的综合素质,使他们更好地适应企业的内部审计工作,提高企业内部审计工作的质量。由事后审计向事前事中审计转变企业的内部审计般都是事后审计。随着现代内部控制制度的建立,内部审计将更关注事前和事中控制......”

4、“.....现在,企业的原材料与设备采购产品生财务丑闻的相继爆出,企业发展在公众舆论中处于被动状态,故而企业应该在运营方面进行公开,加强公众对企业发展的信任度,提升企业的形象。内部控制审计中现代审计的加入,是财务报表审计与内部控制审计的结合,完善内部控制审计制度是现代企业建设的重点目标,本文着重探讨目前内部控制审计存在的相关问题,期望能够帮助现代公司建立起完善的内部控制审计产产品销售资金筹集与使用投资以及费用支出预算等均应该做到事前审核和事中控制。内部审计的工作就是及时发现企业各个环节存在的问题和漏洞,降低企业面临的各种风险。转变内部审计的职能般来说,审计人员常常将主要精力放在对财务数据的真实性和合法性的检查以及对生产经营的监督上,其主要职能就是查错防弊。随着现代审计的发展,审计的主要职能已经由传内部控制审计存在的问题内部审计环境的恶劣性内部审计对于企业运行理念来说是比较新的概念......”

5、“.....对于企业的发展来说,内部审计的存在难以得到企业内部员工的支持及信任,更有甚者对此持有厌恶情绪,在这样的员工的环境下,内部审计的工作很难进行。由于理念的先进性及新颖性,内部审计总是会被些企业理解,认为才,基本上都是从各个部门抽调出来的人员,且不谈这些人是否具备定的审计知识,至少是绝对不满足企业内部审计工作的要求。基于内部控制审计相关问题的研究原稿。加强内部会计控制审计,确保企业实现经营目标从企业内部会计控制制度方面来讲,控制企业会计核算经营管理因手续不全凭证不足各个环节控制不严而造成的会计资料失真,个人舞弊,给企业造成损考以往的经营理念,对于企业的发展来说,内部审计的存在难以得到企业内部员工的支持及信任,更有甚者对此持有厌恶情绪,在这样的员工的环境下,内部审计的工作很难进行。由于理念的先进性及新颖性,内部审计总是会被些企业理解......”

6、“.....难以为企业的发展作出正确的引导。所以无论是从员工还是企业本身出发,都对内部业还没有设立独立的内部审计部门,有些企业虽然设立了内部审计部门,但其内部审计的独立性和权威性很难得到保证。在实际工作中,很多企业的内部审计机构并不审计级别相同的总公司财务部门和其他相关经营部门,只对级企业进行审计。即使对总公司财务部门和其他相关经营部门进行审计,效果也不理想。因此,必须重新定位企业的内部审计机构,保证其内部审计机产产品销售资金筹集与使用投资以及费用支出预算等均应该做到事前审核和事中控制。内部审计的工作就是及时发现企业各个环节存在的问题和漏洞,降低企业面临的各种风险。转变内部审计的职能般来说,审计人员常常将主要精力放在对财务数据的真实性和合法性的检查以及对生产经营的监督上,其主要职能就是查错防弊。随着现代审计的发展,审计的主要职能已经由传高内部控制审计独立性吗审计研究,......”

7、“.....社会在不断的进步,内部控制审计是企业优良发展的重要措施,为企业今后的发展进行科学的设计与合理的执行打下基础。近年来由于企业财务丑闻的相继爆出,企业发展在公众舆论中处于被动状态,故而企业应该在运营方面进行公开,加强公众对企业发展的信任度,提升企业的形象。内部控制务部门和其他相关经营部门,只对级企业进行审计。即使对总公司财务部门和其他相关经营部门进行审计,效果也不理想。因此,必须重新定位企业的内部审计机构,保证其内部审计机构的独立性和权威性。结语综上所述,内部控制审计是企业内部控制的再控制,是为了确保企业运营目标的有效性及效率财产报告的可靠性遵守相关法律和规章的程度所存在的,对于企业的发基于内部控制审计相关问题的研究原稿等,由于不能保证内部审计工作的独立性,不能保证对内部控制的有效性进行监督检查,因此对企业发展目标过程无法控制。如果内部审计部门在监督机制中具有权威性......”

8、“.....内部控制是可以有效实施的。针对企业内部审计报告提出的整改措施和处理意见,企业领导者及时给出反馈意见,这样才能为实现企业发展目标提供有力保高内部控制审计独立性吗审计研究,。摘要随着国民经济的快速的发展,社会在不断的进步,内部控制审计是企业优良发展的重要措施,为企业今后的发展进行科学的设计与合理的执行打下基础。近年来由于企业财务丑闻的相继爆出,企业发展在公众舆论中处于被动状态,故而企业应该在运营方面进行公开,加强公众对企业发展的信任度,提升企业的形象。内部控制在监督机制中具有权威性,内部控制能够得到领导者的足够认识和高度重视,内部控制是可以有效实施的。针对企业内部审计报告提出的整改措施和处理意见,企业领导者及时给出反馈意见,这样才能为实现企业发展目标提供有力保障。审计人员的专业性不足及审计方法的落后虽然我国许多企业应国家的号召设立了企业内部审计部门......”

9、“.....审计人员常常将主要精力放在对财务数据的真实性和合法性的检查以及对生产经营的监督上,其主要职能就是查错防弊。随着现代审计的发展,审计的主要职能已经由传统的查错防弊转移到根据审计结果,分析和评价企业的经营管理,并提出相应的管理建议上来。过去,审计的主要对象就是企业的财务报表凭证以及其他相关资料,工作主要集中在财务领域,审计工作的展开起着阻碍作用。加强内部会计控制审计,确保企业实现经营目标从企业内部会计控制制度方面来讲,控制企业会计核算经营管理因手续不全凭证不足各个环节控制不严而造成的会计资料失真,个人舞弊,给企业造成损失等,由于不能保证内部审计工作的独立性,不能保证对内部控制的有效性进行监督检查,因此对企业发展目标过程无法控制。如果内部审计部产产品销售资金筹集与使用投资以及费用支出预算等均应该做到事前审核和事中控制......”

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